zuzka100
13.10.05,12:37
V septembri 2005 mi došla fa z ČR so zdaniteľným plnením 1/05 za službu vykonanú v ČR. Kedy nárokovať a kedy odviesť DPH???? Ď.
Kačena I.
13.10.05,11:16
Podľa § 51 ods. 2 ZDPH dáš do výkazu DPH vtedy, keď tu fa dostaneš, takže podľa mňa v 9/05.
Beba
13.10.05,13:25
Doporučujem pripnúť obálku, ja som mala pri kontrole problém s preukázaním neskorého účtovania z dôvodu neskorého dorušenia faktúry, keď mi šéf obálku z pošty zahodil.
Jana Acsová
14.10.05,13:09
V septembri 2005 mi došla fa z ČR so zdaniteľným plnením 1/05 za službu vykonanú v ČR. Kedy nárokovať a kedy odviesť DPH???? Ď.Jedná sa o už dodanú službu s prenosom daňovej povinnosti? Ak áno, daňová povinnosť už vznikla, t.j. dochádza k časovému nesúladu medzi vznikom daňovej povinnosti a právom daň odpočítať. Vaša daňová povinnosť vznikla najneskôr posledným dňom tretieto kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná a to v prípade, že nebola vyhotovená faktúra. Ak bola vyhotovená faktúra, daňová povinnosť vznikla dňom jej vyhotovenia. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť pri obdržaní faktúry.

Doporučenie:
1) Vyžiadať si prepracovanie faktúry.
2) Ak ju dodávateľ neprepracuje, mám za to, že musíte podať DDP a to v tomto prípade doporučujem dňom vyhotovenia faktúry (aj keď je to sporné, nakoľko ste ju nemali. Avšak nesprávne vystavený doklad by ste nemali prijať.) Nemáte sa ako obhájiť. Doporučujem deklarovať vznik daňovej povinnosti dňom vyhotovenia faktúry, nakoľko tak, či tak musíte podávať dodatočné daňové priznanie. Zároveň týmto dňom uplatniť právo na odpočítanie dane, t.j. vzťah k ŠR bude 0.
3) Keby ste právo na odpočítanie dane uplatnili dňom obdržania faktúry, daňová kontrola by určite posunula deň vzniku daňovej povinnosti a dostali by ste sa do plusového rozdielu dane, ktorý by bol predmetom sankcií.
4) V uvádzanom prípade, ktorý navrhujem, sa musíte obhajovať chybným účtovaním, zaevidovaním faktúry. T.j. nepresadzovať myšlienku, že faktúra bola do firmy doručená neskôr, nakoľko by došlo k spomínanému časovému nesúladu, kedy by daňová povinnosť vznikla skôr ako právo na odpočítanie dane.
Jana Acsová
14.10.05,13:20
Podľa § 51 ods. 2 ZDPH dáš do výkazu DPH vtedy, keď tu fa dostaneš, takže podľa mňa v 9/05.Toto sa dá aplikovať iba na uplatnenie práva na odpočítanie dane. Dochádza podľa môjho názoru k časovému nesúladu medzi vznikom daňovej povinnosti a možnosťou uplatniť právo na odpočítanie dane.
Jana Acsová
14.10.05,13:20
Doporučujem pripnúť obálku, ja som mala pri kontrole problém s preukázaním neskorého účtovania z dôvodu neskorého dorušenia faktúry, keď mi šéf obálku z pošty zahodil.Ani táto pomôcka nerieši spomínaný vznik daňovej povinnosti.
Milan Benka
14.10.05,13:24
Klobúk dole, baví ma čítať Tvoje príspevky AVO, pretože sú na úrovni. Veľa sa z nich učím.
zuzka100
17.10.05,09:03
Ahoj AVO, podľa mojich informácií získaných na školení som dospela k tomu, že DPH z faktúry z 1/2005, ktorá prišla do firmy v 9/2005 mám odviesť v januári a nárokovať v septembri.Otázne pre mňa je ešte dátum zdaniteľného plnenia 31.1.2005 a dátum vystavenia 3.2.2005. Píšeš, že mám odviesť DPH dátumom vystavenia. Platí to aj v tomto prípade?? Ďakujem
Jana Acsová
23.11.05,16:18
Ahoj AVO, podľa mojich informácií získaných na školení som dospela k tomu, že DPH z faktúry z 1/2005, ktorá prišla do firmy v 9/2005 mám odviesť v januári a nárokovať v septembri.Otázne pre mňa je ešte dátum zdaniteľného plnenia 31.1.2005 a dátum vystavenia 3.2.2005. Píšeš, že mám odviesť DPH dátumom vystavenia. Platí to aj v tomto prípade?? Ďakujem


3) Keby ste právo na odpočítanie dane uplatnili dňom obdržania faktúry, daňová kontrola by určite posunula deň vzniku daňovej povinnosti a dostali by ste sa do plusového rozdielu dane, ktorý by bol predmetom sankcií.

