lubka7459
11.03.10,16:52
Dobrý deň.
Mám takýto problém. Spoločník v s.r.o mi len teraz doniesol faktúry od SZČO, ktorý pre neho pracoval v r.2009. Sú to faktúry za 1,3,4,9 a 12 mesiac zaplatené dokonca v hotovosti v tých mesiacoch, o čom som ja samozrejme netušila. Do akého mesiaca ja teraz mám zaúčtovať faktúry - čiže náklady a samozrejme aj úhrady, aby to bolo správne?
Ďakujem za odpoveď.
lubka7459
13.03.10,13:25
Dobrý deň.
To sa fakt ešte nikomu nestalo, aby mu doniesli neskoro doklady????? :confused: Ja to mam ale smolu...:mee: Ide mi o to, že nemám ešte uzavretý rok 2009 a softvér ma v pohode pustí aj do starých období, ak to tam má byť. Číslovanie dokladov však bude pokračovať po dokladoch, ktoré boli zaúčtované ku 31.12. Takže neviem, čo bude menšie zlo. Zaúčtovať to k 31.12. aj keď to do decembra nepatrí, alebo zaúčtovať to do mesiacov z ktorých to je aj keď nebude sedieť číselná rada.:rolleyes:
dalilada
13.03.10,20:04
Už je to tu viac krát rozoberané. Napr:

http://www.porada.sk/t64596-cislovanie-doslych-a-odoslanych-faktur.html
misena
13.03.10,20:11
Lubka a tebe soft neumožňuje prečíslovať doklady, keď tam nejaký zapíšeš dodatočne? Ja účtujem v Alfe a tam sa to dá...
lubka7459
15.03.10,08:57
Nie, mne program neumožňuje prečisťovanie dokladov. Vtedy by som to asi mala bez problémov, aj keď neviem si to predstaviť, žeby som mala zrazu zmenené číslovanie, pretože ja si na každú faktúru píšem aj číslo, pod ktorým ju mám zaúčtovanú, kvôli svojej kontrole, napr. DPH.
lubka7459
15.03.10,09:24
Pozerala som si tie príspevky k tejto téme, ale akosi nie som moc múdrejšia. Na jednej strane by mali byť tieto faktúry priradené tam, kde patria časovo a na druhej treba dodržať chronologickú radu. Takže či to urobím tak, alebo onak, vždy je to zle. Preto by som potrebovala poradiť, kto ma s týmto skúsenosti, čo sa týka kontroly dani z príjmov, čo bude menšie zlo:confused:
grammatika
15.03.10,09:39
Zaeviduj faktúry v decembri roka 2009 (podľa evidencie došlých Fa, faktúru zaeviduješ, keď ju máš skutočne prijatú)keďže si ju prijala až v roku 2010, ale nemáš ešte uzávierku, tak by som to dala do decembra 2009 a pokračovala by som v číslovaní Fa.
Takisto by som pokračovala v číslovaní pokl.dokladov.
Len ma napadá, nebolo vyplatené tomu živnostníkovi za celý rok 2009 viac ako 3319,39 €? Pretože potom si musela poslať "bonzáky" do 30.01.2010.
lubka7459
15.03.10,10:05
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Takže podľa Vás sa nemám trápiť s tým, že to bude zaúčtované v nákladoch v decembri, aj keď to tam nepatrí a taktiež aj v pokladni...
Čo sa týka tej sumy, našťastie to tu sumu nepresiahlo..