ZuzulaM
08.04.10,09:56
Dobrý deň.
Chcela by som Vás poprosiť o radu.
V minulom roku, ktorý je už uzatvorený účtovníčka naúčtovala na účte skladu chybne:
1. vôbec nazaúčtovala faktúru od dodávateľa za príjem tovaru na sklad
2. Naúčtovala príjem tovaru na účet 112/321 na obidve strany, čo sa týka účtu 112 ( je to na strane MD aj D rovnaká suma)
3. Naúčtovala príjem tovaru rovno na spotrebu a nie do skladu, pritom bolo potrebné najpr ho do skladu prijať.

Mohla by som Vás poprosiť o radu, ako to zaúčtovať a opraviť v tomto roku?

Ďakujem veľmi mi tým pomôžete.
KEJKA
08.04.10,08:35
to máš tri rôzne prípady?
zaúčtuješ v tomto roku a dopad na výsledok hospodárenia zaúčtuješ na osobitny AÚ.

ten bod 3. môže byť aj správny - viď postupy účtovania a na faktúru to treba napísať. Alebo bola vystavená aj príjemka?
ZuzulaM
08.04.10,08:40
Príjemka nebola vystavená, ale boli to potravitny na sklad, ktoré nemali ísť rovno do sppotreby.
KEJKA
08.04.10,22:34
na sklad účtuješ na základe príjemky. Opačne povedané -ak to nemalo ísť do spotreby, tak bolo treba vystaviť príjemku. Ako sa vedie skladová evidencia bez príjemky?
Dôležité je, či boli na sklade aj k 31.12. a zasa vyvstáva otázka ako bola robená inventúra zásob?