Kexi
06.03.10,10:42
Prosim o radu, idem prvykrat podat dodatocne danove priznanie, pretoze som si nasla chybu v uctovani. Ked to ale zauctujem spravne, vysku dane mi to neovplyvni, fakticky vykaz ziskov a strat ostava rovnaky aj danove priznanie. Zmeni sa mi len niekolko riadkov v suvahe a zrejme aj v poznamkach (to som este nepozerala). Co mam urobit? Vopred dakujem za rady.
hena22
06.03.10,10:01
Nemôžeš účtovať do obdobia so schválenou účtovnou závierkou. Oprav si to b bežnom roku. A daňové priznanie nemáš dôvod podávať keď sa nezmenil základ dane ani daň.
IvetaH
06.03.10,15:58
V DP 2008 som v pomocnej tabuľke časť III B - odpisy, uviedla že neuplatňujem odpisy vo výške 20 tis z dôvodu prerušenia. Ale do riadku 150 som to neuviedla a základ dane sa teda nezvýšil. Firma je v strate. Ak by som to opravila, zvýšim základ dane, ale aj tak zostane strata.
Prosím vás, mám to opraviť a pdať DDP alebo to nechať tak, akože odpisy boli zahrnuté do základu v plnej výške.
hena22
06.03.10,19:45
V DP 2008 som v pomocnej tabuľke časť III B - odpisy, uviedla že neuplatňujem odpisy vo výške 20 tis z dôvodu prerušenia. Ale do riadku 150 som to neuviedla a základ dane sa teda nezvýšil. Firma je v strate. Ak by som to opravila, zvýšim základ dane, ale aj tak zostane strata.
Prosím vás, mám to opraviť a pdať DDP alebo to nechať tak, akože odpisy boli zahrnuté do základu v plnej výške.

V tabuľke IIIB uvádzaš na riadku 1 uplatnené daňové odpisy, na r. 2 zaúčtované odpisy a na r. 3 odpisy pozastavené. Do riadku 150 (resp. 250) uvádzaš rozdiel r.1 a 2. Riadok 3 je iba informatívny, nepripočítava sa.
Tak si to ešte raz v kľude pozri, či to máš dobre, asi áno.
Kexi
08.03.10,19:27
Dakujem za odpoved na prvu otazku, tak som si to uz vydedukovala, ked som tu chodila krizom krazom, ale potrebovala som, aby mi to potvrdil niekto mudrejsi...
Kexi
Adriane
15.03.10,10:53
Pekný deň prajem. Prosím vás, ako sa vypĺňa dodatočné daňové priznanie? Iba prvá strana a na strane 3 oddiel "dodatočné priznanie" + nejaké poznámky v časti V. , alebo sa celé DP vyplní nanovo? Ďakujem, Adriana.
misena
15.03.10,11:31
Vypĺňa sa celé nanovo
Adriane
15.03.10,12:32
Ďakujem.
Adriane
17.03.10,09:36
Ahojte. Ešte sa chcem opýtať, ak ešte nemám urobenú účt.záv. za rok 2009 a robila som dnes dodatočné DP za rok 2008, mám rozdiel dane (vyššia daň) zaúčtovať ešte do r. 2009, alebo už do r. 2010? A účtujem 595/341 ? Ďakujem.
Adriane
17.03.10,12:23
Poradí mi prosím niekto? Dakujem
Kvaka
18.03.10,07:11
Vypĺňam na internete tlačivo dodatočného DP, mám problémy s dátumom, ako to prosím riešite vy? Je to DDP za rok 2008, vyplnené ho mám správne, len mi nechce dať dátum neskorší ako rok 2009. Na poslednej strane tlačiva A, teda v žiadosti o vrátenie daňového preplatku môžem dať dátum maximálne 31.12.2009. Inak ma to nepustí. Máte s tým skúsenosť? Ďakujem za odpoveď.
lenkam68
18.03.10,07:16
Vypĺňam na internete tlačivo dodatočného DP, mám problémy s dátumom, ako to prosím riešite vy? Je to DDP za rok 2008, vyplnené ho mám správne, len mi nechce dať dátum neskorší ako rok 2009. Na poslednej strane tlačiva A, teda v žiadosti o vrátenie daňového preplatku môžem dať dátum maximálne 31.12.2009. Inak ma to nepustí. Máte s tým skúsenosť? Ďakujem za odpoveď.
Volala som na DÚ už v januári, ale zatiaľ nemajú čas sa tomu venovať :eek::cool: Odporučili mi dátum (resp. rok) prečiarkunuť, dať hviezdičku a napísať "opravila" a podpis. Takto som to odovzdala a nikto nič nanamietal.
Kvaka
18.03.10,07:25
Ďakujem za rýchlu odpoveď, asi tam treba prečiarknuť celý dátum, lebo ak dám deň zistenia skutočnosti na podanie DDP napr. 31.10.2009, dole môžem dať len neskorší dátum z roku 2009.
Kvaka
18.03.10,07:27
A ešte taká asi smiešna otázka, mám tlačiareň, ktorá netlačí obojstranne. Musí byť podané DP vytlačené obojstranne?
lenkam68
18.03.10,07:45
Ak si zistila, že máš podať DDP 31.10.2009 a DPH opravuješ na výstupe, bola si povinná podať DDP do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. Preto ti odporúčam, aby si hore uviedla dátum zistenia skutočnosti na podanie DDP taký, aby bol v súlade § 39 zákona 511/1992 Z.z. A dole dávaš dátum, kedy tlačivo vypĺňaš.
Myslím, že DP nemusí byť podané obojstranne, ale prečo si papier neotočíš a nevytlačíš na druhú stranu:confused:
Kvaka
18.03.10,08:44
Ak si zistila, že máš podať DDP 31.10.2009 a DPH opravuješ na výstupe, bola si povinná podať DDP do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. Preto ti odporúčam, aby si hore uviedla dátum zistenia skutočnosti na podanie DDP taký, aby bol v súlade § 39 zákona 511/1992 Z.z. A dole dávaš dátum, kedy tlačivo vypĺňaš.
Myslím, že DP nemusí byť podané obojstranne, ale prečo si papier neotočíš a nevytlačíš na druhú stranu:confused:

