Iva1
16.04.10,01:40
Dobry den, zaregistrovali sme nasich zamestnancov na vystavu v Taliansku. Od zahranicneho dodavatela ocakavame fakturu za registracny poplatok a ubytovanie. Predpokladam, ze budu fakturovane s DPH (par. 16-3). Cize nebudem nic samozdanovat, co potom s tou DPH, ktoru zaplatime. Mozme ziadat o jej vratenie cez DU? Ak by sme to platili aj pre klientov a budeme musiet fakturovat dalej pre slovensku zdanitelnu osobu, s akou DPH budeme refakturovat?????