Alivia
13.04.10,13:43
Na daň z nehnuteľností nám ešte ako firme v 04/10 neprišiel výmer.Mohla som si v 01/10 postupne po mesiacoch až pokiaľ mi nepríde výmer dať do nákladov dohadné položky? Ako to budem účtovať?

ďakujem za odpovede
zlatica76
13.04.10,11:55
Áno, môžeš.

Pokiaľ nebudeš mať faktúru, budeš účtovať 53x / 323 (náklad / rezerva).

Keď ti príde faktúra, zúčtuješ časť faktúry oproti 323, zvyšok dáš na 381 a potom budeš každý mesiac účtovať 53x / 381.

Kontrola po zaúčtovaní fa:
323 z tejto položky = 0

Kontrola na konci roka:
381 = 0
53x = výške faktúry
321 by mala byť zaplatená :)
IvoM
13.04.10,13:22
Alívia, neviem čo myslíš pod pojmom dohadné položky, tento pojem bol totiž k 1.1.2003 zrušený, išlo o účty 388 a 389, pokiaľ myslíš účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov /účtovná skupina 38/ tak tá sa používa na účtovanie medzi dvomi účtovnými obdobiami a účtovným obdobím je účtovný rok, takže pokiaľ máš účtovný rok zhodný s kalendárnym tak by som počkal na výmer. Keď ale chceš silou mocou účtovať tak si zadefinuj vlastný účet napríklad 386 výdavky BO /bežného účtovného obdobia / a zaúčtuj dan 532/386.:) Ešte ma napadá, snáď by to šlo cez 323 krátkodobé rezervy.
zlatica76
14.04.10,05:53
Alivia, máš duplicitu .... prečo zadávaš jednu otázku dvakrát? a navyše v rozmedzí asi 5 min?
Alivia
14.04.10,11:45
ďakujem veľmi pekne za príkladné a jasné odpovede.
Duplicita preto, lebo mi nahlásilo, že je to nefunkčne zadaná otázka,..
Gabi03
14.04.10,12:16
Alívia, neviem čo myslíš pod pojmom dohadné položky, tento pojem bol totiž k 1.1.2003 zrušený, išlo o účty 388 a 389, pokiaľ myslíš účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov /účtovná skupina 38/ tak tá sa používa na účtovanie medzi dvomi účtovnými obdobiami a účtovným obdobím je účtovný rok, takže pokiaľ máš účtovný rok zhodný s kalendárnym tak by som počkal na výmer. Keď ale chceš silou mocou účtovať tak si zadefinuj vlastný účet napríklad 386 výdavky BO /bežného účtovného obdobia / a zaúčtuj dan 532/386.:) Ešte ma napadá, snáď by to šlo cez 323 krátkodobé rezervy.

Súhlasím. Ale aj my sledujeme mesačne náklady.
V tomto prípade by som však použila účet 326, lebo suma by mala byť známa. (Účet 328 nemám v programe. :eek::o:D)