Aha, no super, už mi načisto prestáva páliť. mimotemyHm, otočiť papier, asi to nerobievam, nepotrebujem, nenapadlo ma.

Čo sa týka DDP ja podávam za FO, znižujem základ dane z príjmu FO za rok 2008 o nedoplatok ZP z RZZP zaplateného v októbri 2009. Deň zistenia skutočnosti? No neviem, ja som nevedela, že ako dôchodkyňa si v tohtoročnom DP za minulý rok nebudem mať ako znížiť základ dane, v roku 2009 som nepracovala, nebola som povinná platiť žiadne odvody (mala som len odstupné zdanené preddavkom a výsluhový príspevok, zdanený zrážkou) nie som povinná podať DP, ale podávam, nulové. Vyplnila som DDP za rok 2008, tlačivo A.
Kvaka
18.03.10,09:05
Našla som v § 39 ods. (3) Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie môže daňový subjekt podať, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie.
vladino45
07.04.10,05:31
idem podať DDP za rok 2009, v riadnom som omylom uviedol nárok na zamestnaneckú prémiu 12 mesiacov, ale nárok je len na 9. v dodatočnom vyplním len hlavičku - údaje daňovníka,
r.45b počet mesiacov, r. 45c - rozdiel medzi nárokom a riadnym DP (99 - 123= -24 ) , r. 66 -24, r. 67 -24 a hotovo?? alebo ako to treba ?? ďakujem
vladino45
07.04.10,09:25
idem podať DDP za rok 2009, v riadnom som omylom uviedol nárok na zamestnaneckú prémiu 12 mesiacov, ale nárok je len na 9. v dodatočnom vyplním len hlavičku - údaje daňovníka,
r.45b počet mesiacov, r. 45c - rozdiel medzi nárokom a riadnym DP (99 - 123= -24 ) , r. 66 -24, r. 67 -24 a hotovo?? alebo ako to treba ?? ďakujem
prosííím nikto mi neporadí??
Kvaka
07.04.10,10:46
prosííím nikto mi neporadí??
Dodatočné daňové priznanie sa vypĺňa celé, tak ako riadne DP, uvedú sa v ňom však už všetky údaje správne, tak ako majú byť, a v príslušnej časti tlačiva sa uvedú rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu.
Darina1234
07.04.10,12:30
Kamaratka si nepoziadala v novej praci o vypracovanie DP za rok 2009 a tak si ho podala sama, neuplatnila si zamestnanecku premiu, zaklad dane mala 3 058,41EUR, ako by mala teraz postupovat, aby ziskala tuto premiu ak ma na nu narok?
veronikasad
07.04.10,12:31
Kamaratka si nepoziadala v novej praci o vypracovanie DP za rok 2009 a tak si ho podala sama, neuplatnila si zamestnanecku premiu, zaklad dane mala 3 058,41EUR, ako by mala teraz postupovat, aby ziskala tuto premiu ak ma na nu narok?
Podať dodatočné DP za rok 2009
Darina1234
07.04.10,12:36
Dakujem velmi pekne, nepomohli by ste mi s tym dodatocným DP, aby som jej to dako vyplnila?
veronikasad
07.04.10,12:42
Dakujem velmi pekne, nepomohli by ste mi s tym dodatocným DP, aby som jej to dako vyplnila?
Ak si zvládla riadne, s dodatočným nie je žiadny problém. Vyplníš ho nanovo celé správne a v časti VII. uvedieš rozdiel. (v r.66 uvádzaš údaj z riadneho DP)
Darina1234
07.04.10,13:00
Ja som jej DP nevyplnala, ona mi teraz doniesla kopiu toho riadneho, len ja neviem ako sa dostat k tomu rozdielu, ona totiz nemala ziaden preplatok ani nedoplatok, v riadnom DP uviedla len prijem zo zamestnania a uplatnila si danovy bonus na 3 deti, to je vsetko.Len ja som taka povaha, že neviem povedat, že nie a teraz mam problem
veronikasad
07.04.10,15:00
Ja som jej DP nevyplnala, ona mi teraz doniesla kopiu toho riadneho, len ja neviem ako sa dostat k tomu rozdielu, ona totiz nemala ziaden preplatok ani nedoplatok, v riadnom DP uviedla len prijem zo zamestnania a uplatnila si danovy bonus na 3 deti, to je vsetko.Len ja som taka povaha, že neviem povedat, že nie a teraz mam problem
stiahni si z KROSu bezplatný SW na vyplnenie DP
http://www.kros.sk/danovepriznania

