Karol29
21.03.10,21:30
Ahojte,
pomôžte mi prosím. Robím DP_A, príjem od dvoch zamestnávateľov, pričom jeden je z Českej republiky. Český zamestnávateľ urobil aj ročné zúčtovanie dane a všetky strhnuté preddavky na daň VRÁTIL daňovníkovi na účet. Z toho vyplýva, že v ČR nebola skutočne zaplatená žiadna daň: OTÁZKY:
- príjem z ČR sa v tomto prípade asi neuvádza do riadkov 49 až 53, že?
- mám teda takýto príjem uviesť do riadkov 32 až 33?

ďakujem

Karol
veronikasad
21.03.10,21:03
Ahojte,
pomôžte mi prosím. Robím DP_A, príjem od dvoch zamestnávateľov, pričom jeden je z Českej republiky. Český zamestnávateľ urobil aj ročné zúčtovanie dane a všetky strhnuté preddavky na daň VRÁTIL daňovníkovi na účet. Z toho vyplýva, že v ČR nebola skutočne zaplatená žiadna daň: OTÁZKY:
- príjem z ČR sa v tomto prípade asi neuvádza do riadkov 49 až 53, že?môžeš sa rozhodnúť pre metodu vyňatia - r. 46-47
- mám teda takýto príjem uviesť do riadkov 32 až 33? áno

ďakujem

Karol
odpoveď v texte