kacena666
23.03.10,09:42
Ahoj, opäť nastala u mňa panika a zúfalstvo, preto sa obraciam na vás. 23.12.2009 sme založili novú s.r.o. so zahraničnou účasťou. V podstate za tých pár dní do konca roka spoločnosť nevykonávala ešte žiadnu činnosť, pretože sme čakali na software, pokladne a podobne. Avšak do konca roka bolo kopec dokladov len hotovostných, ktoré sa týkali zriaďovacích výdavkov. No a zrejme musím podať DP. Ide o to, že neviem ako. Nemali sme ešte žiadne záväzky, pohľadávky, nič, len tie hotovostné doklady na zriaďovacie výdavky. Poraďte ako ďalej, prosím.
Lenka1979
23.03.10,08:45
Ahoj, opäť nastala u mňa panika a zúfalstvo, preto sa obraciam na vás. 23.12.2009 sme založili novú s.r.o. so zahraničnou účasťou. V podstate za tých pár dní do konca roka spoločnosť nevykonávala ešte žiadnu činnosť, pretože sme čakali na software, pokladne a podobne. Avšak do konca roka bolo kopec dokladov len hotovostných, ktoré sa týkali zriaďovacích výdavkov. No a zrejme musím podať DP. Ide o to, že neviem ako. Nemali sme ešte žiadne záväzky, pohľadávky, nič, len tie hotovostné doklady na zriaďovacie výdavky. Poraďte ako ďalej, prosím.

DP musí podať, aj keby nemala vôbec žiadny pohyb..ani hotovostný doklad. To,že nemala žiadne pohľadávky ani záväzky nezakladá "nepovinnosť" podať DP.
kacena666
23.03.10,08:48
veď áno, to som si vedomá, že DP podáme, ale neviem ako
Lenka1979
23.03.10,08:49
veď áno, to som si vedomá, že DP podáme, ale neviem ako

Kacenka, možno som blbá.. ale fakt nerozumiem na čo konkrétne sa pýtaš...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Či nevieš ako zaúčtovať alebo ukončiť rok, urobiť inventúru....atď.. skús konkrétnejšie, asi mi dnes nedochádza..:D
JarkaL
23.03.10,08:51
Všetky doklady ohľadom založenia spoločnosti a hot. nákupov treba normálne zaúčtovať, urobuť účt. závierku a DP PO. Máte ekonómku?
azla
23.03.10,08:51
1. Naučtuješ tých "pár" dokladov.
2. Zostaviš Súvahu, Výkaz ziskov a strát
3. Zostaviš DP
4. Vyplniš Poznámky

Či je dokladov 5 alebo 5 000 - žiaden rozdiel.
Si povinná zostaviť Závierku a podať DP so všetkými prílohami.
kacena666
23.03.10,08:57
lenka, nie tebe nedochádza, to ja asi píšem ako mantak. Presne tak, neviem ako ukončíť rok, a budem to všetko musieť urobiť len ručne. Asi by som to mohla trošku viac rozpísať, ak sa vám bude chcieť vôbec toľko čítať.
Takže sme sa rozhodli založiť s.r.o. s poľskou účasťou. V priebehu roka sa to všetko riešilo, vybavovalo, platili sa už tie zriaďovacie výdavky a podobne. 23,12, bola spoločnosť zapísana do OR.
Na požiadavku poliakov musíme mať presne ten software, ktorý majú oni - takže nám pol roka vytvárali a my sme prekladali účt. pogram. Toto všetko sa skončilo asi pred dvoma týždňami.
No a naprílad taká vec, mali sme hotovostné výdavky - ale vklad do pokladne bol až teraz asi pred tými dvoma týždňami. Tak ako zapísať tie výdavky, ked v podstate v pokladni ešte nič nebolo. No ja proste som z toho totálne mimo.
blondy
23.03.10,09:05
lenka, nie tebe nedochádza, to ja asi píšem ako mantak. Presne tak, neviem ako ukončíť rok, a budem to všetko musieť urobiť len ručne. Asi by som to mohla trošku viac rozpísať, ak sa vám bude chcieť vôbec toľko čítať.
Takže sme sa rozhodli založiť s.r.o. s poľskou účasťou. V priebehu roka sa to všetko riešilo, vybavovalo, platili sa už tie zriaďovacie výdavky a podobne. 23,12, bola spoločnosť zapísana do OR.
Na požiadavku poliakov musíme mať presne ten software, ktorý majú oni - takže nám pol roka vytvárali a my sme prekladali účt. pogram. Toto všetko sa skončilo asi pred dvoma týždňami.
No a naprílad taká vec, mali sme hotovostné výdavky - ale vklad do pokladne bol až teraz asi pred tými dvoma týždňami. Tak ako zapísať tie výdavky, ked v podstate v pokladni ešte nič nebolo. No ja proste som z toho totálne mimo.
Skús si naštudovať tieto témy :
http://www.porada.sk/t110177-otvaracia-suvaha.html
http://www.porada.sk/t5910-p12-vznik-s-r-o.html
a potom skús dať konkrétne otázky, keď začneš účtovať... pomôžeme
kacena666
23.03.10,09:41
No tak som sa trošku skonsolidovala po počiatočnom šoku a prosím ďalej o kontrolu :-)

