Avdika
24.03.10,09:07
Nikdy v živote som ešte nerobila samozdanienie zahraničných fakúr a preto potrebujem pomoc. Prišla mi faktúra z Čiech, kde mám napísané, že DPH si uplatňuje osoba, ktorej bola služba poskytnutá. Ja takúto faktúru naúčtujem normále do faktúr ako 518/321 a cez interné doklady idem nahodiť to samozdanenie. Samozdanenie sa účtuje ako dph vstup/dph výstup alebo dph výstup/dph vstup? Pokiaľ je to došlá faktúra, myslím že by sa to malo účtovať ako dph vstup/dph výstup. Lenže som sa o tom bavila s kolegyňou, ktorá odišla na materskú, a tám mi povedala že sa to účtuje ako dph výstup/dph vstup. Tak som z toho somár, vedel by mi niekto poradiť prosím? Ďakujem
azla
24.03.10,08:17
Samozdaníš - ty sama zdaniš to, čo nezdanil dodavateľ (daň na výstupe)....................../343VYSTUP
Odpočítaš ( daň na vstupe)........................................... ........................343 VSTUP/

343 VSTUP / 343VYSTUP