stefany2505
30.03.10,21:49
ak mám stratu z minulých rokov, tak ju v počiatočných stavoch zaúčtujem na 431/701. Ale neviem ako dávam sumu - dávam ju mínusom???
dalilada
30.03.10,20:03
ak mám stratu z milých rokov;), tak ju v počiatočných stavoch zaúčtujem na 431/701. Ale neviem ako dávam sumu - dávam ju mínusom???

701/431 mínusom. Ale mala by byť len z predchádzajúceho roka. Nie z viacerých "milých".:)
stefany2505
30.03.10,20:09
701/431 mínusom. Ale mala by byť len z predchádzajúceho roka. Nie z viacerých "milých".:)
a ak je z viacerých ,,milých" rokov?
dalilada
30.03.10,20:30
potom len dodatočne zaúčtovať na 429 s tým, že výkazy z tých "milých" rokov nie sú celkom. o.k.
stefany2505
30.03.10,20:38
o.k. ďakujem
stefany2505
31.03.10,11:25
potom len dodatočne zaúčtovať na 429 s tým, že výkazy z tých "milých" rokov nie sú celkom. o.k.
ak mám v začiatočných stavoch stratu z min. obd. zaúčtovanú 701/431 -5676,16 tak ju dodatočne preúčtujem na 431/429 -5676,16 ??
urobím to cez interné doklady?
hena22
31.03.10,11:38
ak mám v začiatočných stavoch stratu z min. obd. zaúčtovanú 701/431 -5676,16 tak ju dodatočne preúčtujem na 431/429 -5676,16 ??
urobím to cez interné doklady?

HV každého roka by sa mal vysporiadať rozhodnutím valného zhromaždenia. Ak do konca nasledujúceho roka valné zhromaždenie nerozhodne, preúčtuje sa interným dokladom 31.12. na nerozdelený zisk resp. neuhradenú stratu minulých rokov.
Ak si to nerobil v minulých rokoch, urob to teraz k 31.12.2009, samozrejme iba stratu do roku 2008, "tohtoročná" sa prenesie v PS 431 a bude o nej rozhodovať VZ v roku 2010. Ak nerozhodne, zase preúčtuješ interným dokladom k 31.12.2010.

PS: valné zhromaždenie má v zmysle obchodného zákonníka povinnosť zasadnúť aspoň 1 x ročne, takže si dajte pozor na 2 veci
1. aby ste nedosiahli záporné vlastné imanie
2. aby Vás nevymazali z moci úradnej (by som bola zvedavá, čo ukladáte do zbierky listín...)
stefany2505
31.03.10,11:47
HV každého roka by sa mal vysporiadať rozhodnutím valného zhromaždenia. Ak do konca nasledujúceho roka valné zhromaždenie nerozhodne, preúčtuje sa interným dokladom 31.12. na nerozdelený zisk resp. neuhradenú stratu minulých rokov.
Ak si to nerobil v minulých rokoch, urob to teraz k 31.12.2009, samozrejme iba stratu do roku 2008, "tohtoročná" sa prenesie v PS 431 a bude o nej rozhodovať VZ v roku 2010. Ak nerozhodne, zase preúčtuješ interným dokladom k 31.12.2010.

PS: valné zhromaždenie má v zmysle obchodného zákonníka povinnosť zasadnúť aspoň 1 x ročne, takže si dajte pozor na 2 veci
1. aby ste nedosiahli záporné vlastné imanie
2. aby Vás nevymazali z moci úradnej (by som bola zvedavá, čo ukladáte do zbierky listín...)

tento rok vychádza platiť daň 1250€ a preto sa rozhodol, že uplatniť stratu z min. období
takže teraz interným dokladom uplatním stratu z min. období v akej sume? 1250 alebo 5676,16€, keď pri uzávierke by mi mala 431 ostať nulová?

ide o s.r.o. s jediným konateľom
hena22
31.03.10,11:55
HV 2009 budeš riešiť v roku 2010.
Teraz 431 vynuluješ ID proti neuhradenej strate minulých rokov, presne do výšky zostatku. Ale ak tam máš aj stratu aj zisk a nebolo o nich rozhodnuté, tak treba účtovať na 429 aj 428.
A pri schválení ÚZ a rozdelení zisku za rok 2009 môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že celý účtovný zisk (nie daň ani daňový základ) bude použitý na úhradu strát predchádzajúcich rokov (účtovať budeš Id 431/429).

Ak Ti ale ide o uplatnenie daňovej straty, musíš zobrať všetky daňové priznania a stratu pekne rozpísať do tohtoročného DPPO. Účtovná a daňová strata sa v princípe nemusia rovnať.