23.12. pohľadávka za upísané ZI 100 000,- 353 / 411
vytlačím takúto otváraciu súvahu len s týmto zápisom

23.12. prijatá pôžička od spoločníka 1 000,- 211 / 365
pretože vklad z účtu do pokladne bol až v roku 2010

konkrétne hotovostné výdavky 518 / 211
poštovné
preklady
notár
avšak tu neviem, akým dátumom to účtovať, keďže boli platené pred vznikom s.r.o.

to by malo byť všetko. vytlačím VZaS, súvahu k 31.12.2009 a urobím DP.

A teraz v roku 2010 naúčtujem okrem iného ešte:

1. splatenie vkladu na BU 100 000,- 221 / 353
2. dotácia pokladne xxx 211 / 261
3. vrátenie pôžičky spoločníkovi 1 000,- 353 / 211

Skúste sa na to mrknúť prosím.
Lenka1979
23.03.10,09:44
No tak som sa trošku skonsolidovala po počiatočnom šoku a prosím ďalej o kontrolu :-)

23.12. pohľadávka za upísané ZI 100 000,- 353 / 411
vytlačím takúto otváraciu súvahu len s týmto zápisom

23.12. prijatá pôžička od spoločníka 1 000,- 211 / 365
pretože vklad z účtu do pokladne bol až v roku 2010

konkrétne hotovostné výdavky 518 / 211
poštovné
preklady
notár
avšak tu neviem, akým dátumom to účtovať, keďže boli platené pred vznikom s.r.o.

to by malo byť všetko. vytlačím VZaS, súvahu k 31.12.2009 a urobím DP.

A teraz v roku 2010 naúčtujem okrem iného ešte:

1. splatenie vkladu na BU 100 000,- 221 / 353
2. dotácia pokladne xxx 211 / 261
3. vrátenie pôžičky spoločníkovi 1 000,- 353 / 211

Skúste sa na to mrknúť prosím.

No vidíš, si šikulka.. :);) Máš to dobre.
Zriaďovacie výdavky dáš s dátumom 23.12. aj keď boli pred vznikom spoločnosti, avšak účtovať začínaš až keď je spoločnosť zapísaná do OR, čiže prvý zápis s dátumom 23.12. :)
kacena666
23.03.10,09:46
Keby som mohla, tak by som Vás všetkých vystískala. Ďakujem neviem komu za tak úžasnú stránku a skvelých ochotných ľudí na nej. V prvej sekunde ma oblieval pot a chytali mdloby, lebo toto som nikdy nerobila, ale s poradou a Vami sa dá zvládnuť ozaj všetko.
Lenka1979
23.03.10,09:49
Keby som mohla, tak by som Vás všetkých vystískala. Ďakujem neviem komu za tak úžasnú stránku a skvelých ochotných ľudí na nej. V prvej sekunde ma oblieval pot a chytali mdloby, lebo toto som nikdy nerobila, ale s poradou a Vami sa dá zvládnuť ozaj všetko.

