Inuska17
13.03.10,12:12
Ak sme platili v priebehu roka 2009 preddavky na daň za rok 2008, ale za rok 2009 sme vykázali daňovú stratu, vráti mi tieto preddavky daňový úrad v plnej výške?
babi2
13.03.10,11:16
Ak sme platili v priebehu roka 2009 preddavky na daň za rok 2008, ale za rok 2009 sme vykázali daňovú stratu, vráti mi tieto preddavky daňový úrad v plnej výške?
Ak máte všetky dane vyrovnané, tak Vám DÚ daň vráti v plnej výške
Inuska17
13.03.10,11:35
Ďakujem a môžem si uplatniť aj zrážkovú daň z úrokov? Treba to dokladovať?
sybila3
20.03.10,15:41
program mi na začiatku r. 2009 previedol PS - preplatok dane 2053,87, ale DU nám vrátil 2053,88, teraz mi tam visí 0,01, ako to zaúčtujem? ďakujem
Eulalia
20.03.10,15:55
Jeden cent môžeš zaúčtovať ako halierové vyrovnanie. Ak je to v počiatočnom stave, zrejme to vzniklo z prepočtu na Euro.
sybila3
20.03.10,15:59
môžem to zaúčtovať ako halierové vyrovnanie 648?
mám to urobiť s januárovým dátumom? ďakujem
Rozalka
20.03.10,16:10
Podľa predpisov k prechodu na euro sa výsledný vzťah so ŠR zaokrúhľuje v prospech daňovníka, podľa môjho názoru 0,01 € sa má zaúčtovať na D 663, samostatný analytický účet k zaúčtovaniu kurzových ziskov pri prechode na euro.
Mala si o tom účtovať hneď v januári 2009.
sybila3
20.03.10,16:15
takže vlastne na účte 341 mám mať to čo by nám pri strate mal vrátiť DU. Mám tam PS -2053,87, DU nám vrátil 2053,88. Takže zaúčtujem 341/663. Tým by sa to vynulovalo a zostane mi tam preplatok, nakoľko máme stratu 7304,02+0,12-daň zrazená z BU. Takže takto by to malo byť správne? Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem
Zoltán Kovács
20.03.10,16:28
Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem

Ja pre takéto prípady ID nečíslujem počas roka. Až na konci roka, keď si dám účtovný denník zoradiť podľa dátumu.
skaspa
20.03.10,18:08
Nevadí že ID je s januárovým dátum, mám ich takých viac, januárový dátum a vysoké číslo ID? ďakujem
ak už máš ID vytlačené a nemôžeš resp. neoplatí sa ti to prečíslovavať podľa dátumu a nanovo všetko tlačiť, tak si môžeš založiť aj nový číselný rad pre ID, v ktorom zaúčtuješ ostatné ID; číselných radov môžeš mať predsa viacej
Gabi03
20.03.10,18:13
Jeden cent môžeš zaúčtovať ako halierové vyrovnanie. Ak je to v počiatočnom stave, zrejme to vzniklo z prepočtu na Euro.

mimotemy Ani ja som si ešte nezvykla na centové vyrovnanie. :D To halierové vyrovnanie už je "pojem". :D:D:D
sybila3
20.03.10,19:54
to ma nenapadlo, že číselných radov môžem mať viac. Prečíslovať sa mi to nedá v mojom softe, ani bez čísel. Tak si asi vytvorím nový rad. Lebo mám pár takých účtov, hlavne čo nám mal zaplatiť daňový úrad a mi jemu, tam mi to nesedí o 1 cent. ďakujem
Rozalka
20.03.10,20:24
A nemáš v januári taký ID, ku ktorému by si to "prifarila", teda ten, na ktorom si účtovala ostatné kurzové rozdiely?
sybila3
22.03.10,14:36
no dala som to do jedného januárového, mám tam viac položiek. dík
Leila
23.03.10,07:34
Prosim, ako sa ma zuctovat zostatok na ucte 341 z roku 2008 - preplatok na DzPPO ktory bol 92 Sk (3,05 eur) a tento sa nevratil lebo bol do 100 SkK????
Dakujem pekne za rychu pomoc.
Leila
23.03.10,08:03
dobre nasla som si ze 595/341 Ale....dan zuctovavam najprv s danou vybratou zrazkou, potom so stvrtrocnymi preddavkami ... tak ako je postupnost v DP PO alebo na poradi nezalezi? V prvom pripade by moj preplatok vznikol potom z vacsich preddavkov.
Cent
24.03.10,08:26
Prosím o pomoc,

v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Leila
24.03.10,08:40
Prosím o pomoc,

v priebehu roka sme ako PO platili zrážkovú daň z úrokov, čo som účtovala 341/221 v celkovej sume menej ako 3,02. Daňový úrad tento preplatok nevráti (vykazujeme daňovú aj účtovnú stratu). V DP PO túto sumu uvediem na riadku 830. Mám o tom účtovať ešte v roku 2009 595/341, ale tým pádom mi vyjde iný HV, alebo o tom budem účtovať až v roku 2010 a nechám zostatok v roku 2009 na 341.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Ja som to pochopila takto - najprv urobis danove priznanie PO - do r.100 ti vobec nevchadza dan DPPO (ucet 591,593,595...) Vyjde ti danova strata. Potom sa vratis do uctovnictva 2009 a zauctujes 595/341 vo vyske zrazkovej dane. Tak sa ti zmeni - uctovny hospodarsky vysledok - tento prenesies do 2010.
Vychadzala som z tejto temy : http://www.porada.sk/t134615-preplatok-dane-zaniknuty-narok.html - z prispevku ktory napisala KEJKA. Dufam, ze je to OK.
Cent
24.03.10,08:46
ďakujem za rýchlu odpoveď, samozrejme najprv sa vyplňa DP a potom až výkazy. Vďaka.
Leila
24.03.10,08:48
pozri este tuo temu : http://www.porada.sk/t133274-341-preplatok-na-konci-uctovneho-obdobia.html

tam bolo dohodnute so spravkynou dane inak... asi zalezi ci by ste v dalsom obdobi vykazali zisk ... resp. aka je spravkyna dane :)