Ak si s tým nebudeš vedieť dať rady, zoskenuj riadne DP + potvrdenie o zdanitelnej mzde. Ak niekto nebude šikovnejší, večer sa ti na to pozriem. (osobné údaje + r.č. zamaž)
Darina1234
07.04.10,15:24
Velmi si važim tvojej pomoci, skusala som to v krose, ale neviem rady, skener doma nemam, takze skusim napisat jednotlive riadky z jej DP

strana 2 DP A
zaškrtka na danovy bonus 1-12 na 3 deti
riadok 32 - 3529,14
riadok 33a - 470,73
riadok 34 - 3 058,41
riadok 36 - 3 058,41
riadok 37 - 4 025,70 zaskrtka na danovnika
riadok 43 - 4 025,70
riadok 55,58,59 - 707,76
a to je vsetko z riadneho DP
pracovala cely rok, prijem mala len od zamestnavatela
veronikasad
07.04.10,16:17
Velmi si važim tvojej pomoci, skusala som to v krose, ale neviem rady, skener doma nemam, takze skusim napisat jednotlive riadky z jej DP

strana 2 DP A
zaškrtka na danovy bonus 1-12 na 3 deti
riadok 32 - 3529,14
riadok 33a - 470,73
riadok 34 - 3 058,41
riadok 36 - 3 058,41
riadok 37 - 4 025,70 zaskrtka na danovnika
riadok 43 - 4 025,70
riadok 55,58,59 - 707,76
a to je vsetko z riadneho DP
pracovala cely rok, prijem mala len od zamestnavatela
doplniš riadky
r. 45a - 3072,96
r. 45b - 12
r. 45c - 181,03
r. 45d - 0

ostatné riadky rovnako ako v riadnom DP

odd. VII

r. 66 - 0
r. 67 - 0
r. 68 - 707,76
r. 69 - 0

odd. XI
- zaškrtneš žiadam o vypl. ZP + ako to chceš poslať (zaškr. PP alebo na účet)

Potvrdenie o podaní DP - vyplníš rovnako ako pri riadnom, len uvedieš sumu zam.premie 181,03
Darina1234
07.04.10,16:48
veronikasad, uz viackrat si mi pomohla, dakujem velmi pekne, viem, že si za to nic nekupis, no pomohla si mi a ja zas niekomu inemu. dakujem.
vladino45
08.04.10,09:15
doplniš riadky
r. 45a - 3072,96
r. 45b - 12
r. 45c - 181,03
r. 45d - 0

ostatné riadky rovnako ako v riadnom DP

odd. VII

r. 66 - 0
r. 67 - 0
r. 68 - 707,76
r. 69 - 0

odd. XI
- zaškrtneš žiadam o vypl. ZP + ako to chceš poslať (zaškr. PP alebo na účet)

