Janette
13.10.05,08:23
Ahojte, viem, že sa tu určite písalo o tejto téme, ale potrebujem rýchlu odpoveď:

zdaniteľné plnenie: 30. 09.2005
vystavenie FA : 01.10.2005
otázka: môžem to dať do 3 Q ??? ďakujem za odpovede.
petra:-)
13.10.05,06:24
Nenapísala si či ide o faktúru, ktorú ste dostali, alebo vystavili.
Ak ide o vystavenú - 3Q
Ak ide o došlú môžte sa rozhodnúť. Nakoľko fa ste mali do termínu na podanie DP je možné urobiť odpočet aj za 3.Q
sway
13.10.05,06:25
Ahojte, viem, že sa tu určite písalo o tejto téme, ale potrebujem rýchlu odpoveď:

zdaniteľné plnenie: 30. 09.2005
vystavenie FA : 01.10.2005
otázka: môžem to dať do 3 Q ??? ďakujem za odpovede.
Aj je to tuzemsko tak do 3Q. Ak zahraničné, napíš viac info....;)
Zita5
13.10.05,06:25
Ahojte, viem, že sa tu určite písalo o tejto téme, ale potrebujem rýchlu odpoveď:

zdaniteľné plnenie: 30. 09.2005
vystavenie FA : 01.10.2005
otázka: môžem to dať do 3 Q ??? ďakujem za odpovede.

Nie že môžeš , ale musíš , pretože zd.plnenie prebehlo 30.9.2005. Tvoju otázku chápem , že dodávka tovaru resp.služby už prebehla a bola splnená .
Janette
13.10.05,08:25
Upresním: jedná sa o tovar zo Slovenska, a presne tak to chápem aj ja, že MUSÍM to dať do 3 Q, lebo zdaniteľné plnenie nastalo 30.9.05, .. nejak to mám zafixované v hlave-že dátumom ktorý nastane skôr. Takže do 3 Q, OK?
Tweety
13.10.05,08:32
Upresním: jedná sa o tovar zo Slovenska, a presne tak to chápem aj ja, že MUSÍM to dať do 3 Q, lebo zdaniteľné plnenie nastalo 30.9.05, .. nejak to mám zafixované v hlave-že dátumom ktorý nastane skôr. Takže do 3 Q, OK?Ide o fa prijatú alebo Vami vystavenu?
Tam je možný rozdielny postup v DPH.
Mária M;) :eek:
elenka
13.10.05,08:46
Ja mám nasledovný problém :
Zabudla som , teraz neviem z akých dôvodov, prijatú faktúru na konci júna zaevidovať do júna - štvrťroční platcovia DPH- II. štvrťrok. V daňovom priznaní DPH za II. štvrťrok bol nadmerný odpočet. Vlastne som prišla na to až teraz pri spracovávaní daňového priznania DPH za III. štvrťrok že táto faktúra nebola zahrnutá v II. štvrťroku. Teaz neviem, či mám urobiť dodatočné daňové priznanie DPH za II. štvrťrok, ktoré mi vlastne nadmerný odpočet ešte zvýši, alebo ju môžem zahrnúť do III. štvrťroku. Zaplatená bola v III. štvrťroku. Ešte pozn. za III. štvrťrok mám daňovú povinnosť i po odrátaní nadmerného odpočtu za II. štvrťrok.
Prosím poraďte.
Ďakujem.
ESTER
13.10.05,09:01
Ja mám nasledovný problém :
Zabudla som , teraz neviem z akých dôvodov, prijatú faktúru na konci júna zaevidovať do júna - štvrťroční platcovia DPH- II. štvrťrok. V daňovom priznaní DPH za II. štvrťrok bol nadmerný odpočet. Vlastne som prišla na to až teraz pri spracovávaní daňového priznania DPH za III. štvrťrok že táto faktúra nebola zahrnutá v II. štvrťroku. Teaz neviem, či mám urobiť dodatočné daňové priznanie DPH za II. štvrťrok, ktoré mi vlastne nadmerný odpočet ešte zvýši, alebo ju môžem zahrnúť do III. štvrťroku. Zaplatená bola v III. štvrťroku. Ešte pozn. za III. štvrťrok mám daňovú povinnosť i po odrátaní nadmerného odpočtu za II. štvrťrok.
Prosím poraďte.
Ďakujem.Najlepšie by bolo na faktúru napísať, že došla po termíne DP t.j. po 25.7.05 a uplatniť odpočet na 3Q.
anka
13.10.05,09:11
A ak vystavujem fakturu za sluzby poskytnute v 9/05 s datumom vystavenia 4.10.05, datum dodania sluzby musi byt 9/05?
elenka
13.10.05,09:24
Najlepšie by bolo na faktúru napísať, že došla po termíne DP t.j. po 25.7.05 a uplatniť odpočet na 3Q. Ďakujem Ester,
chem to aj tak urobiť, myslím že to nie je až taký prehrešok, keďže o peniaze nejde.
Ďakujem, pekný deň.
emily
13.10.05,09:58
A ak vystavujem fakturu za sluzby poskytnute v 9/05 s datumom vystavenia 4.10.05, datum dodania sluzby musi byt 9/05?áno .
Janette
13.10.05,16:51
Milé kolegyne-kolegovia, vrátim sa na začiatok mojej otázky. Chcem len doplniť, že je to FA prijatá-za tovar. Takže? prosím o Vaše názory a odpovede. Ď.
Janette
13.10.05,16:52
A ešte na úplné doplnenie, účtuje sa v JÚ.
Milan Benka
13.10.05,16:56
Milé kolegyne-kolegovia, vrátim sa na začiatok mojej otázky. Chcem len doplniť, že je to FA prijatá-za tovar. Takže? prosím o Vaše názory a odpovede. Ď.
Túto fa si môžeš uplatniť buď v 3Q alebo vo 4Q. Obe riešenia budú správne.
Jana Acsová
14.10.05,13:28
Skúste si aj vyhľadávať na porade. Súbežne sú riešené rovnaké problémy. Napr. právo na odpočítanie dane:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=13428&page=3&pp=10&highlight=pr%E1vo+odpo%E8%EDtanie+dane

P.S.: § 51 ods. 2 sa týka všetkých druhov faktúr uvádzaných napr. v § 71 ZDPH, t.j. nie je podstatné, či sa jedná o klasickú faktúru, alebo doklad z ERP.
Jana Acsová
14.10.05,15:34
Jana Acsová
14.10.05,15:37
zdaniteľné plnenie: 30. 09.2005
vystavenie FA : 01.10.2005
otázka: môžem to dať do 3 Q ??? ďakujem za odpovede.Ak sa jedná o tuzemské plnenie a obdržíte faktúru do 25. 10. 2005, môžete sa rozhodnúť a uplatniť právo na odpočítanie dane v 3. alebo 4. štvrťroku. Jak je libo...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif