Džejn
16.03.10,08:59
Prosím vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať dobropis, ktorý sa vzťahuje k starému roku? Este som neuzavrela rok, tak by som to chcela zohľadniť aj v starom roku... Je to DBP za telekomunikačné služby čiže v starom roku mám 518,343/321 a teraz v marci mi prišiel DBP - respektíve faktúra v ktorej sú náklady za telefónne služby v novom roku a je tam mínus neoprávnene fakturované náklady starého roku a keďže náklady fakturované v starom roku sú vyššie ako v novom - celá faktúra je dobropis.... Ibaže neviem ako to mám naúčtovať v starom roku 326/518? alebo aký je správny účet, lebo v novom roku to musím dat mínusom na stranu MD...
Prosím poradťe
Ďakujem
Džejn
17.03.10,06:52
prosím nevie mi nikto poradiť? Nikto nemá skúsenosti s tým na aký protiúčet by som to mohla dať?
Džejn
17.03.10,07:57
V knihe od p. Cenigovej som našla možnosť účtovania 315/518 - hovorí že:
Pohľadávka voči dodávateľom určená na základe zmluvy alebo iného dokladu ku dňu účtovnej závierky vo výške nároku na zľavy /bonusy,skontá, rabaty), ktoré sa týkajú prijatých dodávok do konca účtovného obdobia.... a ja mám dobropis v marci nasledujúceho roku....
takže podľa nej by som to mohla dať v starom roku 315/518
ale môžem v novom roku naúčtovať -315/-321 ?

naozaj nikto nevie?
Timcsi
19.03.10,17:11
Ahoj,

ano, mozes dat na ucty 315/518 - aj my sme mali podobny pripad.
Džejn
22.03.10,06:49
ahoj

ďakujem krásne za odpoveď. Naúčtujem to tak 315/518, lebo ma lákal účet 326 ale ten by potom bol na konci roku mínusový a to mi nechce vziať súvahy....
ale ďakujem, aspoň budem trošku smelšia. :)
Llívia
15.02.12,11:04
Služba týkajúca sa aj r. 2011, aj r. 2012. V r. 2011 prišla faktúra, účtovanie: 518, 381,343/321.
V januári sa zistilo, že boli fakturované služby, ktoré neboli poskytnuté. Na konci januára prišiel dobropis na celú sumu faktúry. Cez ID v r. 2011 zaúčtujem sumu služby pripadajúcu na r. 2011, účtovanie 315/518.
Je správne, ak v r. 2011 cez ID zaúčtujem aj 315/381?
Llívia
16.02.12,06:18
Posúvam...
Najka
28.03.12,04:39
Ahojte DP za rok 2011 mám už odovzdané, teraz som vystavovala dobropisy za r. 2010 a 2011 (kontrola-eurofondy). Mám to zaúčtovať normálne ako zníženie výnosov alebo čo s tým?
Tweety
28.03.12,05:10
Ahojte DP za rok 2011 mám už odovzdané, teraz som vystavovala dobropisy za r. 2010 a 2011 (kontrola-eurofondy). Mám to zaúčtovať normálne ako zníženie výnosov alebo čo s tým?
Zaúčtuješ ich už do roka 2012.