Potvrdenie o podaní DP - vyplníš rovnako ako pri riadnom, len uvedieš sumu zam.premie 181,03
veronikasad poradíš prosím aj mne? robím DDP za r. 2009 z dôvodu, že v riadnom som omylom uviedol nárok na zamestn. prémiu 12 mesiacov a nárok mám len na 9. vypĺňam to cez internetové tlačivo v r. 45b uvediem 9. r. 45c mám sumu 99,21
r. 45 d ma trošku mätie, lebo keď tam dám sumu z riadneho DP 132,28 tak sa z preplatku 37,47 dostanem do nedoplatku, preto myslím že r. 45 d sa uvádza až keď by už DÚ zaplatil preplatok z riadneho DP.a v odd.VII. myslím že ani nemám čo uviesť keď mám rozdiel iba v r. 45c. neviem si rady pomôž prosím
Lubica.h
19.04.10,10:13
Dobrý deň, prosím o radu.Robím dodatočné daňové priznanie k dami z príjmov PO za rok 2008. V pôvodnom sme mali zisk 255000 Skk, v dodatočnom 325000,- Skk. V obidvoch prípadoch sa umorovala strata. to zn., že daň vyšla v oboch prípadoch nulová. Len som trochu jeleň z toho, čo uvediem do riadkov 920 až 970 v oddieli "Dodatočné daňové priznanie", nakoľko sa tam uvádza len zvýšenie - zníženie daňovej straty a zvýšenie - zníženie dane. . Ale čo vyplním, ak vykazujem zisk s nulovou daňou na riadku 800? Ďakujem
Lubica.h
20.04.10,05:00
prosím, poradte
liba2
20.04.10,05:21
Dobrý deň, prosím o radu.Robím dodatočné daňové priznanie k dami z príjmov PO za rok 2008. V pôvodnom sme mali zisk 255000 Skk, v dodatočnom 325000,- Skk. V obidvoch prípadoch sa umorovala strata. to zn., že daň vyšla v oboch prípadoch nulová. Len som trochu jeleň z toho, čo uvediem do riadkov 920 až 970 v oddieli "Dodatočné daňové priznanie", nakoľko sa tam uvádza len zvýšenie - zníženie daňovej straty a zvýšenie - zníženie dane. . Ale čo vyplním, ak vykazujem zisk s nulovou daňou na riadku 800? Ďakujem
Veď v každom riadku máš v zátvorke návod odkiaľ máš údaj odpísať:
r. 920 = riadne DP r. 800
r. 930 = DDP r. 800
r. 940 = rozdiel riadkov 930 mínus 920 DDP
r. 950 = DP r. 400
r. 960 = DDP r. 400
r. 970 = rozdiel riadkov 960 mínus 950 DDP
Lubica.h
20.04.10,08:21
Ďakujem, čiže tam napíšem zisk, ktorý mi vyšiel. Mňa len zmiatlo, že v riadkoch 950 a 960 sa spomína len strata pôvodná a z DDP a ich rozdiel a nie zisk. Ešte raz ďakujem.
liba2
20.04.10,08:45
Ďakujem, čiže tam napíšem zisk, ktorý mi vyšiel. Mňa len zmiatlo, že v riadkoch 950 a 960 sa spomína len strata pôvodná a z DDP a ich rozdiel a nie zisk. Ešte raz ďakujem.
prvé 3 riadky sú o zisku a ďalšie 3 o strate.
Podaním DP môže firma zo zisku prejsť do straty a naopak.
Netreba nad tym veľa dumať :) len presne odpísať údaje do príslušných riadkov z riadneho DP aj z DDP a nakoniec vyplniť vzniknutý rozdiel.
Lubica.h
20.04.10,09:29
Veď ano, len ja mám zisk v oboch priznaniach , v dodatočnom väčší, ale umorením straty min, období mi vyšla daň 0, čiže na riadkoch 920 až 940 mi vychádza nula. A program Omega mi v DDP dohadzuje do riadku 960 zisk z riadku 400,aj keď je v ňom napísané " novo zistená daňová strata" Asi sa už moc motám dokola.
IvetaH
12.05.10,14:01
Ahoj,
čítam tu už týždeň o dodatočnom daňovom, nezáleží aké. Nemám ani tak problém s vyplnením tlačiva, ale skôr by som povedala, že nechápem celý inštitút dodatočného daňového. Keď musím, tak musím podať, to má logiku a je to jasné. Ale prípady, kedy nemusím podať DDP. Tie ma trápia veľmi. Viem kedy nemusím, len stále mi nejde do hlavy, že ak nemusím podať DDP a nepodám, tak DÚ bude mať iné údaje ako ja. Aj keď je to v môj prospech, ale riadky v DP a v súvahe budú iné.
Objasní mi niekto prosím filozofiu toho celého? Ja podávam DDP pomaly aj na chýbajúci dĺžeň.
liba2
12.05.10,15:36
Ahoj,
čítam tu už týždeň o dodatočnom daňovom, nezáleží aké. Nemám ani tak problém s vyplnením tlačiva, ale skôr by som povedala, že nechápem celý inštitút dodatočného daňového. Keď musím, tak musím podať, to má logiku a je to jasné. Ale prípady, kedy nemusím podať DDP. Tie ma trápia veľmi. Viem kedy nemusím, len stále mi nejde do hlavy, že ak nemusím podať DDP a nepodám, tak DÚ bude mať iné údaje ako ja. Aj keď je to v môj prospech, ale riadky v DP a v súvahe budú iné.
Objasní mi niekto prosím filozofiu toho celého? Ja podávam DDP pomaly aj na chýbajúci dĺžeň.
K zvýraznenému:
Budeš mať stále tie isté údaje, predsa výkazy Súvaha + VZaS neopravujeme; neotvárame účtovníctvo roka v ktorom došlo ku chybe. Oprava sa vykoná a zaúčtuje v nasledujúcom roku, v ktorom to budú nedaňový náklady, takže neovplyvnia ani výsledok hospodárenia toho nasledujúceho roku.
Milka P.
12.05.10,15:42
Ja som dnes musela podať dodatočné daňové priznanie. Z takéhoto dôvodu: Daňové priznanie FO typ B. Na riadku 93 som vykázala daň. Na riadku 102 som omylom vykázala zaplatené preddavky na daň. Tieto mali byť vykázané na riadku 103. Na riadku 106 som vykázala daňový preplatok, ktorý mi vyšiel správne ako rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami.
Lenže daňový úrad mi nevrátil preplatok, ktorý mi vyšiel na riadku 106, ale spočítal riadok 102 a 106 a vrátil mi celú sumu, teda daňový preplatok spolu s preddavkami. Nechápala som, a išla na daňový úrad. Upozornili ma, že zaplatené preddavky som vykázala na nesprávnom riadku. Uznávam, moja chyba. Ale musela som urobiť dodatočné daňové priznanie, čo bude spojené aj so sankciou, čo sa mi už nezdá spravodlivé, pretože v konečnom dôsledku sa nič nezmenilo. Ja som dnes okamžite daňovému úradu sumu preddavkov vrátila. Tá sankcia bude dosť vysoká, čo ma teda dosť trápi. Celé to nechápem, lebo, či už je to zrazený preddavok na zabezpečenie dane (r.102), alebo zaplatený preddavok na daň (r. 103), nemali mi ho vrátiť. Prosím o názory.
IvetaH
13.05.10,19:45
K zvýraznenému:
Budeš mať stále tie isté údaje, predsa výkazy Súvaha + VZaS neopravujeme; neotvárame účtovníctvo roka v ktorom došlo ku chybe. Oprava sa vykoná a zaúčtuje v nasledujúcom roku, v ktorom to budú nedaňový náklady, takže neovplyvnia ani výsledok hospodárenia toho nasledujúceho roku.