PS: pri jednoosobovej sro nahrádza valné zhromaždenie "rozhodnutie jediného spoločníka". Malo by mať písomnú formu a tiež sa ukladá s účtovnou závierkou do zbierky listín.
stefany2505
31.03.10,12:05
HV 2009 budeš riešiť v roku 2010.
Teraz 431 vynuluješ ID proti neuhradenej strate minulých rokov, presne do výšky zostatku. Ale ak tam máš aj stratu aj zisk a nebolo o nich rozhodnuté, tak treba účtovať na 429 aj 428.
A pri schválení ÚZ a rozdelení zisku za rok 2009 môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že celý účtovný zisk (nie daň ani daňový základ) bude použitý na úhradu strát predchádzajúcich rokov (účtovať budeš Id 431/429).

Ak Ti ale ide o uplatnenie daňovej straty, musíš zobrať všetky daňové priznania a stratu pekne rozpísať do tohtoročného DPPO. Účtovná a daňová strata sa v princípe nemusia rovnať.

mám z toho dilemu, lebo firma vznikla v roku 2000, boli dvaja konatelia a z toho jeden sa o firmu nezaujímal, lebo sa pohádali. V roku 2009 sa konečne dohodli a má ju už iba jeden. 2 týždne dozadu som dostala podklady na spracovanie účtovníctva za 2009. O strate viem len zo súvahy z 2008. Predchádzajúci konateľ sa dnes vyjadril, že tá strata je z iných období ako 2008 a nič iné neviem. Valné zhromaždenie určite o tom nerozhodovali, lebo tam o tom nieje žiadna zmienka.
a ako zistím výšku zostatku?
hena22
31.03.10,12:10
v súvahe 2008 by si mala vidieť stratu minulých rokov aj bežného obdobia (2008).
Ak je to všetko vykázané ako strata bežného roka, tak to komplet prehoď na 429 k 31.12.2009. Toľko k účtovaniu.

Na vykázanie správnej daňovej straty nevyhnutne potrebuješ pôvodné DP. Ak ich nemáš, za mierny poplatok sa dajú vyžiadať z DU.
Chceš to daňové podávať dnes alebo máš odklad?
stefany2505
31.03.10,12:25
v súvahe 2008 by si mala vidieť stratu minulých rokov aj bežného obdobia (2008).
Ak je to všetko vykázané ako strata bežného roka, tak to komplet prehoď na 429 k 31.12.2009. Toľko k účtovaniu.

Na vykázanie správnej daňovej straty nevyhnutne potrebuješ pôvodné DP. Ak ich nemáš, za mierny poplatok sa dajú vyžiadať z DU.
Chceš to daňové podávať dnes alebo máš odklad?
daňové už mám - dnes bol majiteľ na DU
v súvahe 2008 mám stratu za bežné účtovné obdobie a BPO tie isté sumy
stefany2505
31.03.10,12:26
DP odovzdáva dnes. nemá odklad
hena22
31.03.10,12:33
OK, v účtovníctve preúčtuj zostatok 431 celý na 429. presne na centy ako máš v HK. Tým by si mohla mať súvahu OK.

Pozri do daňového 2008 (aj starších ak máš), či tam máš vykázanú daňovú stratu. Ak nájdeš vykázanú stratu v DP2008 (asi r.400)môžeš si ju v tomto DP odpočítať na r. 410 (budeš vypisovať aj tabuľku D). Pri strate zo starších rokov treba skúmať aj to, či už náhodou nebola uplatnená.
Stratu môžeš uplatniť až do výšky tohtoročného základu dane, ak toľko máš k dispozícii.
Ak nemáš staré roky, uplatni len rok 2008 a keď si všetko pozháňaš, podáš dodatočné alebo si uplatníš budúci rok....
stefany2505
31.03.10,12:52
OK, v účtovníctve preúčtuj zostatok 431 celý na 429. presne na centy ako máš v HK. Tým by si mohla mať súvahu OK.

Pozri do daňového 2008 (aj starších ak máš), či tam máš vykázanú daňovú stratu. Ak nájdeš vykázanú stratu v DP2008 (asi r.400)môžeš si ju v tomto DP odpočítať na r. 410 (budeš vypisovať aj tabuľku D). Pri strate zo starších rokov treba skúmať aj to, či už náhodou nebola uplatnená.
Stratu môžeš uplatniť až do výšky tohtoročného základu dane, ak toľko máš k dispozícii.
Ak nemáš staré roky, uplatni len rok 2008 a keď si všetko pozháňaš, podáš dodatočné alebo si uplatníš budúci rok....

