Katka0208
18.03.10,10:08
Dobrý deň, prosím Vás, mám taký problém, účtujem jednu firmu, ktorá v roku 2008 kúpila majetok, zaradila ho do užívania a hneď v roku 2008 si uplatnila prvý odpis. Ale.... majetok bol kúpený "fiktívne" (na čo sa po kontrole prišlo, bohužiaľ, ale je to tak...) Takže čo mám teraz urobiť s tým majetkom, ako ho vyradiť z užívania, aký je teda postup účtovania. Prosím prosím poraďte.... ďakujem
Katka0208
18.03.10,10:25
Prosím.... nikto neporadí? Neviem sa pohnúť dalej...
Dav
18.03.10,10:43
Dobrý deň, prosím Vás, mám taký problém, účtujem jednu firmu, ktorá v roku 2008 kúpila majetok, zaradila ho do užívania a hneď v roku 2008 si uplatnila prvý odpis. Ale.... majetok bol kúpený "fiktívne" (na čo sa po kontrole prišlo, bohužiaľ, ale je to tak...) Takže čo mám teraz urobiť s tým majetkom, ako ho vyradiť z užívania, aký je teda postup účtovania. Prosím prosím poraďte.... ďakujem
Na základe zápisu z daňovej kontroly urobiť dodatočné DP po kontrole a majetok vyradiť v roku 2008. Neťahať to do ďalších rokov.
Ak by sa DDP po kontrole nedalo urobiť,(ešte neukončená kontrola) tak pre "majetok" neuplatniť odpisy
Katka0208
18.03.10,10:50
Dodatočné DP už bolo podané. A ako vyradiť v roku 2008? Nerozumiem celkom... keď ho mám nahodené na účte 022 v sume napr 6000 eur a napr 1000 eur som už odpísala na účte 082, tak čo s tými zvyšnými 5000,- , ked mi to tam vlastne figuruje? hm..? ďakujem
Dav
18.03.10,18:36
Pre rok 2008 som myslela, že sa opraví v DP suma odpisov a podajú sa opravené výkazy, vo výsledovke menej v nákladoch o odpisy, v súvahe menej o majetok a viac o hotovosť, alebo menej o záväzok.
Mali by byť zápisy :
042 / 321 ( 379 )
022 / 042
551 / 082
a mohlo byť aj 321 ( 379) / 211
Stavy účtov
022, ( aj 088 ) , 551 , 321 ( 379 ) , 211 nezodpovedajú skutočnosti, preto som myslela to DDP po kontrole, kde by boli opravené 551 - vznikla vyššia daňová povinnosť, a v súvahe 022, 088, a buď záväzok, ak nebola faktúra uhradená, alebo peniaze, ak bola "úhrada" realizovaná. V roku 2009 by sa tieto záznamy už nemali objaviť.
Ak to nebolo urobené pri DDP po kontrole, "vyradila" by som opačnými zápismi, a 551 voči HV minulých rokov 4XX.
-022/-321 , namiesto -551/-088 = -4XX/ -088, -321/-211.
Ak program nepustí účtovanie opačnými zápismi, ani mínusom, treba si pomôcť účtom, napr. 391, alebo preúčtovať obratovo.
Katka0208
18.03.10,19:55
ďakujem ďakujem ďakujem...
Katka0208
18.03.10,19:57
jááj, chcela by som ti dať bodík, len sa tu teraz po novom neviem nejak zorientovat...
JarkaL
18.03.10,19:58
Musíš stlačiť tlačítko "užitočné", priráta jej to bodík.
betka
18.03.10,20:16
Preboha živého, ak mám byť taká vulgárna!!!!
Nepodvádzajme!!!!

Som za, aby sa takéto prešľapy trestali!!

Fiktívne veci, ako my na to prídeme, čo sa snažime konať a robiť poctivo?????!!!! (pozn. betka nerozčuľuj sa, na každú opicu má pán poh palicu!)

prepáčte, a nič v zlom, nemám rada, keď sa podbádza!
VieraSla
18.03.10,23:05
betka,

to čo malo byť? Nejako tomu nerozumiem. Buď je už veľa hodín a nepáli mi to, alebo si úplne mimo. Veď tá účtovníčka potrebuje radu. Ona predsa nemôže za to, že niekto podvádzal. Keď má faktúru a preberací protokol, ako má vedieť, že majetok je fiktívny?
Katka0208
19.03.10,08:41
no, betka.... a myslis, ze ja mam rada podvody? uprimne... ani nááhodou. nie som z tych, co by taketo veci robili, ale ked uz raz mam takyto pripad, tak co s tym mam urobit? mam odist od takejto firmy? alebo? hm.....
Katka0208
19.03.10,08:41
a ešte PS: prešľap bol potrestany !!!