Samozrejme kacenka... na to je tu porada a poraďáci... tu nájdeš odpovede na všetko a okrem toho skvelých ľudí a dobrých priateľov... všetko dobré...:);)
grammatika
23.03.10,09:55
No tak som sa trošku skonsolidovala po počiatočnom šoku a prosím ďalej o kontrolu :-)

23.12. pohľadávka za upísané ZI 100 000,- 353 / 411
vytlačím takúto otváraciu súvahu len s týmto zápisom

23.12. prijatá pôžička od spoločníka 1 000,- 211 / 365
pretože vklad z účtu do pokladne bol až v roku 2010

konkrétne hotovostné výdavky 518 / 211
poštovné
preklady
notár
avšak tu neviem, akým dátumom to účtovať, keďže boli platené pred vznikom s.r.o.

to by malo byť všetko. vytlačím VZaS, súvahu k 31.12.2009 a urobím DP.

A teraz v roku 2010 naúčtujem okrem iného ešte:

1. splatenie vkladu na BU 100 000,- 221 / 353
2. dotácia pokladne xxx 211 / 261
3. vrátenie pôžičky spoločníkovi 1 000,- 353 / 211

Skúste sa na to mrknúť prosím.
to ružové, dotácia pokladne - to sa v roku 2010 vybrali peniaze z účtu a vložili do pokladne?
ZI bolo splatené až v roku 2010? máte to tak v spoločneskej zmluve? alebo malo byť splatené do pokladne v deň vzniku (zápis do orsr)?
Na zriaďovacie výdavky -ako je poštovné, preklady, notár by som si vytvorila zvlásť analytiku. Kolky 538xx.
Ešte urobíš aj poznámky k závierke, nielen súvahu, VzaS. Takže v DPPO bude strata (žiaden výnos, len náklady pri zriadení)
blondy
23.03.10,10:07
Ešte len upozorním na skutočnosť, pokiaľ sú zriaďovacie náklady nad 2400 eur, je to nehmotný majetok a treba ho odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. V tomto prípade sa neúčtuje hneď na 5-ťkové účty. už to neplatí. Zmena zákona od 1.3.09
kacena666
23.03.10,10:08
grammatika,
áno, v r. 2010 sa vybralo z účtu a vložilo do pokladne. preto som pokladnu v r. 2009 riešila pôžičkou od spoločníka.
a teraz trošku nerozumiem tomu ZI. no na účet bolo vložené až v roku 2010.
na zriaďovacie si vytvorím analytiku samozrejme, tu som to tak synteticky poňala.
blondy
23.03.10,10:13
grammatika,
áno, v r. 2010 sa vybralo z účtu a vložilo do pokladne. preto som pokladnu v r. 2009 riešila pôžičkou od spoločníka.
a teraz trošku nerozumiem tomu ZI. no na účet bolo vložené až v roku 2010.
na zriaďovacie si vytvorím analytiku samozrejme, tu som to tak synteticky poňala.
Pri založení sro sa na orsr dáva vyhlásenie správcu vkladu, že ZI bolo vyplatené... Bez tohoto asi sročku nezapíšu. Skús sa dostať k tomuto dokumentu. Možno bude z toho vyplývať že ZI bolo vyplatené v 2009 v hotovosti
kacena666
23.03.10,10:16
OK Blondy, idem to hľadať. Ale teraz ma napadla ešte taká vec. Poliaci nám dodali už spomínaný softwar, ktorý sme my ale neplatili. My sme to však všetko museli dávať prekladať. Aj ten preklad dám do zriaďovacích výdavkov? Asi áno.
Tým pádom sú zr. výdavky omnoho viac ako 2 400 €.
grammatika
23.03.10,10:16
Trošku nerozumiem...
Ak si v roku 2009 riešila pôžičku 211/365 - t.z.že spoločník požičal firme 1000,-

