NADEJKA
10.10.05,15:07
Dobrý deň poradcovia,

prosím vás všetkých, poraďte mi.Vystavili sme faktúru polskej firme,ktorá nie je plátcom DPH.My sme,tak sme museli vystaviť faktúru s DPH.Jednak neviem,ako to urobiť v programe POHODA, faktúra je vystavená v EUR a jednak do ktorého riadku daňového priznania to patrí.
Za radu vopred ďakujem.
NADEJKA
10.10.05,13:41
Naozaj tu nie je nikto,kto by mi vedel pomoct a aspoň povedať,do akej skupiny to zaradiť.? Ide o uskutočnené zdanitelné plnenie,ale aké, keď DPH odvádzam ja,lebo on je neplátca DPH? PROSÍM poraďte!!!
KEJKA
10.10.05,14:06
podľa mňa je to DPH v Sk, musí byť vyčíslená v Sk, patrí to do riadku dodanie služby, resp. dodanie tovaru. Odvádzaš DPH na Slovensku, takže preto. A kurz z EUR použiješ podľa NBS v deň vystavenia VF.
Viki
25.10.05,04:03
Dobré ránko poraďáci :)
Mám taký istý prípad - ako plátci DPH sme predali tovar neplátcovi DPH do Nemecka. Faktúru mám vystavenú s 19% DPH a vyčíslenú v EUR aj v Sk.
Prosím, poraďte... V DP DPH dám základ dane do r. 1 a 3 / DPH do r. 2 ?
Ďakujem. Viera