jamena
22.04.10,08:37
Dobry den,

Mam taký problém, prišla nám faktúra z ČR za službu (aj my aj v ČR sme platitelia DPH). Faktúra bola uvedená bez DPH. Mám to samozdaniť? ak áno, v akom riadku DPH to mám uviesť? som začiatočník.
Johanka
22.04.10,06:49
O akú službu sa jedná ?
jamena
22.04.10,09:11
Ide o výstavbu expozičného stánku na výstave (vo Francúzsku)
IvoM
22.04.10,11:08
Podľa mňa je miesto dodania vo Francúzsku a teda nie je možné previesť daňovú povinnosť do iného štátu, buď Vy alebo dodávateľ z ČR sa musíte registrovať vo Francúzsku /teda pokiaľ platí obdoba §16.1 alebo §16.3 aj tam/
hela60
27.04.10,06:24
Mám podobnú otázku ako je táto. Len s tým rozdielam, že poskytovateľ služby, ktorú som využila je z ČR, faktúra je bez DPH a ja nie som platcom DPH. Ako a kde sa má zaplatiť DPH? Ďakujem za každú radu.
benji74
27.04.10,08:53
Mám presne ten istý problém. Prijímam službu (webhosting) z ČR. Firma, ktorá službu dodáva je platcom DPH v ČR a ja nie som platca DPH. Posledná faktúra mi bola zaslaná bez DPH, pričom som bol upozornený, že po novele zákona 222/2004 Z.Z som od 1.1.2010 povinný uhradiť DPH v SR, takže by som sa mal zaregistrovať ako platca DPH podľa §7a uvedeného zákona. Túto skutočnosť , ale vyvracia §69 ods.2, citujem:

(2) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je zahraničná osoba platiteľom DPH mala by vystaviť faktúru vrátane DPH a zaplatiť ju v ČR v príslušnom zdaňovacom období správcovi dane. Potvrdila mi to aj pracovníčka Daňového úradu Banská Bystrica I. Česká strana, ale tieto argumenty odmieta z odôvodnením, že "legislativy našich států se v určitých záležitostech liší", takže si s touto situáciou neviem poradiť. Poslal som elektronickou poštou žiadosť o vyjadrenie DRSR, ale odpoveď som zatiaľ nedostal.
hela60
27.04.10,20:15
Nikto nám nepomôže? prosíím:)
babi2
28.04.10,05:46
Nikto nám nepomôže? prosíím:)
Tu je na podobnú otázku odpoveď od Janky Acsovej možno Vám pomôže http://moje.hnonline.sk/node/581
hela60
28.04.10,05:55
Pomohlo, aspoň mne určite, ďakujem.:)
elenka
28.04.10,07:28
Prosím do ktorého riadku v daňovom priznaní dph uviesť nadobudnutie tovaru z EU (ČR).
Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Tamila
28.04.10,07:33
Nadobudnutie tovaru sa objaví v riadkoch 7, 8, 19, 21.
lenkam68
28.04.10,08:24
Ak ide o službu kedy príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona, uvádzaš ju na výstupe do r. 9 a 10. Ak ide o službu podľa § 69 ods. 3, daň uvedieš do r. 11 a 12. Na vstupe ti vchádza daň do r. 21 a 23.
lenkam68
28.04.10,08:30
mimotemy Ospravedlňujem sa za nepozornosť, reagovala som na prvú otázku z 22.4. Vôbec som si nevšimla, že už som na druhej strane a otázka je zodpovedaná. :eek::D
elenka
28.04.10,08:44
Ďakujem pekne, pomohli ste mi.
elenka
29.04.10,05:37
Nadobudnutie tovaru sa objaví v riadkoch 7, 8, 19, 21.
ďakujem. Riadok 36 a 37 sa nemení keďže dph je aj na vstupe aj na výstupe ? neviem, prečo - keď som si vytlačila výkaz z programu, sa mi objavila výška doplnenej dph v r. 36 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmerného odpočtu.
