majabo
12.04.10,10:50
Ahoj poraďáci.
Mám k vám otázočku,ktorú by som veľmi potrebovala poradiť.
V súvislosti so zmenou zákona o opakovanom plnení od 01.01.2010
V marci som vystavila fa za nájom nehnuteľnosti za 2Q/2010, dátum vyhot. som dala 22.03.10 a tiež aj daňovej povinnosti. Dátum splatnosti 01.04.2010.
Takto som to robila aj v roku 2009 a bolo to správne.
Kedže som neskoro postrehla zmenu zákona, prosím o radu ako by som mala postupovať pri oprave. Táto faktúra však už bola 07.04.2010 zaplatená.

Mohla by sa táto fa považovať za predfaktúru a s dátumom 07.04.2010 vy stavým riadnu fa?
Kedže učtujem v MRP môžte mi poradiť ako mám dať dátumy ak sa mi vo fa uvádza len dátum: daňová povinnosť, nie dodanie služby., a aký dátum vyhotovenia?
ˇ
Veľmi krásne ďakujem
majabo
12.04.10,09:05
mali by ste niekto čas na moj problém??
Prosím poradte ako by to malo správne byť.
Bambi23
12.04.10,15:37
Ja robim tiez v MRP a vystavujem faktury za prenajom vzdy vopred, bud mesacne, stvrtocne alebo aj rocne, podla toho ako si to najomnca vyziada.
Tiez sme s tym mali zaciatkom roka dost problem, kym sa to ako tak ustalilo ... takze:
Fakturu za 2.Q.2010 si vystavila zle. Podla novelizacie zakona je dodanie sluzby pri opakovanom dodani posledny den dodania. Takze za 2.Q.2010 by si mohla vystavit fakturu az s datumom 30.6.2010. Ak chces vystavovat faktury skor, musi to byt vzdy len zalohova faktura, nie ostra.
My to riesime napriklad pri stvrtocnych platcoch takto:
1. Najomne za 1.Q.2010 - vystavime zalohovu fakturu za 1.Q. s datumom vystavenia 1.1.2010, splatnost mame podla zmluvy 14 dni, takze datum splatnosti je 14.1.2010. Na zalohovej fakture datum dodania nemusi byt.
2. Ked nam dojde platba, napriklad uhradia zalohovu fakturu 20.1.2010, v den doslej platby vystavime ostru - vyuctovaciu fakturu. Datum vystavenia musi byt datum kedy dosla platba. Takze datum vystavenia je 20.1.2010, datum splatnosti tiez 20.1.2010, datum vzniku daňovej povinnosti ako aj datum dodania takisto 20.1.2010. Faktura bude na nulovu sumu, uvedies tam kolko mali uhradit, rozpises zaklad, DPH, spolu a pod tym das riadok: uhradene zalohou a celkom bude uz len 0.
3. Ak sa stane, ze ti niekto do 31.3.2010 neuhradi fakturu za 1.Q., vtedy musis 31.3., teda posledny den dodania sluzby vystavit fakturu. Tam uz bude suma k uhrade aka ma byt, bez doslej zalohy, kedze ju este neuhradili.

Neviem naco to bolo dobre menit, nam to dost skomplikovalo "zivot", mame dvakrat tolko papierov :)