Nič nehovorím, lebo ešte to znova študujem. Libka som ti vďačná za názor, ale celkom jasno v tom nemám. Ale začína sa rozvidnievať.
Ďakujem
nika.sum
30.07.10,09:11
Ahoj, potrebujem spravit DDP k dani z prijmov PO r. 2009. Pri spracovani DPH za 2 Q / 2010 som zistila, ze mi prisli faktury za vyuctovanie elekriny r. 2009 a ja som na to nemala vytvorenu rezervu. Ako na to. Kedze uctovna zavierka je schvalena. Opravim to len v DP, pripocitam vlastne k nakladom, cim sa mi znizi riadok 100 a tiez podla tohto udaja vypocitam aj ostatne riadky DDP. A samozrejme rozdiel vyplnim v tabulke o DDP. Firma mala v r. 2009 stratu, takze tymto sa strata zvysi. Co sa tyka uctovníctva prijatu fakturu za elektrinu min.roka v tomto roku zauctujem 429 / 321 ?
A este jedna otazocka k tomu. Ak si firma ziadala o vratenie preplatku na dani, v DDP to uz nevyplnujem, ked im to uz bolo vratene alebo ano?
nika.sum
04.08.10,12:48
prosim odobrí mi to niekto, prvykrat robim DDP PO.
KEJKA
04.08.10,13:13
Ahoj, potrebujem spravit DDP k dani z prijmov PO r. 2009. Pri spracovani DPH za 2 Q / 2010 som zistila, ze mi prisli faktury za vyuctovanie elekriny r. 2009 a ja som na to nemala vytvorenu rezervu. Ako na to. Kedze uctovna zavierka je schvalena. Opravim to len v DP, pripocitam vlastne k nakladom, cim sa mi znizi riadok 100 a tiez podla tohto udaja vypocitam aj ostatne riadky DDP.
A samozrejme rozdiel vyplnim v tabulke o DDP. ........................ jasne
Firma mala v r. 2009 stratu, takze tymto sa strata zvysi. Co sa tyka uctovníctva prijatu fakturu za elektrinu min.roka v tomto roku zauctujem 429 / 321 ?...............môže byť.
A este jedna otazocka k tomu. Ak si firma ziadala o vratenie preplatku na dani, v DDP to uz nevyplnujem, ked im to uz bolo vratene alebo ano?
skoro všetko dobre, ale stopnem ťa- neopravuješ r.100
r.100= výnosy-náklady 2009 podľa účtovníctva.
Rozdiel /naviac náklady/ daj do riadku pre odpočitateľné položky na str.2
výsledok bude rovnaký, ale zmena sa prejaví až na riadku vyčísleného základu dane =daňovej straty.

všetko by som vyplnila aj s tou žiadosťou o vrátenie - tam nechaj pôvodné dátumy, a do poľa pre osobitné záznamy uveď "preplatok DPPO vrátený xx.xx.2010".
Keby si to vynechala, vyzeralo by to, že o ten preplatok si nechcela žiadať /môj názor/.
nika.sum
04.08.10,13:21
skoro všetko dobre, ale stopnem ťa- neopravuješ r.100
r.100= výnosy-náklady 2009 podľa účtovníctva.
Rozdiel /naviac náklady/ daj do riadku pre odpočitateľné položky na str.2
výsledok bude rovnaký, ale zmena sa prejaví až na riadku vyčísleného základu dane =daňovej straty.

všetko by som vyplnila aj s tou žiadosťou o vrátenie - tam nechaj pôvodné dátumy, a do poľa pre osobitné záznamy uveď "preplatok DPPO vrátený xx.xx.2010".
Keby si to vynechala, vyzeralo by to, že o ten preplatok si nechcela žiadať /môj názor/.

Aha tak r. 290 Ostatné polozky neuvedene v r.210 az 280 v (Polozkach znizujucich vysledok hosp. alebo rozdiel medzi prijmami a vydavkami) vsak? Dakujem velmi pekne. Aj to s tym preplatkom si mozno niektori myslia, ze hlupa otazka, ale nikde som to nenasla a kvoli takej malickosti by sme zase mali problemy. Dakujem este raz:)
batorek
07.09.10,07:53
Dobrý deň.
Prosím o potvrdenie mojej vízie. Robím DDP FO, lebo sa tam malo účtovať PU. Chcem sa spýtať čo mi višiel zisk prikl. 650€. to napíšem do DP FO ako zisk. Ale daň mi nebude platiť, lebo tam je odp.položka. Ten zisk nebudem zdaňovať v PU, ako pri PO. On je FO zapísaná v OR. Vlastne tam sa menia len výkazy na PU. Ďakujem batorek
va1ke
28.09.10,13:32
Dobrý deň,
prosím o jednu radu. V roku 2009 sme vykázali stratu. Teraz sme zistili , že v roku 2009 sme nezaúčtovali do výnosov a aj do nákladov nejaké sumy.Keby sme zaúčtovali uvedené výnosy a náklady tak by nám zvýšili ešte viac stratu.. Musíme podať dodatočné daňové priznanie a zvýšiť si tým stratu alebo stačí to len v roku 2010 zaúčtovať cez účtuy 429 a 428 a nepodávať DDP PO?
va1ke
28.09.10,13:53
Citát:
Pôvodca textu príspevku: nika.sum
Ahoj, potrebujem spravit DDP k dani z prijmov PO r. 2009. Pri spracovani DPH za 2 Q / 2010 som zistila, ze mi prisli faktury za vyuctovanie elekriny r. 2009 a ja som na to nemala vytvorenu rezervu. Ako na to. Kedze uctovna zavierka je schvalena. Opravim to len v DP, pripocitam vlastne k nakladom, cim sa mi znizi riadok 100 a tiez podla tohto udaja vypocitam aj ostatne riadky DDP.
A samozrejme rozdiel vyplnim v tabulke o DDP. ........................ jasne
Firma mala v r. 2009 stratu, takze tymto sa strata zvysi. Co sa tyka uctovníctva prijatu fakturu za elektrinu min.roka v tomto roku zauctujem 429 / 321 ?...............môže byť.
A este jedna otazocka k tomu. Ak si firma ziadala o vratenie preplatku na dani, v DDP to uz nevyplnujem, ked im to uz bolo vratene alebo ano?