už som si zistila:
prvá strata bola v roku 2000 = -160566 SK
druhá strata bola v roku 2003 = nemáme podklady
tretia strata bola v roku 2004 = -4685 Sk
tieto straty si nikdy neuplatňovali
hena22
31.03.10,12:59
zatiaľ platí, že musíš uplatniť do 5 rokov, takže pre tento rok môžeš uplatniť iba z roku 2004 a vyššie.
stefany2505
31.03.10,13:02
na 431/429 dám sumu nínusom?
hena22
31.03.10,13:04
zostatok máš na 431MD takže účtuješ plusom 429/431
stefany2505
31.03.10,13:14
Ďakujem
keď som si dala súvahu, tak mi vypisuje že sa strana aktív nerovná strane pasív. Asi musím najprv zaúčtovať HV 710/702
hena22
31.03.10,13:20
To vyzerá, že nejaký účet do súvahy neťahá alebo je tam 2 x.
Nemáš zostatok aj na 395? rok 2008 máš dobre?
stefany2505
31.03.10,13:37
nie nemám nič na 395
za rok 2008 som si dala počiatočné stavy zo súvahy:
211/701, 221/701, 701/411, 701/421, 701/431
už som zúfala, netuším kde je chyba
stefany2505
31.03.10,13:39
vytlačila som si obratovú predvahu a pekne mi to sedí
hena22
31.03.10,14:42
701/431 je mínusom? ak bola strata musí byť zostatok na MD
alebo -DL
stefany2505
31.03.10,16:05
áno mínusom
hena22
31.03.10,17:44
zvládla si to?
stefany2505
31.03.10,18:00
áno, ale momentálne neviem ako mám vyplniť DP PO - čo do ktorého riadku
azla
31.03.10,18:07
1,
Začni na str. 6 - oddiel F r.1,2,3...........V,N a HV pred zdanením, ktorý potom uvedieš na r. 100

2,
Potom vyplň oddiel B - Odpisy hmotného majetku...r.1,2,3

3,
Ak máš nejaké pripočitateľné a odpočitateľné položky, uveď aké a nájdeme pre ne riadky.
stefany2505
31.03.10,18:19
nie už nič iné
stefany2505
31.03.10,18:28
je aj nejaké editovateľné tlačivo?
stefany2505
31.03.10,18:30
1,
Začni na str. 6 - oddiel F r.1,2,3...........V,N a HV pred zdanením, ktorý potom uvedieš na r. 100

2,
Potom vyplň oddiel B - Odpisy hmotného majetku...r.1,2,3

3,
Ak máš nejaké pripočitateľné a odpočitateľné položky, uveď aké a nájdeme pre ne riadky.
mám ešte stratu z roku 2004 4685,- Sk
azla
31.03.10,18:46
Skús vyplňať na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) ....už by mala byť OK
azla
31.03.10,18:58
Som tu.:D
Čo potrebuješ ??
stefany2505
31.03.10,19:19
neviem do ktorých riadkov čo písať:
odpisy mám na str.4 B riadok 1
na strane 6: F 1.,2.,3.
kde to mám všetko preniesť? do ktorých riadkov?
a stratu píšem na str. 5 do D 1. dám rok 2004
do 2. 155
do 3. 155
do 4. ?
do 5. 155
azla
31.03.10,19:23
neviem do ktorých riadkov čo písať:
odpisy mám na str.4 B riadok 1 na r.1 uvedieš daňové odpisy
na r. 2 uvedieš účtovné odpisy
na r. 3 je udaj, iba ak by si prerušila daňové odpisy
na strane 6: F 1.,2.,3.
Ak maš vyplnený r.1, 2 a r. 3 - tak údaj z r. 3 uvediš na str.2 r. 100
kde to mám všetko preniesť? do ktorých riadkov?
a stratu píšem na str. 5 do D 1. dám rok 2004
do 2. 155
do 3. 155
do 4. ?
do 5. 155
Najprv je potrebné vyplniť DP a až nakonie budeme umorovať stratu.
Ked budeš mať vyplnené B a F, potom idem ďalej :)
hena22
31.03.10,19:26
azla má pravdu, pekne postupne, pomaličky...

pri odpisoch musíš v tabuľke IIIB okrem r.1 (daňové odpisy) vyplniť aj riadok 2 - účtovné odpisy, je to suma z účtu 551, ak máš tozdiel ten sa prenáša dopredu
F1,2,3 dávaš z HK tr.6, tr.5 bez sk. 59 a HV
HV prenesieš na riadok 100 úplne vpredu
Pozrieš HK, či máš repre prípadne iné pripočítateľné položky, ak niečo nájdeš, vyplníš tabuľku IIIA. Z nej výsledok znovu dopredu - r. 130

PS: dávaj sem aj čísla, môžeme to vypĺňať spolu. ja som si otvorila stránku www.drsr.sk, vpravo v modrej tabuľke je voľba vyplnenie tlačív na internete, rozklikneš a vyberieš daňové priznanie pre PO, rok 2009 a ideme na to.
azla
31.03.10,19:27
hena prišla, môžem ísť na čaj.:)
stefany2505
31.03.10,19:27
mám
stefany2505
31.03.10,19:29
pri odpisoch musíš okrem r.1 (daňové odpisy) vyplniť aj riadok 2 - účtovné odpisy, je to suma z účtu 551, ak máš tozdiel ten sa prenáša dopredu
F1,2,3 dávaš z HK tr.6, tr.5 bez sk. 59 a HV
HV prenesieš na riadok 100 úplne vpredu
účtovné odpisy nemám, nakoľko odpisovaný majetok ma kupovaný v decembri
hena22
31.03.10,19:38
hena prišla, môžem ísť na čaj.:)