Luba
29.04.10,05:47
Keď máš nadobudnutie tovaru, tak DPH na výstupe by mala byť rovnaká ako na vstupe, t.j. ak nie je žiadna iná oprava daň.priznania, tak na r.36 ani 37 by nemalo byť naozaj nič. Snáď si skontroluj, či máš dobre nahodenú tú faktúru z ČR, teda či máš aj vstup aj výstup. Inak potom hádam už len ručne to upraviť, ak to program nevie...
elenka
29.04.10,08:57
Ďakujem - už som to vyplnila na internete - kontrolovala som aj vstup aj výstup, inak mám nadmerný odpočet, výška tohto sa nezmenila, ale jednoducho sa mi výška dph z r. 08 dostala aj do r. 36 so znamienkom + čiže daňová povinnosť. Tak som sa chcela utvrdiť, lebo som nemala ešte taký prípad. Ďakujem za ochotu reagovať. Pekný deň.
psps
18.05.10,10:15
Mám v tom truchu zmätok. Príjímame tovar z ČR (rôzne drevenné profily, ktoré potom ďalej predávame v SR). Dodavateľ v ČR je platcom DPH. Na prijatých faktúrach majú spomenuté: DPH platí príjemca §63 (asi podľa ich zákona). Vždy tieto faktúry samozdaňujem a suma DPH sa mi objaví na riadkoch 8, 19 a 21. Mám to dobre? Nemá to byť niekde na riadku 10, 12, alebo 14 ?
Tamila
18.05.10,10:53
Mám v tom truchu zmätok. Príjímame tovar z ČR (rôzne drevenné profily, ktoré potom ďalej predávame v SR). Dodavateľ v ČR je platcom DPH. Na prijatých faktúrach majú spomenuté: DPH platí príjemca §63 (asi podľa ich zákona). Vždy tieto faktúry samozdaňujem a suma DPH sa mi objaví na riadkoch 8, 19 a 21. Mám to dobre? Nemá to byť niekde na riadku 10, 12, alebo 14 ?
Máš to dobre, nadobudnutie tovaru sa objavuje v r. 7,8,19,21.
ccokoladecka
19.05.10,06:04
poprosím o radu, v roku 2009 nám boli na základe zmluvy poskytnuté z ČR služby na využívanie informačných technológií. Obidvaja sme platci DPH. Vystavili nám faktúru, do roku 2009 s DPH. Chcem sa spýtať, či je správne vystavená? hľadala som to aj v zákone, podľa §69 ods. 2 by to sedelo. Ale chcela by som poprosiť o bližšie vystvetlenie, či je faktúra správne vystavená.
psps
23.05.10,07:14
Prijala som českú faktúru za audit. Audit bol vykonaný tu na Slovensku od českej firmy pre slovenskú firmu. Túto faktúru samozdaním, ale nie je mi jasné, v ktorých riadkoch daňového priznania sa mi má objaviť suma DPH ?
jeso
23.05.10,07:21
ak je to služba podľa § 15 - riadky 11, 12 a následne odpočet riadok 21
psps
24.05.10,12:38
ak je to služba podľa § 15 - riadky 11, 12 a následne odpočet riadok 21
Prečítala som si ten §15, ale aj tak mi to nie je jasné. V tomto prípade je miesto dodania kde? Ak je miesto dodania u nás, tak to ide na riadky 11,12? A ak je miesto dodania v Čechách, tak to ide na iné riadky?
lenkam68
25.05.10,04:35
Podľa § 15 ods. 1 je miesto dodania tam, kde je zdaniteľná osoba usadená, takže SR a preto platí odpoveď od jeso - r. 11, 12 a 21.
Samozdaňuješ podľa § 69 ods. 3.
Ak by si prijala službu, pri ktorej je miesto dodania v inom ČŠ, bola by na faktúre vyčíslená DPH príslušnej krajiny.Túto DPH si nemôžeš u nás uplatniť, preto ju účtuješ do nákladov. Pri splnení podmienok môžeš požiadať o vrátenie dane iný ČŠ.
psps
08.06.10,07:35
Mám faktúru za letáky od českej firmy. Fakturujú nám tlač letákov, ktorá prebieha u nich a distribúciu-roznos letákov prebieha u nás. Všetko dávam pod jedným číslom na riadky daňového priznania 7,8,19 a 21. Môžem to tak mať? Nemusím tú distribúciu oddeliť a ako službu dať na riadky 11,12 a 21 ?
psps
13.06.10,05:34
Mám faktúru za letáky od českej firmy. Fakturujú nám tlač letákov, ktorá prebieha u nich a distribúciu-roznos letákov prebieha u nás. Všetko dávam pod jedným číslom na riadky daňového priznania 7,8,19 a 21. Môžem to tak mať? Nemusím tú distribúciu oddeliť a ako službu dať na riadky 11,12 a 21 ?