skoro všetko dobre, ale stopnem ťa- neopravuješ r.100
r.100= výnosy-náklady 2009 podľa účtovníctva.
Rozdiel /naviac náklady/ daj do riadku pre odpočitateľné položky na str.2
výsledok bude rovnaký, ale zmena sa prejaví až na riadku vyčísleného základu dane =daňovej straty.

všetko by som vyplnila aj s tou žiadosťou o vrátenie - tam nechaj pôvodné dátumy, a do poľa pre osobitné záznamy uveď "preplatok DPPO vrátený xx.xx.2010".
Keby si to vynechala, vyzeralo by to, že o ten preplatok si nechcela žiadať /môj názor/.

Nemôžete v takomto prípade použiť § 17 ods. 31?
va1ke
29.09.10,06:17
Dobrý deň,
prosím o jednu radu. V roku 2009 sme vykázali stratu. Teraz sme zistili , že v roku 2009 sme nezaúčtovali do výnosov a aj do nákladov nejaké sumy.Keby sme zaúčtovali uvedené výnosy a náklady tak by nám zvýšili ešte viac stratu.. Musíme podať dodatočné daňové priznanie a zvýšiť si tým stratu alebo stačí to len v roku 2010 zaúčtovať cez účtuy 429 a 428 a nepodávať DDP PO?
posúvam
Adiks
30.09.10,07:30
Podľa teraz platného zákona o dani príjmov nie je nutné podávať DDP, pokiaľ by jeho výsledkom bolo zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie daňovej straty. Náklady a výnosy z roku 2009zaúčtujete na účtoch 428 alebo 429 (na náklady aj výnosy sa môže použiť jeden účet), ale len pokiaľ ide o významné čiastky a o náklady účtované na účte 428 alebo 429 si mimoúčtovne znížite základ dane z príjmov a o výnosy účtované na účte 428 alebo 429 si mimoúčtovne zvýšite základ dane z príjmov.
Dano_za
18.10.10,13:58
Prosim Vas, pri dodatocnom priznani k DzPPO sa posielaju aj vykaz a suvaha? Mali sme stratu, ale stav na sklade nam nesedel, a teraz sme prisli kde bola chyba. Opravili sme to este v otvorenom roku 2009 kedze sa nekonala este valne zhromazdenie.
Vedeli by ste mi poradit?
LenkaM
17.01.11,11:09
Zistila som chybu v daňovom priznaní v roku 2009. Neodpočítala som od ZD jednu položku. Daňový úrad mi má vrátiť daň. Musím podať dodatočné DP? Čo sa stane, keď odpočítam túto čiastku v DP v roku 2010?
Tweety
17.01.11,11:12
Zistila som chybu v daňovom priznaní v roku 2009. Neodpočítala som od ZD jednu položku. Daňový úrad mi má vrátiť daň. Musím podať dodatočné DP? Nemusíš, ale táto daň, bude nedaň. nákladom Čo sa stane, keď odpočítam túto čiastku v DP v roku 2010? Už ju odpočítaťnemôže.



V texte.
KEJKA
17.01.11,18:01
Zistila som chybu v daňovom priznaní v roku 2009. Neodpočítala som od ZD jednu položku. Daňový úrad mi má vrátiť daň. Musím podať dodatočné DP? Čo sa stane, keď odpočítam túto čiastku v DP v roku 2010?
je to PU?
ak za rok 2009 bol zisk - platila si daň, tak zrejme bol. Náklady súvisiace s rokom 2009 môžeš uplatniť v r.2010.
Mätie ma tvoja formulácia, ide len o úpravu ZD v DPPO?
pozri §17
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
nela07
16.06.11,06:07
Ahojte, podali sme teraz v júni dodatočné daňové priznanie za rok 2010. Vznikla mi vyššia daň. povinnosť a teda aj vyššia suma na platenie preddavkov. Mám platiť preddavky za 6.-12.mesiac podľa dodatočného daňového priznania, alebo podľa riadneho? Je potrebné doplatiť rozdiel preddavkov za obdobie od 1.-5. mesiaca oproti riadnemu priznaniu? Neviem to nájsť v zákone. Ďakujem za odpovede.
nela07
16.06.11,07:05
...............................
seda
16.06.11,08:03
Myslím si, že áno, predčasom som riešila podobný prípad pri SZČO, no oni nezvyšujú DDP FO preddavky, je to v §34, no v §42 pre PO nie je to napísané, takže predpokladám, že pri PO je potrebné prerátať nanovo preddavky a doplatiť to navýšenie za predchádzajúce obdobie. Ale možno niekto skúsenejší vie odpoveď naisto. Asi som veľmi nepomohla.
nela07
16.06.11,08:32
Ďakujem. Prosím, neviete niekto poradiť ako je to pri PO?
nika.sum
21.07.11,04:51
Podľa teraz platného zákona o dani príjmov nie je nutné podávať DDP, pokiaľ by jeho výsledkom bolo zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie daňovej straty. Náklady a výnosy z roku 2009zaúčtujete na účtoch 428 alebo 429 (na náklady aj výnosy sa môže použiť jeden účet), ale len pokiaľ ide o významné čiastky a o náklady účtované na účte 428 alebo 429 si mimoúčtovne znížite základ dane z príjmov a o výnosy účtované na účte 428 alebo 429 si mimoúčtovne zvýšite základ dane z príjmov.