boli sme von ale už som tu do noci. ale nechoď, bude nám veselšie :)
hena22
31.03.10,19:40
účtovné odpisy nemám, nakoľko odpisovaný majetok ma kupovaný v decembri

ok, tak do r. 2 v tab IIIB daj O a ideme na r. 250, kde zapíšeme DO v plnej výške
stefany2505
31.03.10,19:41
2 str. r. 100 = 1384,38
r.130 = 0
4. str. B 1= 9454
6. str. F 1=16819,90
2 = 15435,52
3 = 1384,38
stefany2505
31.03.10,19:43
ok, tak do r. 2 v tab IIIB daj O a ideme na r. 250, kde zapíšeme DO v plnej výške
už mám
azla
31.03.10,19:46
ok, tak do r. 2 v tab IIIB daj O a ideme na r. 250, kde zapíšeme DO v plnej výške

Ak je majetok zaradený v decembri, ma mať účtovný odpis 1 mesiac.
Ak nie je zaradený, nie je nárok na daňové odpisy.
stefany2505
31.03.10,19:48
Ak je majetok zaradený v decembri, ma mať účtovný odpis 1 mesiac.
Ak nie je zaradený, nie je nárok na daňové odpisy.
je zaradený
hena22
31.03.10,19:49
Ak je majetok zaradený v decembri, ma mať účtovný odpis 1 mesiac.
Ak nie je zaradený, nie je nárok na daňové odpisy.

pamätám si, že kedysi sme začínali odpisovať až v nasledujúcom mesiaci po zaradení. inak vyzerá to, že daňové odpisy by mohla aj pozastaviť, nie?
stefany2505
31.03.10,19:51
no bolo mi tu poradené, že uplatnim iba daňové odpisy a účtovné až v 2010
hena22
31.03.10,19:53
ok, nechaj už účtovníctvo tak ako máš, lebo by si musela prerábať aj výkazy. Do internej smernice si daj potom vetu, že odpisovať účtovne začínaš nasledujúcim mesiacom po zaradení. Koľko položiek majetku tam máš?
azla
31.03.10,19:54
Už bez nich má stratu - 1384,38, nie je dôvod ju zvyšovať, ak nie sú iné pripočitateľné položky.
A v pohode ešte ostane na umorenie straty (155) z r. 2004, lebo je to posledný rok na umorenie.
stefany2505
31.03.10,19:54
ešte tá strata z 2004 na -155€
stefany2505
31.03.10,19:55
ok, nechaj už účtovníctvo tak ako máš, lebo by si musela prerábať aj výkazy. Do internej smernice si daj potom vetu, že odpisovať účtovne začínaš nasledujúcim mesiacom po zaradení. Koľko položiek majetku tam máš?
iba 1
hena22
31.03.10,19:56
zatiaľ mám HV + 1384,38
pozri HK, určite nemáš repre 513, dary 543, škody 549 a iné pripočítateľné položky?
stefany2505
31.03.10,19:57
keď píšete do tlačiva na drsr.sk, tak vám to aj prepočítava? mne nie
azla
31.03.10,19:57
Aj stratu umoríme, počkaj.:)

Ak by sa neuplatňovali daňové odpisy, tak ich musíme vykázať v oddieli B, r. 3.
Len ešte je potrebné vedieť, či ten daňový odpis je celý z majetku, ktorý sa zaradil v 12/09.
stefany2505
31.03.10,19:58
mám 501, 512, 518, 538, 551, 568, 591
hena22
31.03.10,19:58
iba 1

dobre, pozastavíme ich asi aby bolo z čoho umoriť stratu, je to posledný rok, inak prepadne.
Napíš do IIIB r. 3 sumu z r. 1 a ten vynuluj, aj r. 250 bude 0
hena22
31.03.10,19:59
mám 501, 512, 518, 538, 551, 568, 591

čo máš na 591? daň ešte iba teraz počítame
azla
31.03.10,20:00
Už bez nich má stratu - 1384,38, nie je dôvod ju zvyšovať, ak nie sú iné pripočitateľné položky.
A v pohode ešte ostane na umorenie straty (155) z r. 2004, lebo je to posledný rok na umorenie.

