adaz
25.04.10,14:23
ahojte, prosím poradte. Potrebujem súrne do danového priznania.
Vystavovala som fa z e-shopu a mám vo fa uvedené aj poštovné 5eur, ale to je oslobodené od dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) že? tak kam to mám v danovom priznaní zapísať?
- základ dane bez poštovného by som dala do kolonky 3, dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) z toho je v kol.4. Len neviem kam zapísať tých 5 eur, čo sú oslobodené od dph.
dakujem veľmi pekne
andreaS
25.04.10,12:53
postovne ma od dph oslobodene iba Slovenska posta.
babi2
25.04.10,12:55
ahojte, prosím poradte. Potrebujem súrne do danového priznania.
Vystavovala som fa z e-shopu a mám vo fa uvedené aj poštovné 5eur, ale to je oslobodené od dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) že? tak kam to mám v danovom priznaní zapísať?
- základ dane bez poštovného by som dala do kolonky 3, dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) z toho je v kol.4. Len neviem kam zapísať tých 5 eur, čo sú oslobodené od dph.
dakujem veľmi pekne
Poštovné v Tvojom prípade tiež fakturuješ s DPH, od DPH je poštovné oslobodené iba u priameho dodávateľa teda u pošty
adaz
25.04.10,13:14
dakujem za pomoc.
a ešte by som sa rada opýtala. Dodávateľ mi poslal dobropis s dátumom 31.12.2009, poslali mi ho až koncom marca ked bol celý účtovný rok ukončený. Tým pádom ho nemám uvedený v účtovníctve ani v dphčku.Môžem ten dobropis započítať teraz do dph a brať ho ako doklad týkajúci sa 1.kvartálu 2010/na dobropis dám poznámku že mi došiel 2.4.2010/? Jedná sa o českého dodávateľa platiteľa dph, čiže dph mi to vôbec neovplyvní.
Alebo sa musia všetky doklady prerobiť a podať opravné/dodatočné danové priznanie?
Johanka
25.04.10,13:46
§ 25 Zákona o DPH
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
adaz
25.04.10,13:49
ok a teraz aby tomu pochopil úplný začiatočník prosím. Aby som si náhodou nevysvetlila inak
Johanka
25.04.10,14:08
... a ako si si to vysvetlila ?
babi2
25.04.10,14:10
ok a teraz aby tomu pochopil úplný začiatočník prosím. Aby som si náhodou nevysvetlila inak
"rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane".
To znamená, že do DPH to zahrnieš teraz teda v 1. Q., kedy si obdržala doklad. Neviem na akú sumu ten dobropis je, ale zrejme by bolo treba podať dodatočné DP k dani z príjmu, nakoľko dobropis znížil náklad a zvýšil daňový základ.
Johanka
25.04.10,14:11
dakujem za pomoc.
a ešte by som sa rada opýtala. Dodávateľ mi poslal dobropis s dátumom 31.12.2009, poslali mi ho až koncom marca ked bol celý účtovný rok ukončený. Tým pádom ho nemám uvedený v účtovníctve ani v dphčku.Môžem ten dobropis započítať teraz do dph a brať ho ako doklad týkajúci sa 1.kvartálu 2010/na dobropis dám poznámku že mi došiel 2.4.2010/? Jedná sa o českého dodávateľa platiteľa dph, čiže dph mi to vôbec neovplyvní.
Alebo sa musia všetky doklady prerobiť a podať opravné/dodatočné danové priznanie?
Kedy si ho obržala ?
adaz
25.04.10,14:22
Takže napríklad:
4Q 2009 - základ dane 17000€ , 3230€ daň
1Q 2010 - základ dane 12500€, 2375€ daň

dobropis k 31.12.2010 ktorý došiel 2.4.2010 - základ dane 3000€, daň 570€. Zatiaľ nie je započítaný nikam.

Rozdiel medzi pôvodným a opraveným ZD je 3000€, a daň 570€ by sa mali uviesť v DP za /zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane/ - čo sa pokladá za doklad?
ako podľa mňa tá suma by sa mala uviesť v tomto 1Q danového priznania. Ak áno tak neviem či tú sumu normálne odpočítam od ostatných faktúr ktoré som dostala od českého dodávateľa a uvediem to v riadku 07 a 08. Alebo ako niečo dodatočné sa to píše inde.
adaz
25.04.10,14:24
dobropis došiel 2.4.2010 a je na sumu 3783,41 eur
adaz
25.04.10,14:25
ale na konci roka mi aj tak vyšla strata, tak je potrebné podávať dodatočné DP?
andreaS
25.04.10,14:31
hm, este dotaz... uctujes v JU ci v PU?
adaz
25.04.10,14:32
v JU
Johanka
25.04.10,14:36
§ 25 Zákona o DPH
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
Doklad o oprave základu dane , t.j. dobropis si obržala 2.4.2010. Tzn., že rozdiel uvedieš v DP za II.Q/2010.

Z poučenia na vyplnenie DP k DPH:
25. Riadok 07 - súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane.
Nadobúdateľ uvádza tiež rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Základ dane sa zníži alebo zvýši podľa charakteru opravy základu dane. ...
adaz
25.04.10,14:38
ok, a okrem riadku 7 a dane v riadku 8 budem tu sumu iba rozdielu ešte niekde uvádzať alebo nie?
a mám podávať teda to dodatočné priznanie za min. rok?
babi2
25.04.10,17:50
ok, a okrem riadku 7 a dane v riadku 8 budem tu sumu iba rozdielu ešte niekde uvádzať alebo nie?
a mám podávať teda to dodatočné priznanie za min. rok?
Keďže účtuješ v JÚ, tak nepodávaš DDP k dani z príjmu a dobropis zaradíš do DPH za 2.Q.2010
adaz
26.04.10,05:20
veľmi pekne ďakujem Vám všetkým za pomoc!!!
robin1
12.07.10,14:31
Keďže účtuješ v JÚ, tak nepodávaš DDP k dani z príjmu a dobropis zaradíš do DPH za 2.Q.2010
A keby účtovala v PU, bolo by potrebné podávať dodatočné DP? (v tomto prípade by znižoval stratu)
Podľa mňa áno, len si to chcem overiť, pretože mám teraz taký prípad.
johanka12
24.07.10,11:04
Ahojte,
robim danove dph stvtrocny platca od 1.4.2010,vychadza mi rozdiel jeden cent popisem to podrobne :

predvaha dph na vstupe 744.17
odpocet po registracii : 479.77
spolu :1223.94

ked si to dam do v MRP do vypcet DPh
na riadku 23 mam 744.16
na riadku 26 mam 479,77
spolu : 1223.93

prekontorlovala som uz vsetky doklady vsetky su spravne neviem kde mam este hladat chybu?

Dakujem za kazdu radu
KEJKA
24.07.10,12:45
MRP ti vypočítava DPH alebo ju nahadzuješ?
Asi vypočíta a ty ju môžeš pri doklade prepísať, vyskúšaj.
Ak to nepomôže, tak si ten 1 cent neodpočítaš a zaúčtuješ do nákladov _ vadí ti to?
johanka12
24.07.10,13:01
Dakujem KEJKA za odpoved

nedalo mi to a presla som znova vsetky pokladnicne doklady a hura v jednom som ten jeden cent nasla teraz mi to uz sedi presne.:)