Priznam sa ze tomuto stale nerozumiem. Ak mi pride v r.2011 faktura alebo mi odovzda konatel nejaky blok z min. roka, v nevyznamnych ciastkach, nemusim podavat DDP (§17odst. 29) ? Musi to ist cez 428 alebo 429? Nemozem to zauctovat na nakladovy ucet ? Musim upravovat - znizovat zaklad dane az v DP za r. 2011?
KEJKA
21.07.11,13:37
Priznam sa ze tomuto stale nerozumiem. Ak mi pride v r.2011 faktura alebo mi odovzda konatel nejaky blok z min. roka, v nevyznamnych ciastkach, nemusim podavat DDP (§17odst. 29) ? Musi to ist cez 428 alebo 429? Nemozem to zauctovat na nakladovy ucet ? Musim upravovat - znizovat zaklad dane az v DP za r. 2011?
po novom - ak nastane popísaný prípad a v roku 2010 sro vykázala daňový zisk, tak ten náklad bude nákladom roku 2011, nič nemusíš upravovať anio v roku 2011 a nemusíš ani podávať dod.DPPO.
nika.sum
21.07.11,13:57
po novom - ak nastane popísaný prípad a v roku 2010 sro vykázala daňový zisk, tak ten náklad bude nákladom roku 2011, nič nemusíš upravovať anio v roku 2011 a nemusíš ani podávať dod.DPPO.

Takze staci ak si analyticky rozdelim, pre info firmy, ze to bol naklad min.roku a davam na nakladove ucty. Takto som to chapala, ale cim viac citam, tym mam niekedy v tom vacsi chaos. Dakujem
Majka
12.09.11,20:43
Dobry vecer,
co v takom pripade ked firma s.r.o., schvalena uctov.zavierka r. 2010,podane DP a vykazy, uhradena dan z prijmu PO ale musi teraz v septembri otvorit uctovne knihy r. 2010 a do decembra 2010 zauctovat decembrove mzdy ktore neboli zuctovane a mali byt patricne odvody,dan z miezd? Je mozne otvorit uctovnictvo min. roku a urobit dodatocne DP a opravne vykazy..... Hlasenie, prehlad.... toto vsetko potrebujem opravit koli jedej mzde ktora musi byt zuctovana do decembra a nebola.
prosim vas robili ste niekto takyto zasah? ake su pokuty penale za takuto upravu uctovnictva? dakujem.
KEJKA
12.09.11,21:24
ak máš uzavreté účtovníctvo, tak síce podáš dodatočné hlásenia a prehľady - to je však mzdová oblasť, ale účto ako také neotváraš. Opravné zápisy účtuješ v novom roku.
Z hľadiska dane z príjmov - ak ide o náklad r. 2010 a mala si daňový zisk v r.2010, tak dod.DPPO podať nemusíš. Zaúčtuješ ako náklad 2011, môžeš rozlíšiť na AU ako je vyššie spomenuté pre informáciu v rámci firmy, fin,.analýzu, porovnania apod. - čiste pre interné potreby firmy, ale vo vzťahu k DU nie je nutné nič riešiť.
Ak však bola strata 2010, tak dodatočné tiež nemusíš, ale vo vlastnom záujme môžeš. V tomto prípade síce tiež účtuješ náklad v r.2011, ale v DPPO_2011 to bude pripočitateľná položka k ZD.
Majka
13.09.11,06:06
Kejka dakujem velmi pekne. Ak to spravne chapem tak v praxi to bude takto :
1/ vygenerujem mzdu v mzdov.programe za december, spravim vykazy so SP A ZP za decembrovym datumom,tie podam a uhradim odvody v septembri. Urobim dodatocne hlasenie rocne hlasenie a prehlad za 4.Q.
2/ v novom roku 2011 so septembr. datumom zaucutuje hrubu mzdu za december, SP,ZP, Dan zo zavisl.cinnosti, vsetky tieto naklady budu pripocitatelnou polozkou roku 2011, hlavna kniha a saldo uctov sa mi vyrovna uhradou mzdy,odvodov a dane
3/ firma mala v r. 2011 danovy zaklad, cize dan z prijmu PO bola uhradena v riadnom termine, uvedenymi upravami by bol aj nadalej zisk ale nizsi
Z toho mi vyplyva ze dodatocne DP za r. 2010 nemusim robit ani opravne vykazy suvaha,vykaz ziskov a strat?
Este som nikdy nerobila takuto upravu,vacisnou sa jednalo len o uroky a pod. Dost sa toho obavam,avsak musim tu mzdu douctovat do decembra 2011 a poslat vykazy nakolko ta mzda za december mala byt kedze pracovny pomer zamestnanca este trval.
KEJKA
13.09.11,07:45
OK, tak ako si napísala, ale aj tie opravné výkazy pravdepodobne budeš robiť ako opravné a dáš tam aktuálny dátum vystavenia, nie decembrový 2010, ale napr. sept.2011.
Obdobie samozrejme 122010 - kedže sa týka toho obdobia.
Nemusíš podávať DPPO2010, ale ani nemusíš pripočítavať k ZD 2011, lebo za rok 2010 si vykázala zisk - tak píšeš.
Tie opravy ti však asi ovplyvnia aj RZD 2010 a aj RZZP2010, pozor na to. A pozor na to, kedy bola reálne mzda za 122010 vyplatená zam-covi!!
Majka
13.09.11,07:54
dakujem, ano mzdove vykazy budu za 12/2010, ak nemusim pripocitat k zakladu dane v r. 2011 tak to bude danovo uznatelny naklad ked to zauctujem napr ID v septembri decembrovu mzdu?
zamestnancovi bude mzda vyplatena teraz v septembri.... takze co sa tyka RZZP to vobec ani netusim ako spravit zahrnula by som to zrejme do r. 2011
Majka
13.09.11,07:55
rocne zuctovanie dane firma nerobila zamestnancovi /je to len jediny zamestnanec vo firme/ ale vydala len potvrdeni o prijme a zamestnanec si robil sam DP z toho vyplyva ze si musi aj zamestnanec zrejme spravit dodatocne DP...
KEJKA
13.09.11,14:54
dakujem, ano mzdove vykazy budu za 12/2010, ak nemusim pripocitat k zakladu dane v r. 2011 tak to bude danovo uznatelny naklad ked to zauctujem napr ID v septembri decembrovu mzdu?
zamestnancovi bude mzda vyplatena teraz v septembri.... takze co sa tyka RZZP to vobec ani netusim ako spravit zahrnula by som to zrejme do r. 2011
áno, ak mzda nebola vyplatená, tak nejde ani do RZD, ani do DPFO, ani do RZZP.
áno, bude to korektný daňový náklad 2011.
Majka
26.09.11,15:25
dakujem velmi pekne, takze v podstate uctovnictvo a DP,suvaha,vykaz ziskov strat zostava nezmeneny.
hlasenie, prehlad 4.Q. vygenerujem zo mzd. programu s aktual.datumom v 9/2011
Zauctujem ID v 9/2011 mzdu za December 2011 + odvody,dan z prijmu zo zavisl.cinnosti.