Pomýlila som. Jasné nemáme stratu, máme zisk.
stefany2505
31.03.10,20:01
stihnem to?
hena22
31.03.10,20:02
keď píšete do tlačiva na drsr.sk, tak vám to aj prepočítava? mne nie

tento rok tam niečo viazne ale väčšinu prepočítava, bohužiaľ neťahá HV z tej tabuľky na str. 6 ani rozdiel odpisov. ale ostatné v hl, tabuľkách počíta
stefany2505
31.03.10,20:03
čo máš na 591? daň ešte iba teraz počítame
daň z 1384,38 ako mi poradili tuto na porade
hena22
31.03.10,20:03
stihnem to?

dokedy to chceš stihnúť? máš el. podpis?
hena22
31.03.10,20:05
daň z 1384,38 ako mi poradili tuto na porade

591 nevchádza do HV pred zdanením, daň ešte uvidíme akú vypočítame. vyhoď tú sumu zo súčtu nákladov a daj nový HV na riadok 100
stefany2505
31.03.10,20:07
dokedy to chceš stihnúť? máš el. podpis?
no majiteľ si po to príde a ide odniesť na poštu
stefany2505
31.03.10,20:09
už ide :-(
azla
31.03.10,20:09
Stihame.:)
Daňova povinnosť - určite nebude žiadna. Bude daňová stata.
Výkazy budú vyššie o tú zaúčtovanú daň.
azla
31.03.10,20:10
Pokoj.:)
hena22
31.03.10,20:10
ok, nejako to urobíme, koľko máme času? asi hodinku, pohoda.
výkazy už máš? ešte ich budeme prerábať so správnou daňou, pár riadkov. čo keby si mu pre istotu napísala list o odklade, nech zanesie ten ak nebudeme stíhať. niekde som dávala tú formulku, stačí dnes doručiť na DU, teda poslať.
hena22
31.03.10,20:12
Pokoj.:)

jasné, ukľudni sa, necháme tam teda ten daňový odpis, aby netrebalo platiť.
z účtovníctva vynulujeme celú daň na 591 a dokončíme DP. vynuluj tú daň a daj nový súčet triedy 5
Koľko si dala na tú 591? 263,03?
stefany2505
31.03.10,20:14
ok, nejako to urobíme, koľko máme času? asi hodinku, pohoda.
výkazy už máš? ešte ich budeme prerábať so správnou daňou, pár riadkov. čo keby si mu pre istotu napísala list o odklade, nech zanesie ten ak nebudeme stíhať. niekde som dávala tú formulku, stačí dnes doručiť na DU, teda poslať.
on príde tak o 20 minút
výkazy mám
stefany2505
31.03.10,20:15
jasné, ukľudni sa, necháme tam teda ten daňový odpis, aby netrebalo platiť.
z účtovníctva vynulujeme celú daň na 591 a dokončíme DP. vynuluj tú daň a daj nový súčet triedy 5
Koľko si dala na tú 591? 263,03?
áno
hena22
31.03.10,20:15
máš aj výkazy editovateľné?
musíš vo výsledovke vyhodiť celú daň a zvýšiť HV
a v súvahe o sumu dane znížiť záväzky voči štátu (alebo DU, neviem ako je to tam teraz písané) a samozrejme HV bežného roka
azla
31.03.10,20:16
Alebo ešte...
Je možnosť dnes poslať DP, výkazy, - aj ked chybné, nič sa nedeje, daňovú povinnosť nemaš. - daň neplatiš.

Zajtra sa môže urobiť DDP správne a všetko je OK. (dokonca tak radili z DR BB.)
Ak by si nestíhala opraviť a poslať, pošli aj ked chybné.
Ale ak máme čas, sme tu pre Teba.:)
stefany2505
31.03.10,20:18
môžme pokračovať aspoň pokiaľ nepríde? možno to stihneme. ja vám verím, ste šikovné
stefany2505
31.03.10,20:18
máš aj výkazy editovateľné?
musíš vo výsledovke vyhodiť celú daň a zvýšiť HV
a v súvahe o sumu dane znížiť záväzky voči štátu (alebo DU, neviem ako je to tam teraz písané) a samozrejme HV bežného roka
buhužiaľ nie, ale možem oskenovať
azla
31.03.10,20:20
máš aj výkazy editovateľné?
musíš vo výsledovke vyhodiť celú daň a zvýšiť HV
a v súvahe o sumu dane znížiť záväzky voči štátu (alebo DU, neviem ako je to tam teraz písané) a samozrejme HV bežného roka

Vo VZaS ostane r.48,49 prázdny a zvýši sa Ti r.51 a 61

V Suvahe sa Ti zníži r.113 a všetky s tým súvisiace súčtove a zvýši sa HV v r.87
hena22
31.03.10,20:22
na www.drsr.sk sú editovateľné, nemáš to veľa položiek, je to pod daňovým, skoro naspodu, otvor to v novom okne, najprv Výkaz ziskov a strát. vyplň si hlavičku a všetko podľa tvojich tlačív, okrem splatnej dane. aj to počíta všetky hnedé polia, tak rob dvojkliky, bude to rýchlo. Z DP ti znovu vyjde strata, bude to najrýchlejšie

Ja medzitým rýchlo dokončím to daňové, napíšem ti sem iba riadky ktoré vyplníš u seba.
azla
31.03.10,20:22
Vyplňme DP, aby bolo správne.