261-peniaze na ceste - pohyb medzi bankou a pokladnou...Výber v roku 2010 z účtu 261/221, vklad do pokladne 211/365 a následne firma vráti peniaze spoločníkovi 365/211 (inak by si mala stále zostatok na 365)

(takto nie :3. vrátenie pôžičky spoločníkovi 1 000,- 353 / 211)
azla
23.03.10,10:21
Ešte len upozorním na skutočnosť, pokiaľ sú zriaďovacie náklady nad 2400 eur, je to nehmotný majetok a treba ho odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. V tomto prípade sa neúčtuje hneď na 5-ťkové účty.

Už to neplatí.

Bola zmena zákona.
Zriaďovacie výdavky sa už nepovažujú za dlhodobý hmotný majetok, učtujú sa priamo do nákladov.
kacena666
23.03.10,10:26
Grammatika, máš pravdu s tým ZI. Prečítala som spoločenskú zmluvu a je tam:
vklady spoločníkov boli splatené v plnej výške k rukám správcu vkladov pri podpísaní tejto spoločenskej zmluvy.
a zmluva bola podpísaná 8. septembra 2009
no a teraz opäť neviem ako ďalej.
blondy
23.03.10,10:31
Už to neplatí.

Bola zmena zákona.
Zriaďovacie výdavky sa už nepovažujú za dlhodobý hmotný majetok, učtujú sa priamo do nákladov.
Ďakujem za upozornenie, práve som o tom čítala. idem opraviť svoj príspevok
http://www.porada.sk/t120714-naklady-pri-zakladani-novej-spolocnosti.html
príspevok č.4
grammatika
23.03.10,10:36
353/411
378/353
211/365
518,538/211
inventúra, suvaha, VZaS, poznámky

2010:
221/378
261/221
211/261
365/211
azla
23.03.10,10:51
353/411
378/353
211/365
518,538/211
inventúra, suvaha, VZaS, poznámky

2010:
221/378
261/221
211/261
365/211

Kacena neskôr napísala (možno si to ešte nečítala), že vklad bol splatený v r. 2009. Takže peniaze sa nedostali so pokladnice cez pôžičku, ale ako splátka pohľadávky za upísané ZI.

378/353
211/365 378
518,538/211
inventúra, suvaha, VZaS, poznámky

ak sa Ti zmení, r. 2009 potom by sa menil aj r. 2010.
grammatika
23.03.10,11:02
Kacena neskôr napísala (možno si to ešte nečítala), že vklad bol splatený v r. 2009. Takže peniaze sa nedostali so pokladnice cez pôžičku, ale ako splátka pohľadávky za upísané ZI.

378/353
211/365 378
518,538/211
inventúra, suvaha, VZaS, poznámky

ak sa Ti zmení, r. 2009 potom by sa menil aj r. 2010.
Anka, ďakujem, ale ja som to moc nepocchopila :)
Ak 353/411 upísanie ZI
splatenie ZI správcovi vkladu 378/353 (nakoľko správca vkladu to uhradil na bankový účet v roku 2010-takto som to pochopila)
pôžička od konateľa v sume 1000 do pokladne 211/365
518,538/211....
azla
23.03.10,11:05
Jasné, treba zistiť, či peniaze na BU v r. 2010
išli z účtu správcu vkladu
alebo boli vložené v hotovosti.
Ak boli vložené v hotovosti, tak môže byť učtovanie:
vyber z pokladnicae 261/211
vklad na účet..........221/261
kacena666
23.03.10,12:27
No pomaly sa mi rozjasnieva ale predsa len ešte jedna otázka: ak bolo ZI vložené do pokladne v roku 2009 vo výške 100 000,- 211/378 a v roku 2010 to bolo celé číže 100 000,- prevedené na bankový účet, z akých penazí teraz účtovať tie výdavky z roku 2009. Ja som to tou pôžičkou chcela vyriešiť, ak mi rozumiete, ale trošku teraz nechápem.
azla
23.03.10,12:58
No pomaly sa mi rozjasnieva ale predsa len ešte jedna otázka: ak bolo ZI vložené do pokladne v roku 2009 vo výške 100 000,- 211/378 a v roku 2010 to bolo celé číže 100 000,- prevedené na bankový účet, z akých penazí teraz účtovať tie výdavky z roku 2009. Ja som to tou pôžičkou chcela vyriešiť, ak mi rozumiete, ale trošku teraz nechápem.