kejka prosim ta pekne vies mi povedat v kt. § v zakone o uctov. usmernuje uctovanie korektneho dan.vydavku aj keda sa jedna za minule zdranov.obdobie? hladala som to, na kt. § sa mozem odvolat pri poznamkach v uctovnictve k ID.
KEJKA
26.09.11,16:23
§17
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
Janinkaaa
02.02.12,05:27
V roku 2010 sme mali stratu (Daň z príjmu PO). Po kontrole soc. poisť.sme museli doplácať odvody. Podľa predchádzajúcich príspevkov som pochopila, že môžem podať dod. daň. pr. za rok 2010, čím si zvýšim daňovú stratu. A s touto novou daň. stratou už môžem počítať v daň. priznaní za rok 2011.
Je to tak ?
Tweety
02.02.12,05:45
V roku 2010 sme mali stratu (Daň z príjmu PO). Po kontrole soc. poisť.sme museli doplácať odvody. Podľa predchádzajúcich príspevkov som pochopila, že môžem podať dod. daň. pr. za rok 2010, čím si zvýšim daňovú stratu. A s touto novou daň. stratou už môžem počítať v daň. priznaní za rok 2011.
Je to tak ? Je.
Janinkaaa
02.02.12,06:21
Ďakujem Tweety.
Gabi03
02.02.12,15:40
Ahojte,
ak som v roku 2011 podávala DDP za rok 2008, kde sa daň z príjmu zvýšila a zaúčtovala v roku 2011 na 595, je táto suma daňovým alebo nedaňovým nákladom roku 2011?
KEJKA
02.02.12,15:41
Ahojte,
ak som v roku 2011 podávala DDP za rok 2008, kde sa daň z príjmu zvýšila a zaúčtovala v roku 2011 na 595, je táto suma daňovým alebo nedaňovým nákladom roku 2011?
sumy na účtoch 59x nikdy nie sú súčasťou r.100 v DPPO.
Janinkaaa
07.02.12,07:18
Ešte by som sa chcela spýtať k podaniu dodatočného DP.
Prosím Vás, čo sa prikladá k dodatočnému DP ?
Vyplním iba tlačivo, alebo treba priložiť sprievodný list, že z akého dôvodu podávam dodatočné DP ?
Budem podávať dodatočné DP za r. 2008, 2009, 2010 (Soc. poisť. nám pri kontrole dopočítala odvody za tieto roky).
Dodatočné DP sa podáva na tých tlačivách, ktoré boli platné v uvedených rokoch ?
jacekova
07.02.12,07:28
Ešte by som sa chcela spýtať k podaniu dodatočného DP.
Prosím Vás, čo sa prikladá k dodatočnému DP ?
Vyplním iba tlačivo, alebo treba priložiť sprievodný list, že z akého dôvodu podávam dodatočné DP ? len vyplniť DP, žiaden spriev.list netreba
Budem podávať dodatočné DP za r. 2008, 2009, 2010 (Soc. poisť. nám pri kontrole dopočítala odvody za tieto roky).
Dodatočné DP sa podáva na tých tlačivách, ktoré boli platné v uvedených rokoch ? áno

v texte
Janinkaaa
07.02.12,07:30
Ďakujem za skorú odpoveď.