Ak stihneme Vykazy dáme správne, ak nie dáme aké sú, a zajtra pošleš správne.
DP aj s prílohami (aj ked chybnými bude v termíne).
TAkže robíme.
hena22
31.03.10,20:28
DPPO
r.100 1647,41
r. 250 9454
r. 300 9454 (dvojklik)
r. 310 -7806.59 (dvojklik)
r. 400 -7806.59 (dvojklik)
r. 500 0
r. 510 19
r. 600 0

pomocnú IIIB máš dobre, r. 1 je 9454
r. 2 aj 3 sú 0

ešte v F2 15172.49
F3 1647.41

na konci meno, podpis, počet príloh 3, je to v časti V, treba vypísať celú.

H O T O V O !!!
stefany2505
31.03.10,20:36
BABI JA VáS VYBOSKáVAM
azla
31.03.10,20:37
Máš ???
hena22
31.03.10,20:37
ak máš DP, ideme na výkazy. máš bielítko?
hena22
31.03.10,20:38
Máš ???

ešte rýchlo nejakú univerzálnu prílohu ak by sme našli...aspon 2 strany
stefany2505
31.03.10,20:39
ešte urobím súvahu
stefany2505
31.03.10,20:39
ak máš DP, ideme na výkazy. máš bielítko?
mám
stefany2505
31.03.10,20:40
nechce mi vytlačiť DP lebo neviem SKNACE
azla
31.03.10,20:42
v DP klikni na Sk NACE a ponukne Ti.
čo je hlavná činnosť ?? pohľadáme.
stefany2505
31.03.10,20:45
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotr., alebo iným prev. živ.
hena22
31.03.10,20:46
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotr., alebo iným prev. živ.

47.99.0?
alebo veľkoobchod? 46.90.0

fukni tam hocičo, aj tak to väčšinou nesedí
azla
31.03.10,20:48
Daj , 47 99 0 :)
hena22
31.03.10,20:51
nie je tento rok to NACE aj vo výkazoch? aby si to aspon mala rovnaké všade
azla
31.03.10,20:52
Áno , je aj vo výkazoch.
stefany2505
31.03.10,20:54
že vraj sprostredkovanie obchodu, ale neviem to nájsť
azla
31.03.10,20:56
46190 sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom

daj napr. toto, nie je to až také dôlezité
stefany2505
31.03.10,20:57
výkazy neviem či stihnem :-(
hena22
31.03.10,20:59
našla som nejaké nedorobené poznámky, hádam poslúžia. Teraz narýchlo neviem nájsť nič poriadne, vyhádž všetky tabuľky, ktoré nevieš vyplniť za 2 minúty a doplň titulku a identifikačné údaje.
azla
31.03.10,20:59
Osobne by som priložila k DP chybné a zajtra pošleš so sprievodným listom správne.

..ak nestihneš.
hena22
31.03.10,21:01
DP je už vytlačené? Vytlač aj tie poznámky, bez nich nie je DP kompletné, ak keď myslím, že ich nikto nečíta

Pre istotu si daj DP uložiť, úplne naspodu vpravo pod priznaním je na to voľba.
hena22
31.03.10,21:02
A výkazy prepíšeme s bielítkom ručne, to bude šup-šup
hena22
31.03.10,21:09
stefany máš? ideme na výsledovku:
1. doplň SK NACE na 1. strane
2. vybieľ riadok 48 aj 49
3. oprav r. 51,59 a 61 na 1647.41

a myslím, že je to všetko
azla
31.03.10,21:10
stefany máš? ideme na výsledovku:
1. doplň SK NACE na 1. strane
2. vybieľ riadok 48 aj 49
3. oprav r. 51,59 a 61 na 1647.41 1647 (na celé eura)
a myslím, že je to všetko
,,,
azla
31.03.10,21:15
V Súvahe:

066 ...ostáva
067....zvýšiť o 263
087.....zvýšiť o 263
088.....znížiť o 263
105.....znížiť o 263
113.....znížiť o 263
hena22
31.03.10,21:20
áno aktíva sa nemenia, takže aj 066 musí ostať
súhlasím, aj 067 zvýšiť, jasné zvýšil sa zisk :-)

asi už prišiel ten majiteľ, keď sa stefany nezapája :-(
azla
31.03.10,21:27
V Bratislave je dokonca možné podať daňové priznanie alebo zaplatiť daň na non-stop pošte na Tomášikovej ulici až do polnoci.
stefany2505
31.03.10,21:28
babi všetko?
azla
31.03.10,21:28
Poznámky si priložila ?
hena22
31.03.10,21:29
to je za pol hodinku a našťastie platiť netreba.
myslím, že by to mohla poslať aj v takom stave ako to má, veď ju vyzvú na doplnenie. hlavne aby stihla do tej polnoci...

