Bambi23
07.04.10,08:04
Ako sa zauctuje vystavena faktura za prenajom priestorov ceskej firme, platcovi DPH v Cechach? My sme platcovia DPH a faktury za prenajom vystavujeme najomnikom-platcom DPH s DPH a neplatcom bez DPH, takze uplatnujeme koeficient.

My musime vystavit fakturu tejto ceskej firme bez DPH alebo s DPH?
Aky typ DPH sa uvedie pri nahodeni medzi vydane faktury - 39 alebo iny?

Kedze ide o dodanie sluzieb zahranicnemu odberatelovi je potrebne podavat aj suhrny vykaz? Predpokladam, ze nie, kedze by to malo byt len za dodanie sluzieb s miestom dodania v inom clenskom state ale my prenajimame priestor tu na Slovensku ...

Dakujem za rady ...
azla
07.04.10,06:35
Prenajímaš priestory na Slovensku zdaniteľnej osobe z CZ.
Miesto dodania sa určí podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Je to Slovensko.

A máš dve možnosti:
a) nájom môže byť oslobodený
b) nájom môžeš zdaňovať (stačí, že ide o zdaniteľnú osobu, nemusí byť platiteľ Dph)

Postupuješ podľa zmluvy, ako maš dohodnutú cenu -

či ako nájom oslobodený ............ak oslobodený....je to podľa § 38/3
alebo ako nájom zdaňovaný.........ak zdaňovaný....je to podľa § 38/5

Typ Dph uvedieš taký istý, ako by si uvádzal pri faktúre pre zdaniteľnú osobu z SK. (nie je v tom rozdiel.)
Bambi23
07.04.10,07:03
dakujem ... v zmluve ma uvedene, ze mu bude fakturovana suma bez DPH, takze vystavim fakturu bez DPH a typ 39 ako klasicky neplatcovia v SK :) ... este raz dakujem
Jana Acsová
07.04.10,10:32
dakujem ... v zmluve ma uvedene, ze mu bude fakturovana suma bez DPH, takze vystavim fakturu bez DPH a typ 39 ako klasicky neplatcovia v SK :) ... este raz dakujemKód 39 rieši prijaté dodávky, nie uskutočnené. Hovoríte, že vystavujete faktúru za prenájom. To nie je kód 39 (a MRP Vás ani nepustí).
Ivuchak
13.04.10,07:28
Fakturujeme do Čiech za služby , typ DPH dám 13, dátum dodania zadám, dátum daňovej povinnosti nie - odberateľ s tým mal problém. Zrejme z tohto dôvodu mi nenačíta tieto faktúry do súhrnného výkazu. Vie niekto poradiť ? Vďaka.
zuzanar
13.04.10,09:01
pre načítanie do súhrnného výkazy musí byť v položke faktúry zadaný Typ položky - T - tovar, S - služba
Ivuchak
13.04.10,09:07
To som mala, aj kód štátu. Proste ak som nemala zadaný dátum daň.povinnosti, nebral to výkaz do úvahy. Neviem, prečo odberateľovi vadilo, že tam dátum je, keď sadzba dane bola 0.Ale to je asi mimotemy
helas
19.04.10,04:34
Dobré ráno,
vie mi prosím niekto povedať aký kód triedenia DPH mám dať pri dodaní služby z iného štátu EU v Pohode,
ďakujem
Zoltán Kovács
19.04.10,04:41
Dobré ráno,
vie mi prosím niekto povedať aký kód triedenia DPH mám dať pri dodaní služby z iného štátu EU v Pohode,
ďakujem

Otázku treba zadať do sekcie programu POHODA. Tu je MRP. ;)
helas
19.04.10,05:53
Prepáčte, neuvedomila som si to