dareckova
12.03.10,22:31
Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné aby podnikateľ nemal svoj podnikateľský účet a peniaze mu chodili na manželkin účet ? Ak vedie účtovníctvo /skutočne vynaložené príjmy a výdavky/ , tak ako mu zaúčtujem príjmy? On v podstate nemá knihu účet v panke, ale len pokladničnú knihu. Je to vobec možné?
ďakujem
dareckova
12.03.10,21:32
to malo byť účet v banke
ego.mc
12.03.10,21:46
Manželkin účet mal nahlásiť na DÚ a účtovať o všetkých pohyboch na ňom.
Teda aj manželkiných.
Zita5
12.03.10,21:50
Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné aby podnikateľ nemal svoj podnikateľský účet a peniaze mu chodili na manželkin účet ? Ak vedie účtovníctvo /skutočne vynaložené príjmy a výdavky/ , tak ako mu zaúčtujem príjmy? On v podstate nemá knihu účet v panke, ale len pokladničnú knihu. Je to vobec možné?
ďakujem

Čo k tomu dodať , teraz by mala podať daňové priznanie jeho manželka a ešte jej hrozí pokuta za podnikanie bez oprávnenia .......no čo už nevymyslia ľudia .....

Ani neviem ako sa k tomu postaviť a vyjadriť .Inú možnosť nemáte , ofoťte BV a živnostníkovi tie príjmy v rámci uzávierkových operácií zaúčtujte do príjmov.BV priložte .Ale upozornite ho , že nekoná správne a v budúcnosti by z toho mohol mať nepríjemnosti .
Bankový účet na ktorý mu chodia úhrady faktúr a teda používa ho v súvislosti s podnikaním , bol živnostník povinný ohlásiť na DU.
Za neoznámenie dávajú pokuty .

Číslo bankového účtu na ktorý mu chodia úhrady mu nezabudnite napísať do daňového priznania .
Čo dodať ďalej ...neviem , ak pomôže rozhovor s ním, tak skúste .:) Ale sám sebe si škodí , čo sa nemusí vypomstiť teraz , ale v budúcnosti .
dareckova
12.03.10,22:13
Zita5, myslela si to tak, že tie jeho príjmy vložím postupne do pokladne a doložím to tými kópiami? Alebo budem vkladať do pokladne počas roka peniaze ako osobný vklad podnikateľa a na konci roka mu príjmy za celý rok vložím do pokladne alebo ako? Žeby cez interný doklad? Skús mi to napísať trochu podrobnejšie ak máš čas a chuť:)
Zita5
12.03.10,22:20
Zita5, myslela si to tak, že tie jeho príjmy vložím postupne do pokladne a doložím to tými kópiami? Alebo budem vkladať do pokladne počas roka peniaze ako osobný vklad podnikateľa a na konci roka mu príjmy za celý rok vložím do pokladne alebo ako? Žeby cez interný doklad? Skús mi to napísať trochu podrobnejšie ak máš čas a chuť:)

Do pokladne nemôžete vkladať , lebo platba v skutočnosti neprebehla v hotovosti .Osobný vklad , je vklad podnikateľa , ktorý je príjmom neovplyvňujúcim základ dane - to môžete vylúčiť .

Jednoducho musíte použiť postup tak,ako som Vám vyššie napísala a je to v súlade s Postupmi účtovania , ktorými by sme sa v JU mali riadiť všetci .

Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
§ 8

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa

1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),

1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,

1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,
3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
b) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
c) označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách podľa písmena b) bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.
Zita5
12.03.10,22:31
Neviem ako podrobnejšie ...v peňažnom denníku interným dokladom zaúčtujete príjem ovplyvňujúci základ dane v príslušnom členení , je to nepeňažná operácia .
Tie platby účtujte v poradí , v akom boli na manž. účte pripisované .Ku každej účtovnej operácii si priložte fotokópiu BV , kde sa uhradená platba nachádza .Každý účtovný zápis spárujte s príslušnou pohľadávkou a v Knihe pohľadávok zaúčtujte úhradu , t.j.dátum kedy nastala úhrada a dooklad.Týmto spôsobom by sa Vám mali pohľadávky vynulovať a neuhradené pohľadávky k 31.12. budete vykazovať v inventarizácii pohľadávok .
dareckova
13.03.10,19:27
ďakujem