Stefany, ak stíhaš, pofoť si to, aby si vedela čo si podala.
Ak bude treba opravovať a tiež do firmy na založenie
Preto najradšej robím na drsr, tam sa pekne všetko dá uložiť a vrátiť sa k tomu.
azla
31.03.10,21:31
Uvažujem :rolleyes:, po polnoci môžu dať pečiatku ešte 31.3 , nie ???
stefany2505
31.03.10,21:33
stihla som aj poznámky
už je to v obálke
hena22
31.03.10,21:34
no huráááááá
hena22
31.03.10,21:37
Inak u nás v Prievidzi sa dalo do 20.00 a koniec.
Ja som bola s poslednými 2 asi okolo 13. :-)
stefany2505
31.03.10,21:39
už odišiel na poštu, našťastie to má cca 5 minút.
Dievčata odkiaľ ste? Dlhujem vám minimálne veľkú kávu. Pôjdeme?
azla
31.03.10,21:40
S radosťou :):rolleyes:

...len cestovné bude pre mňa prííliš vysoké v porovnaní s kávou:rolleyes: (500 km)
hena22
31.03.10,21:41
stefany, niekedy určite pôjdeme.
Si si dnes užila stresov, čo???

PS: necháme si naliať na šuťáku, no nie?
stefany2505
31.03.10,21:44
stefany, niekedy určite pôjdeme.
Si si dnes užila stresov, čo???

PS: necháme si naliať na šuťáku, no nie?

no ako pozerám, tak tam máš Prievidza
Oslany nesú ďaleko ;-)
stefany2505
31.03.10,21:46
S radosťou :):rolleyes:

...len cestovné bude pre mňa prííliš vysoké v porovnaní s kávou:rolleyes: (500 km)

a kde presne si?
lebo ja som východniarka, pracujem v BA, študujem v Ostrave a nastávajúci je od Prievidze
takže premňa neje nič ďaleko:D
hena22
31.03.10,21:46
no ako pozerám, tak tam máš Prievidza
Oslany nesú ďaleko ;-)

