kačenka
11.10.05,06:41
Dobré ráno poraďáci!http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon11.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon4.gif

s.r.o. zaoberajúca sa organizovaním školení bola do OR zapísaná 23.06. Pre DPH bola zaregistrovaná od 01.07. Svoje prvé školenie však uskutočnila 18.06.
Faktúry firma vystavila bez DPH-daň.povinnosť 18.06.vystavená fa 30.06.
1.otázka: môže si firma uplatniť náklady na organizovanie školení a zároveň
vykázať výnosy aj pred zápisom do OR?
2.otázka: môže si firma spätne uplatniť DPH na vstupe keď bola pre DPH zaregis-
trovaná až 01.07.?
3.otázka: môže si dať firma do nákladov kvety pre prednášajúceho a občerstve-
nie pre účastníkov školenia do nákladov? nie ako repre!!!
bepo
11.10.05,05:43
DPH v rámci SK na výstupe má svoju protistranu na vstupe- ak nemáš výstup s DPH nemáš ani vstup s DPH. Takže otázka je z čoho si chcete uplatniť DPH,je to možné z majetku ale nie z niečoho čo ste použili na poskytnutú službu.
kačenka
11.10.05,06:00
OK - DPH som si chcela potvrdiť, a čo ostatné otázky?
bepo
11.10.05,06:35
Občerstvenie do nákladov,kvety nie.
SRO vzniká zápisom do OR takže ak ste fakturovali pred týmto dátumom je na kontrole či si všimne ten rozdiel.
kačenka
11.10.05,06:48
Ďakujem, ale neviem, či to mám risknúť, alebo zrušiť - totiž ide od peknú kopu peňazí!
Nie je to žiadna maličkosť.
bepo
11.10.05,10:49
Konzultuj to s konateľom alebo majiteľmi,oni budú platiť pokutu
kačenka
11.10.05,10:52
Ďakujem mooooooc!