Uvádzala som to aj vo svojom príspevku, že to tak môže byť posúdené, t.j. že daňová povinnosť vznikne skôr ako právo na odpočítanie dane. Daňová povinnosť by vám vznikla 3.2.2005, teda dňom vyhotovenia faktúry. Ale nakoľko toto riešenie nie je optimálne, máte v príspevku aj iné doporučenie, nakoľko tento prípad je vyslovene nefér.
tlubos
23.11.05,16:42
Ahoj AVO,
rád čítam tvoje príspevky a v tomto prípade všetko čo píšeš je správne, je potrebné vypracovať dodatočné daňové priznanie, avšak nemal by som strach tam z akéhokoľvek dôvodu urobiť aj daňovú povinnosť a zároveň odpočet. V takomto prípade mi daňový úrad nespochybnil správnosť, ani to nezvykne, keď ide o výslednú daňovú povinnosť 0, ale zároveň direktíva EU upravuje samozdanenie tak, že máš naraz daňovú povinnosť aj právo na odpočet. V prípade sporu je direktíva EU nadriadená nášmu zákonu od DPH.
Jana Acsová
23.11.05,16:50
...je potrebné vypracovať dodatočné daňové priznanie, avšak nemal by som strach tam z akéhokoľvek dôvodu urobiť aj daňovú povinnosť a zároveň odpočet. V takomto prípade mi daňový úrad nespochybnil správnosť, ani to nezvykne, keď ide o výslednú daňovú povinnosť 0, ale zároveň direktíva EU upravuje samozdanenie tak, že máš naraz daňovú povinnosť aj právo na odpočet. V prípade sporu je direktíva EU nadriadená nášmu zákonu od DPH.


Doporučenie:
2) Ak ju dodávateľ neprepracuje, mám za to, že musíte podať DDP a to v tomto prípade doporučujem dňom vyhotovenia faktúry (aj keď je to sporné, nakoľko ste ju nemali. Avšak nesprávne vystavený doklad by ste nemali prijať.) Nemáte sa ako obhájiť. Doporučujem deklarovať vznik daňovej povinnosti dňom vyhotovenia faktúry, nakoľko tak, či tak musíte podávať dodatočné daňové priznanie. Zároveň týmto dňom uplatniť právo na odpočítanie dane, t.j. vzťah k ŠR bude 0.


Ani ja by som sa nebála ... ibaže subjekt musí vedieť čo má hovoriť a prečo. Takže ... kompletný návod.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
marcik
21.11.06,05:47
čítam tieto príspevky,a už som mala podobný prípad, došla fakt.neskôr,ale vždy to bolo tak že ešte nebola zaplatená a dalo sa to nejak upratať do nasledujúcej DPH. Ale teraz mám fakt.z CZ kúpili sme tam, tovar 18.9.2006 a však aj v ten deň bola zaplatená doprava kuriérom,ale fakt.som obdržala až 17.11. Čo s tým?dodatočné daň.priznanie?
ALBO
21.11.06,06:12
čítam tieto príspevky,a už som mala podobný prípad, došla fakt.neskôr,ale vždy to bolo tak že ešte nebola zaplatená a dalo sa to nejak upratať do nasledujúcej DPH. Ale teraz mám fakt.z CZ kúpili sme tam, tovar 18.9.2006 a však aj v ten deň bola zaplatená doprava kuriérom,ale fakt.som obdržala až 17.11. Čo s tým?dodatočné daň.priznanie?

Napíšte aký je na Fa deň vystavenia Fa, .§ 20.
marcik
21.11.06,06:18
deň vystavenia je 18.9, aj splatnosti,aj uskutočnenia plnenia.je to zlé.Vidím to na dodatočné. DP.
ALBO
21.11.06,06:27
deň vystavenia je 18.9, aj splatnosti,aj uskutočnenia plnenia.je to zlé.Vidím to na dodatočné. DP.
No ano, DP je 18,9,2006 deň vystavenia.Skuste ešte rýchlo požiadať dodávateľa o prepracovanie Fa s novým dátumom vystavenia. Ak vám vystaví s dátumom DP napr. po 15,10. stihnete ešte október.. Dá sa to zrealizovať aj faxom narýchlo a potom originál. Bežne sa takto musíme dohadovať s dodávatelom,odvolávame sa na sankcie a funguje to.
marcik
21.11.06,06:29
Ďakujem môžem to skusiť! Lebo nemám rada tie dodatočné, ale čo už.Vďaka!
renix1
04.12.06,20:12
Chcela by som sa pridať k téme, mám takýto problém zahraničný dodávateľ nám poslal súhrnnú faktúru za september- prepravné služby,samozdanenie. Faktúra bola vystavená 9.9. ale niektoré prepravy boli uskutočnené po tomto dátume až do 30.9. Je tu ten problém, že ja som dala daňovú povinnosť aj nárok na odpočet deň vystavenia faktúry-( kurz na prepočet) ale je to vlastne dátum ešte pred dodaním služby. inú faktúru mi neposlali. Nemala som brať posledný deň v mesiaci, keď sa už uskutočnili všetky prepravy, keď už bola služba dodaná?
ALBO
05.12.06,14:13
Chcela by som sa pridať k téme, mám takýto problém zahraničný dodávateľ nám poslal súhrnnú faktúru za september- prepravné služby,samozdanenie. Faktúra bola vystavená 9.9. ale niektoré prepravy boli uskutočnené po tomto dátume až do 30.9. Je tu ten problém, že ja som dala daňovú povinnosť aj nárok na odpočet deň vystavenia faktúry-( kurz na prepočet) ale je to vlastne dátum ešte pred dodaním služby. inú faktúru mi neposlali. Nemala som brať posledný deň v mesiaci, keď sa už uskutočnili všetky prepravy, keď už bola služba dodaná?