no a kkto je z Oslian? Myslela som, že Ty si Blava a Azla ďaleký východ

Ja som priamo z Prievidze :-)
stefany2505
31.03.10,21:49
normálne ma bolí žalúdok
veď nečudo, keď mi okolo obeda zavolal, že tam chce riadne zmeny
nevedela som čo skôr, ale ste ma zachránili. STE ZLATÉ - VEĽKÁ VĎAKA
hena22
31.03.10,21:51
Moja, sme si tu dnes užili. som rada, že som nebola v Tvojej koži.
Ale zase si pod tým stresom celkom slušne mákla...
stefany2505
31.03.10,21:54
Moja, sme si tu dnes užili. som rada, že som nebola v Tvojej koži.
Ale zase si pod tým stresom celkom slušne mákla...
Ďakujem
inak to bolo moje prvé uzatváranie roka v PU, ja som stále robila iba JU a PU v učto firmách, kde to mal každý rozdelené
stefany2505
31.03.10,21:59
Dievčata, ešte raz pekne ďakujem a idem spať, aby som sa mohla zajtra učiť na sobotňajší zápočet z učta
Žabinka
22.01.13,10:16
Prosím poradiť v nasledovnom. SRO má na účte neuhradenej straty 429 určitú sumu za minulé obdobia.. V r.2012 bola zase strata, ktorá po VZ skončí zase na 429. Ako by bolo možné tento účet 429 najjednoduchšie očistiť?
Dočítala som sa o možnosti:
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli 354/429. A následne: Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti 211/354. Zaujíma ma, či je tento postup možné požiť, keď sa v spoločenskej zmluve o úhrade straty nepojednáva (len o rozdelení zisku). A tiež ma zaujíma zápis 211/354.. Na účte 211 je dosť veľká suma, dá sa použiť priamo, alebo do pokladne s novou analytikou musia vložiť spoločníci sumu podľa veľkosti svojich podielov a tieto preúčtovať? Ďakujem.
Žabinka
22.01.13,10:54
Prosím poradiť v nasledovnom. SRO má na účte neuhradenej straty 429 určitú sumu za minulé obdobia.. V r.2012 bola zase strata, ktorá po VZ skončí zase na 429. Ako by bolo možné tento účet 429 najjednoduchšie očistiť?
Dočítala som sa o možnosti:
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli 354/429. A následne: Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti 211/354. Zaujíma ma, či je tento postup možné požiť, keď sa v spoločenskej zmluve o úhrade straty nepojednáva (len o rozdelení zisku). A tiež ma zaujíma zápis 211/354.. Na účte 211 je dosť veľká suma, dá sa použiť priamo, alebo do pokladne s novou analytikou musia vložiť spoločníci sumu podľa veľkosti svojich podielov a tieto preúčtovať? Ďakujem.
Ešte som zabudla dodať, že táto možnosť preúčtovania neuhradenej straty by bola predmetom rokovania VZ.
Žabinka
22.01.13,15:03
Prosím poradiť v nasledovnom. SRO má na účte neuhradenej straty 429 určitú sumu za minulé obdobia.. V r.2012 bola zase strata, ktorá po VZ skončí zase na 429. Ako by bolo možné tento účet 429 najjednoduchšie očistiť?
Dočítala som sa o možnosti:
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli 354/429. A následne: Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti 211/354. Zaujíma ma, či je tento postup možné požiť, keď sa v spoločenskej zmluve o úhrade straty nepojednáva (len o rozdelení zisku). A tiež ma zaujíma zápis 211/354.. Na účte 211 je dosť veľká suma, dá sa použiť priamo, alebo do pokladne s novou analytikou musia vložiť spoločníci sumu podľa veľkosti svojich podielov a tieto preúčtovať? Ďakujem.
???
Tweety
22.01.13,18:39
Ešte som zabudla dodať, že táto možnosť preúčtovania neuhradenej straty by bola predmetom rokovania VZ.
Možnosť, ktorú uvádzaš v prísp. 121 je v súlade s postupmi účtovania.
Petra29
22.01.13,22:20
Zabinka, postup je ok, ale ucet 211 sa po uhrade straty spolocnikmi navysi este viac.
Žabinka
23.01.13,08:56
no veď to ma trápi, ale iná možnosť asi nie je.. :(
a_je_to
23.01.13,19:00
Prosím poradiť v nasledovnom. SRO má na účte neuhradenej straty 429 určitú sumu za minulé obdobia.. V r.2012 bola zase strata, ktorá po VZ skončí zase na 429. Ako by bolo možné tento účet 429 najjednoduchšie očistiť?
Dočítala som sa o možnosti:
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli 354/429. A následne: Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti 211/354. Zaujíma ma, či je tento postup možné požiť, keď sa v spoločenskej zmluve o úhrade straty nepojednáva (len o rozdelení zisku). A tiež ma zaujíma zápis 211/354.. Na účte 211 je dosť veľká suma, dá sa použiť priamo, alebo do pokladne s novou analytikou musia vložiť spoločníci sumu podľa veľkosti svojich podielov a tieto preúčtovať? Ďakujem.
Hlboká strata na účte 429 a vysoký stav v pokladni 211 ... je konflikt účtovných ukazovateľov. Z akého zdroja sú potom peniaze? Ak zo záväzkov voči spoločníkom 365, tak je to dosť jasný prípad.
Strata sa uhrádza v peniazoch vtedy, keď niet dostatok hotovosti. Vtedy sa na VZ dohodne úhrada 354/429 a zložia sa peniaze 211/354. Pre tento spôsob nie je podmienkou, aby to bolo v spoločenskej zmluve, stačí zápis z prejednania na VZ, alebo mimo neho, podľa § 130 Obch.z. a uznesenie o úhrade. Ak je však hotovosť dostačujúca, niet dôvodu na znižovanie účtovnej straty v peniazoch. Nech je tam, kým sa neuhradí zo zisku. Ibaže ... by sa zisk už teraz vopred neočakával a stratu by bolo dobre zlikvidovať, aby neklala oči. Ale to je zbytočné, lebo daňová strata zostáva a nedá sa zlikvidovať vkladom peňazí. Takže rada ... lepšie hospodáriť a stratu vyrovnať zo zisku.
alusa783
15.03.13,10:09
ahojte, potrebovala by som si niečo ujasnit.
2009,10,11 sme mali stále len stratu,
mam ju stále ako nerozdelenu, a vplíva mi na na zníženie VI, kôli banke potrebujem VI zvýšiť a tak otázka znie:
môže spoločník uhradiť stratu vkladom finančných prostriedkov? ak to spraví (tak sa zlikviduje UCTOVNA strata?) a v prípade že o rok budeme mat zisk môžeme si umorovat DANOVU stratu z 2009,10,11,12?(kt. je z danových priznaní nie z učtovníctva) napriek tomu že bola uhradená spoločníkom?

inak povedané mam chaoz kedy je to učtovná strata a kedy danová
Andyke
15.03.13,10:57
Účtovná strata - čo máš v účtovníctve.
Daňová strata : strana 2 DPPO, r.400
Áno, môžeš umoriť daňovú stratu v budúcnosti (iba v DPPO to robíš, vyplníš aj 5.stranu DDPO-tabuľka D Evidencia a odpočet straty.)
alusa783
15.03.13,11:27
dakujem ale ešte pre istotu sa raz opýtam ako by som to mala pochopit zle, ak je firma každý rok v strate aj učtovnej aj danovej, a každý rok sa učtovná strata uhradí spoločníkom
nemá to vplyv na situáciu ak by mi o rok vyšiel učtovný aj danový zisk, môžem danový zisk znížit o predchádzajúce danové straty, bez ohladu na to že učtovné straty boli uhradené spoločníkom
pretože učtovná a danová strata su 2 uplne odlišné veci ano?
alusa783
15.03.13,11:29
ak sa da prihodte mi aj daky § kde sa to píše lebo šef potrebuje dôkaz
Andyke
15.03.13,11:31
Áno, ak budeš mať kladný základ dane v DPPO, tak začni umorovať daňovú stratu.