Vlastas
23.04.10,14:42
V 3/10 sme vyfakturovali službu do ČR (bez DPH)podľa §15 ods.1, zaslali sme súhrnný výkaz a teraz neviem do ktorého riadku priznania DPH mám túto službu uviesť. Podľa mňa do r.15 a následne r.16 - je to správne, prosím poraďte. :confused::confused::confused:
Blankake
23.04.10,12:47
Služby dodané do iného členského štátu vstupujú len do súhrnného výkazu, do daňového priznania nie (pretože daň z nich nebudeš platiť Ty - daňová povinnosť prechádza na príjemcu takejto služby)
Vlastas
26.04.10,06:47
Služby dodané do iného členského štátu vstupujú len do súhrnného výkazu, do daňového priznania nie (pretože daň z nich nebudeš platiť Ty - daňová povinnosť prechádza na príjemcu takejto služby)

Ďakujem veľmi pekne.
lenkak
26.04.10,07:24
ty robíš v mrp,
riešilo sa to aj v tejto téme, nájdeš tam aj typy dph.
http://www.porada.sk/t133673-p2-mrp-a-kody-dph-v-pu.html#post1380893
Vlastas
26.04.10,12:51
ty robíš v mrp,
riešilo sa to aj v tejto téme, nájdeš tam aj typy dph.
http://www.porada.sk/t133673-p2-mrp-a-kody-dph-v-pu.html#post1380893

Lenka ďakujem, bodík ti neviem pridať,tento systém hodnotenia neviem ovládať. Aj keď Richard píše, že zadávateľ témy môže hodnotiť príspevok aj bez požadovaného počtu bodov mne to nejde