Julia9
19.04.10,09:13
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ohľadom číslovania vystavených faktúr v Omege. Mám nastavené číslovanie vo formáte RRMM000 (napr. faktúra č. 1 v apríli 2010 má číslo 1004001 atď.). Mám však problém - ak potrebujem ešte začiatkom apríla vystaviť faktúru do marca a potom sa vrátim do apríla, musím číslovanie faktúr ručne opravovať, lebo mi potom vždy ponúka iba poradie č. 1. Neviete mi prosím poradiť, či nemám niečo zle nastavené? Alebo dať tip ako sa vyhnúť tomu, aby som následne všetky nové faktúry nemusela ručne opravovať...

Ďakujem! Júlia
andreaS
19.04.10,07:27
osobne sa mi take cislovanie nepaci... preco? lebo nikdy nevies, ci mas vsetky faktury...

ked idu pekne jedna za druhou, ziadne MM, tak vies, ci mas vsetko... ci nieco nechyba... a nepaci sa mi ani ziadne vsuvanie faktur... 15 dni je dostatocna doba na vyfakturovanie vsetkeho z predchadzajuceho mesiaca... aspon to je moj nazor...

co sa tyka cislovania v omege, ja nechavam v 99% tak, ako ma nastavene program... malokedy nieco upravujem podla seba...
Julia9
19.04.10,08:29
Bohužiaľ si iné číslovanie nemôžem dovoliť, nakoľko sa ku mne dostávajú neskoro podklady z našich pobočiek...
andreaS
20.04.10,06:17
teraz ma este napadlo... co tak dat kazdej pobocke osobitny ciselny rad?

Robila som takto pre jednu firmu a pobocky si sice faktury vystavovali samy, ale kazda pobocka mala svoj prefix v cislovani...

napr. RR-prefix-XXXXX

ZA = 1020xxxx
NR = 1044xxxx

alebo naopak

ZA = 2010xxxx
NR = 4410xxxx