Ty maš všetky podklady pri ruke, takže vidíš , čo a ako išlo.:rolleyes:

Ak bolo v r. 2009 splatené ZI v r. 2009...............100 000
a ak peniaze neboli minuté a celé boli v r. 2010 vložené na BÚ, tak mi to vychádza tak, že všetky zriaďovacie výdavky platil napr. spoločník (zo svojho)

Nebudeš učtovať výdaje cez pokladnicu (ak to nebolo platené z fir. pokladnice), ale
zaúčtuješ výdavky cez ID ako záväzok voči kupujúcemu (spoločníkovi).
538, 501,518 atď./365

Následne, ked budete mať zdroje v pokladnici tak záväzok vyrovnáš 365/211, alebo
365/221
kacena666
23.03.10,12:59
ďakujeeeem, už tomu celkom rozumiem a sľubujem, že keď budeme zakladať ďalšiu firmu, už budem všetko vedieť urobiť.
kacena666
23.03.10,14:44
Takže premiéru otvárania a účtovania novovzniknutej firmy mám za sebou. Podklady na DP vytlačené, už len poznámky a je hotovo. Ešte raz nesmierna vďaka všetkým. Ale nebojte, ja vám ešte určite nedám pokoj :-) A o "pár rokov" budem možno takéto fungované rady rozdávať ja. :-)
JarkaL
23.03.10,14:51
Si šikulka, je vidieť, že nechceš všetko dostať hotové na zlatej tácke, ale aj sa sama snažíš študovať. Bude z Teba niečo...
monikago
26.03.10,10:16
prosím poradíte aký dátum?

v spoločenskej zmluve popísaná 16.11. mám uvedené, že peňažný vklad 6700 EUR bol splatený v plnom rozsahu do rúk z jednej z konateliek, ktorá ich bude spravovať až do dňa zápisu spoločnosti do OR - potvrdenie o vykonaní zápisu 15.12., viete mi poradit aký dátum uviest a ako to zaúčtovať pri otvorení kníh vr.2009, ked v skutočnosti to bolo vložené na účet a do pokladne až v 1/10
ja to mám,
dátum zápisu 16.11. 353/411 6365 EUR
16.11. 353/417 335,-EUR zo zložených prostriedkov tvorba RF
16.11. 378/353 6700 eur
15.12. 211/378 6700 ? - vklad do pokladne
15.12. 518/211 - overenie podpisov a kolky - všetky doklady spolu napočítané


zaúčtovala som to dobre?
dakujem za radu
monikago
26.03.10,10:39
prosím poradíte aký dátum?

v spoločenskej zmluve popísaná 16.11. mám uvedené, že peňažný vklad 6700 EUR bol splatený v plnom rozsahu do rúk z jednej z konateliek, ktorá ich bude spravovať až do dňa zápisu spoločnosti do OR - potvrdenie o vykonaní zápisu 15.12., viete mi poradit aký dátum uviest a ako to zaúčtovať pri otvorení kníh vr.2009, ked v skutočnosti to bolo vložené na účet a do pokladne až v 1/10
ja to mám,
dátum zápisu 16.11. 353/411 6365 EUR
16.11. 353/417 335,-EUR zo zložených prostriedkov tvorba RF
16.11. 378/353 6700 eur
15.12. 211/378 6700 ? - vklad do pokladne
15.12. 518/211 - overenie podpisov a kolky - všetky doklady spolu napočítané


