psps
22.03.10,13:06
Ako firma máme pohľadávku voči fyzickej osobe. Zaúčtovaná ako 315/648 v sume 3000,- Eur. Fyzická osoba v roku 2009 zaplatila z toho len 100,-Eur. Mám tento rozdiel dať DP ako položku zvyšujúcu základ dane? Do ktorého riadku?
A ešte jeden prípad: Zaplatili sme nájom a energie za 1/2010 v roku 2009 fyzickej osobe. Zaúčtované ako 381/325. Spomenúť túto sumu v DP?
účtovník 007
22.03.10,12:22
Ako firma máme pohľadávku voči fyzickej osobe. Zaúčtovaná ako 315/648 v sume 3000,- Eur. Fyzická osoba v roku 2009 zaplatila z toho len 100,-Eur. Mám tento rozdiel dať DP ako položku zvyšujúcu základ dane? Do ktorého riadku?
A ešte jeden prípad: Zaplatili sme nájom a energie za 1/2010 v roku 2009 fyzickej osobe. Zaúčtované ako 381/325. Spomenúť túto sumu v DP?

1) Úhradu pohľadávky máš predsa 221 alebo 211/315. Zníži sa Ti pohľadávka a v inventarizácií účtov vysvetlíš zostatok. Nie je dôvod na prip.položku z úhrady.

2)Nie, v DP sa táto suma nespomína. "Spomína" sa vo výkazoch.
psps
22.03.10,12:49
Ešte maturujem nad riadkom 8 tabuľky A. - Manká a škody presahujúce náhrady.
Auto zaradené do majetku v 1/09 v sume 14000,-
Havarované v 11/09, zaúčtované 549/082 v sume 14000,-
pohľadávka voči zamestnacovi 3000,- 315/648 (do konca roku 2009 z toho nezaplatil nič.)
vrak bol predaný v roku 2010 v sume 2000,-
Do riadku 8 dám sumu 14000-3000, alebo celých 14000 (keďže nam neprišli peniaze)?
Treba najskôr zaúčtovať odpisy? Niekde tu na porade som našla, že nie a celú sumu dať do 549. Potom máme ale veľké nedaňové výdavky. Je to správne?