Poradíte?
KEJKA
13.06.10,06:14
oni to aj distribuujú? podľa mňa je to všetko služba s prenosom DP.
psps
23.06.10,09:40
oni to aj distribuujú? podľa mňa je to všetko služba s prenosom DP.
Nie fakturujú si distribúciu ale dávajú to roznášať do inej firmy.
Na faktúre je uvedená tlač, ale myslia sa tým letáky, čiže tie malé papieriky + ich tlač dokopy. Celú sumu z faktúry dávam do intrastatu, čiže tú tlač+distribúciu. Asi to mám úplne zle, že? Ako z toho von?
moniq81
23.06.10,12:37
A čo v prípade, že ide o službu poskytnutú v ČR platcovi DPH od platcu, fakturovanú bez DPH, lebo u nich je oslobodená - veterinárne ošetrenie. Vstupuje do DPH alebo nie, robí sa samozdanenie alebo nie?
free_cool_in
07.07.10,15:50
Dobry den, vazeni a mili poradaci!
Chcel by som sa spytat - UJ - platca DPH - nadobudla sluzbu z CR - tiez od platcu DPH. Ide o webhosting - reklamne sluzby resp. poskytuvanie webovych stranok, hostovanie. Viete mi, prosim, poradit, o aky paragraf DPH sa mam opriet pri samozdanenie, pripadne ako to zauctovat v JU, resp. do ktorych riadkov vpisat pri podani danoveho priznania k DPH?
Dakujem vam vsetkym za snahu a ochotu!
Monika Kováčová
07.07.10,16:02
r. 11 , 12 - výstup a r. 21 vstup
par. 15 ods. 1 zákona o DPH
free_cool_in
07.07.10,16:31
Vdaka! A co sa tyka zauctovania v JU - normalne zauctujem fakturu bez DPH a potom vystavim dva interne doklady - pricom jeden bude akoze dan na vystupe a druhy ako dan na vstupe, ci? A do nich uctujem len DPH? Vezme mi program iba sadzbu? Ci je to jedno? Dakujem Vam velmi krasne!
joey1986
08.07.10,05:32
riadok 7 (základ) a riadok 8 (19 % zo základu) v daňovom priznaní DPH
Monika Kováčová
08.07.10,06:00
riadok 7 (základ) a riadok 8 (19 % zo základu) v daňovom priznaní DPH
prečo?
joey1986
08.07.10,07:20
ospravedlňujem sa, to bolo k úplne inému príspevku, nejak mi zblbol net, pardóon :)
jb0863
08.07.10,12:56
Pekny den
Poradi a vysvetli mi laicky niekto nasledovny problem:Fakturujem material 520,-€ a pracu 130,-€ do Rakuska.Ja aj Rakuska firma sme platcami DPH.Ja im vystavim fakturu bez DPH , v danovom priznani DPH do ktoreho riadku napisem ake hodnoty , je nutne rozdelit material a pracu ? Do knihy "dan na vystupe" do kolonky cena bez dane vpisem zaklad dane bez DPH a do kolonky "dan" vpisem 19% zo zakladu dane???
Prosim o skoru odpoved.Dakujem
Jana1303
19.07.10,08:31
Pekný deň prajem,
ja potrebujem poradiť. Platca DPH na Slovensku má faktúru z ČR od platcu DPH s daňou, slovenský podnikateľ túto daň nechce žiadať späť a preto nevie či do nákladov má dať celú čiastku teda aj s DPH alebo iba základ dane a o DPH vôbec neúčtovať.
Tweety
19.07.10,08:34
Pekný deň prajem,
ja potrebujem poradiť. Platca DPH na Slovensku má faktúru z ČR od platcu DPH s daňou, slovenský podnikateľ túto daň nechce žiadať späť a preto nevie či do nákladov má dať celú čiastku teda aj s DPH alebo iba základ dane a o DPH vôbec neúčtovať.
Ako platiteľ dph pri nákupe od platiteľa v EÚ ste mali nakupovať bez dph a samozdaniť v tuzemsku, teraz buď faktúru zašlete na prepracovanie, alebo zaúčtujete celú do nákladov.
Jana1303
19.07.10,08:39
...ďakujem....