zaúčtovala som to dobre?
dakujem za radu


posúvam, nemám s tým skúsenosti, účtujem to prvý krát:o
dakujem
grammatika
26.03.10,10:53
Sro, účtuje ododňa vzniku = deň zápisu do orsr 15.12.2009
Neviem v akej výške máte ZI. Mali ste povinnosť podľa SZ vytcoriť ZRF?
monikago
26.03.10,10:59
Sro, účtuje ododňa vzniku = deň zápisu do orsr 15.12.2009
Neviem v akej výške máte ZI. Mali ste povinnosť podľa SZ vytcoriť ZRF?

ZI vo výške 6700
v spoločenskej zmluve je uvedené, že RF je 5% základného majetku spoločnosti, spoločný fond doplňuje ročne z čistého zisku 5% až do výšky 10% a tvorba RF k dátumu založenia spoločnosti bola takáto: zo zložených fin. prostiedkov spoločníkov v výške 335 EUR:o
grammatika
26.03.10,11:06
ZI vo výške 6700
v spoločenskej zmluve je uvedené, že RF je 5% základného majetku spoločnosti, spoločný fond doplňuje ročne z čistého zisku 5% až do výšky 10% a tvorba RF k dátumu založenia spoločnosti bola takáto: zo zložených fin. prostiedkov spoločníkov v výške 335 EUR:o
mimotemyčítala si správu?
monikago
26.03.10,11:12
mimotemyčítala si správu?

čítala, :o
a horeuvedene to je znenie zo zmluvy a este v §18 použitie Rf je 1/ na krytie počiatočných výdajov súvisiacich so založením spoločnosti

takže to mam asi aj zle zaúčtované
monikago
26.03.10,11:38
prosím, poradte už si robim aj šibeničky,ale mi to s tym RF nejako nevychádza
desina
28.03.10,05:16
Zdravím chcem sa spýtať ak bol vznik s.r.o. , t.j. zápis do OR 15.1.2010, ale ŽL, SZ, a návrh na zápis do OR boli podané v 12/2009, t.j. vznikli aj zriaďovacie výdavky v 12/2009 musím podať s.r.o. DP za rok 2009?
grammatika
28.03.10,11:06
Zdravím chcem sa spýtať ak bol vznik s.r.o. , t.j. zápis do OR 15.1.2010, ale ŽL, SZ, a návrh na zápis do OR boli podané v 12/2009, t.j. vznikli aj zriaďovacie výdavky v 12/2009 musím podať s.r.o. DP za rok 2009?
nerobíš DP za rok 09, účtuješ odo dňa vzniku.
desina
28.03.10,11:43
Som si myslela. Ale pre istotu som sa spýtala. Ďakujem
monikago
29.03.10,06:56
ja sa spytam este k tejto teme, robim DP odo dna vzniku 16.12.09 a chcela by som vediet, co prilozit k DP ako prilohy okrem suvahy a vykazu ziskov a strat,
ps. mam zauctovany len vznik spolocnosti a zriadovacie vydavky
dakujem
azla
29.03.10,07:06
Ešte Poznámky, aj keď nebudú obsiahle, ale musia byť prílohou DP.
monikago
29.03.10,07:19
dakujem na tie som skoro zabudla
monikago
29.03.10,07:35
pomoze niekto k poznamkam?

ak mam tabulku F údaje vykázané na strane pasív -
základné imanie 6700 EUR a otázka základné imanie splatené a nesplatené - ak bolo v r. 2009 zo základného imania vloženýh len 335 EUR a zbytok v tomto roku, tak to treba rozpísat aj do tých koloniek alebo dat len do kolonky základné imanie splatené 6700 EUR?

a 2 otázka v tabulkách F 1/a, b je spomínané predchádzajúce účtovné obdobie, je to myslené pre rok 2008?
dakujem