bsbs
26.03.10,09:07
Dobrý deň.
Prosím Vás o radu pri zaúčtovaní nasledovného prípadu. DÚ poslal oznámenie o kompenzácii nedoplatku na DPH z predchádzajúceho roku a to NO, ktorý vznikol v nasledujúcom období.
Zaúčtovanie DPH na vstupe bolo nasledovné: 343009/343001
na výstupe : 343002/343009
Účtovanie pri NO zaslaným DU na účet firmy bolo 221/343009
Aké bude zaúčtovanie v prípade kompenzácie ?
Ďakujem za radu.
IvoM
26.03.10,12:25
343AE1/343AE2

AE1-povinnosť
AE2-preplatok