Inuska17
13.03.10,12:12
Ak sme platili v priebehu roka 2009 preddavky na daň za rok 2008, ale za rok 2009 sme vykázali daňovú stratu, vráti mi tieto preddavky daňový úrad v plnej výške?
babi2
13.03.10,11:16
Ak sme platili v priebehu roka 2009 preddavky na daň za rok 2008, ale za rok 2009 sme vykázali daňovú stratu, vráti mi tieto preddavky daňový úrad v plnej výške?
Ak máte všetky dane vyrovnané, tak Vám DÚ daň vráti v plnej výške
Ak máte všetky dane vyrovnané, tak Vám DÚ daň vráti v plnej výške
Inuska17
13.03.10,11:35
Ďakujem a môžem si uplatniť aj zrážkovú daň z úrokov? Treba to dokladovať?
sybila3
20.03.10,15:41
program mi na začiatku r. 2009 previedol PS - preplatok dane 2053,87, ale DU nám vrátil 2053,88, teraz mi tam visí 0,01, ako to zaúčtujem? ďakujem
Eulalia
20.03.10,15:55
Jeden cent môžeš zaúčtovať ako halierové vyrovnanie. Ak je to v počiatočnom stave, zrejme to vzniklo z prepočtu na Euro.
sybila3
20.03.10,15:59
môžem to zaúčtovať ako halierové vyrovnanie 648?
mám to urobiť s januárovým dátumom? ďakujem
mám to urobiť s januárovým dátumom? ďakujem
Rozalka
20.03.10,16:10
Podľa predpisov k prechodu na euro sa výsledný vzťah so ŠR zaokrúhľuje v prospech daňovníka, podľa môjho názoru 0,01 € sa má zaúčtovať na D 663, samostatný analytický účet k zaúčtovaniu kurzových ziskov pri prechode na euro.
Mala si o tom účtovať hneď v januári 2009.
Mala si o tom účtovať hneď v januári 2009.
sybila3
20.03.10,16:15
takže vlastne na účte 341 mám mať to čo by nám pri strate mal vrátiť DU. Mám tam PS -2053,87, DU nám vrátil 2053,88. Takže zaúčtujem 341/663. Tým by sa to vynulovalo a zostane mi tam preplatok, nakoľko máme stratu 7304,02+0,12-daň zrazená z BU. Takže takto by to malo byť správne? Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem
Zoltán Kovács
20.03.10,16:28
Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem
Ja pre takéto prípady ID nečíslujem počas roka. Až na konci roka, keď si dám účtovný denník zoradiť podľa dátumu.
Ja pre takéto prípady ID nečíslujem počas roka. Až na konci roka, keď si dám účtovný denník zoradiť podľa dátumu.
skaspa
20.03.10,18:08
Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem
ak už máš ID vytlačené a nemôžeš resp. neoplatí sa ti to prečíslovavať podľa dátumu a nanovo všetko tlačiť, tak si môžeš založiť aj nový číselný rad pre ID, v ktorom zaúčtuješ ostatné ID; číselných radov môžeš mať predsa viacej
ak už máš ID vytlačené a nemôžeš resp. neoplatí sa ti to prečíslovavať podľa dátumu a nanovo všetko tlačiť, tak si môžeš založiť aj nový číselný rad pre ID, v ktorom zaúčtuješ ostatné ID; číselných radov môžeš mať predsa viacej
Gabi03
20.03.10,18:13
Jeden cent môžeš zaúčtovať ako halierové vyrovnanie. Ak je to v počiatočnom stave, zrejme to vzniklo z prepočtu na Euro.
mimotemy Ani ja som si ešte nezvykla na centové vyrovnanie. :D To halierové vyrovnanie už je "pojem". :D:D:D
mimotemy Ani ja som si ešte nezvykla na centové vyrovnanie. :D To halierové vyrovnanie už je "pojem". :D:D:D
sybila3
20.03.10,19:54
to ma nenapadlo, že číselných radov môžem mať viac. Prečíslovať sa mi to nedá v mojom softe, ani bez čísel. Tak si asi vytvorím nový rad. Lebo mám pár takých účtov, hlavne čo nám mal zaplatiť daňový úrad a mi jemu, tam mi to nesedí o 1 cent. ďakujem
Rozalka
20.03.10,20:24
A nemáš v januári taký ID, ku ktorému by si to "prifarila", teda ten, na ktorom si účtovala ostatné kurzové rozdiely?
sybila3
22.03.10,14:36
no dala som to do jedného januárového, mám tam viac položiek. dík
Leila
23.03.10,07:34
Prosim, ako sa ma zuctovat zostatok na ucte 341 z roku 2008 - preplatok na DzPPO ktory bol 92 Sk (3,05 eur) a tento sa nevratil lebo bol do 100 SkK????
Dakujem pekne za rychu pomoc.
Dakujem pekne za rychu pomoc.
Leila
23.03.10,08:03
dobre nasla som si ze 595/341 Ale....dan zuctovavam najprv s danou vybratou zrazkou, potom so stvrtrocnymi preddavkami ... tak ako je postupnost v DP PO alebo na poradi nezalezi? V prvom pripade by moj preplatok vznikol potom z vacsich preddavkov.
Cent
24.03.10,08:26
Prosím o pomoc,
v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.
v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Leila
24.03.10,08:40
Prosím o pomoc,
v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Ja som to pochopila takto - najprv urobis danove priznanie PO - do r.100 ti vobec nevchadza dan DPPO (ucet 591,593,595...) Vyjde ti danova strata. Potom sa vratis do uctovnictva 2009 a zauctujes 595/341 vo vyske zrazkovej dane. Tak sa ti zmeni - uctovny hospodarsky vysledok - tento prenesies do 2010.
Vychadzala som z tejto temy : http://www.porada.sk/t134615-preplatok-dane-zaniknuty-narok.html - z prispevku ktory napisala KEJKA. Dufam, ze je to OK.
v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Ja som to pochopila takto - najprv urobis danove priznanie PO - do r.100 ti vobec nevchadza dan DPPO (ucet 591,593,595...) Vyjde ti danova strata. Potom sa vratis do uctovnictva 2009 a zauctujes 595/341 vo vyske zrazkovej dane. Tak sa ti zmeni - uctovny hospodarsky vysledok - tento prenesies do 2010.
Vychadzala som z tejto temy : http://www.porada.sk/t134615-preplatok-dane-zaniknuty-narok.html - z prispevku ktory napisala KEJKA. Dufam, ze je to OK.
Cent
24.03.10,08:46
ďakujem za rýchlu odpoveď, samozrejme najprv sa vyplňa DP a potom až výkazy. Vďaka.
Leila
24.03.10,08:48
pozri este tuo temu : http://www.porada.sk/t133274-341-preplatok-na-konci-uctovneho-obdobia.html
tam bolo dohodnute so spravkynou dane inak... asi zalezi ci by ste v dalsom obdobi vykazali zisk ... resp. aka je spravkyna dane :)
tam bolo dohodnute so spravkynou dane inak... asi zalezi ci by ste v dalsom obdobi vykazali zisk ... resp. aka je spravkyna dane :)