Možnosť dať dátum 30,9. vám zákon neponúka. Môžete dať podľa § 19/2 deň vystavenia fa, alebo až po troch mesiacoch....(ak nie je vyhotovená).
V usmernení z DRSR sa v niektorom z príkladov k službám zo zahraničia píše, že sa vtakomto prípade bude akceptovať kurz vystavenia.
renix1
05.12.06,18:48
ďakujem za radu.Nechám dátum vystavenia faktúry.
jankajese
08.12.06,14:08
Pracujem vo firme, kde vedú jednoduché účtovníctvo. Snažím sa do toho dostať, lebo už som to pred niekoľkými rokami robila. Zatiaľ je to fajn, len sa vyskytol problém s faktúrou zo zahraničia, no a ja s tým veľké skúsenosti žiaľ nemám, tak vás prosím o radu.

šéf kúpil, podotýkam, že kúpil, čiže zaplatil za niejaké súčiastky vraj za 12000 Kč ešte v júli 2006. Fa mu nevystavili, lebo tovar ešte nemali. Taktiež nemám o tom žiaden doklad. Potom tovar dodali, ale faktúru do dnešného dňa nemám. Ozval sa mi majster z dielne, že vraj mu volali z ČR, že máme u nich fa za júl 2006. Čo mám s tým teraz robiť, vôbec neviem ako mám postupovať. Jednoznačne asi bude dodatočné DP DPH. Ale ja ju teraz zaradím až decembri a čo úhrada? Ako to teda zaúčtujem...
Prosím vysvetlite mi niejaký postup, lebo mi bude volať ten pán z ČR a ja musím na to správne reagovať.
jankajese
10.12.06,15:32
Prajem peknú nedeľu, nerada Vás znovu prosím, ale ak mi viete pomôcť budem možno lepšie spať, kedže zajtra mám doriešiť ten prípad z českou faktúrou. Možno to preháňam, ale ja fakt neviem, čo s tým.
Daska
10.12.06,15:49
Faktura by mala byt bez DPH, nechaj si ju poslat postou, odloz si obalku s datumom poslania, aby si vedela zdokladovat, ze FA prisla len teraz.
V decembrovom DP k DPH si samozdanis a zaroven uplatnis DPH, takze tito nijako vysku DP neovplyvni.
jankajese
10.12.06,16:02
Ale čo s tým, keď to bolo zaplatené ešte v júli, či v auguste - nemám ani doklad, len majiteľ sa vyjadril, že on to zaplatil, keď si to objednal. No bohužiaľ nedal mi k tomu žiaden doklad. Síce som tu ešte nepracovala, ale pani, ktorá to tu viedla, by to tu určite zaevidovala. A teraz keď mi zašlú tu faktúru v decembri aj s dokladom o zaplatení v júli?
Daska
10.12.06,16:24
nech poslu aj doklad o uhrade, asi to bolo platene ako zaloha
ALBO
11.12.06,07:44
Faktura by mala byt bez DPH, nechaj si ju poslat postou, odloz si obalku s datumom poslania, aby si vedela zdokladovat, ze FA prisla len teraz.
V decembrovom DP k DPH si samozdanis a zaroven uplatnis DPH, takze tito nijako vysku DP neovplyvni.

Keď čech dodanie oslobodí, tak DP sa prenesie na vás. A podľa § 20/1/a , daň bolo treba odviesť 15.deň, takže ak ste kupili v juli a prevzali tak DP máte 15. augusta -dodatočné DP (aj ked nemáte doklad). Nárok na odpočet máte podľa § 51/1/c, ked máte doklad. Takže až v decembri cez riadne daňové priznanie.Do dodatočného by ste mohli dať vstup len ak vam vystaví doklad julový a vy to viete nejako "preukazať" že aj vtedy došiel.
.lena.
27.12.06,13:02
Keď čech dodanie oslobodí, tak DP sa prenesie na vás. A podľa § 20/1/a , daň bolo treba odviesť 15.deň, takže ak ste kupili v juli a prevzali tak DP máte 15. augusta -dodatočné DP (aj ked nemáte doklad). Nárok na odpočet máte podľa § 51/1/c, ked máte doklad. Takže až v decembri cez riadne daňové priznanie.Do dodatočného by ste mohli dať vstup len ak vam vystaví doklad julový a vy to viete nejako "preukazať" že aj vtedy došiel.
Riešim práve problém septembrových faktúr z Čiech, len teraz doručených. V predošlých príspevkoch bolo odporučené dať povinnosť aj odpočet do dodatočného priznania a v tomto príspevku zase nie. Tak teraz už naozaj neviem, čo robiť ?? :confused: