nikita1313
19.10.05,09:22
Dobry den, mam zahranicnu zalohovu fakturu ktoru som prijala v semptembri vtedy je aj vystavena. Este sme ju nezaplatili. Kedy ju mam dat do DPH? uz v septembri alebo az ked ju uhradim??? dakujem velmi pekne
renča1
19.10.05,07:57
zahraničnú záloh.faktúru neúčtuješ , účtuješ iba jej úhradu. DPH si pripoč. a zároveň odpočítaš až vtedy, ked ti príde daňový doklad, dňom vystavenia - NBS.
jarabica
20.10.05,09:37
nesuhlasim, podla §19 (4) ak je platba prijata pred dodanim tovaru alebo sluzby, vznika danova povinnost z prijatej platby dnom prijatia platby. vztahuje sa to pri dodani tovaru a sluzby zo zahranicia.
Marian
22.10.05,16:53
To jarabica,
citácia presná avšak toto sa nevzťahuje na prijaté platby zo zahraničia. Ak prijmem platbu za tovar zo zahraničia vopred, nemôže mi vzniknúť daňová povinnosť, lebo toto dodanie bude aj tak oslobodené.
Paula
22.10.05,16:56
[/QUOTE]zadávateľ otázky prijal faktúru od dodávateľa, nie platbu od odberateľa :) .
Jana Acsová
22.10.05,17:06
zahraničnú záloh.faktúru neúčtuješ , účtuješ iba jej úhradu. DPH si pripoč. a zároveň odpočítaš až vtedy, ked ti príde daňový doklad, dňom vystavenia - NBS.Tomuto nerozumiem. Čo sa myslí daňovým dokladom, t.j. s čím súvisí? S vyúčtovaním zálohy? S realizáciou dodávky? Ak s realizáciou dodávky, tak daňová povinnosť závisí odo dňa dodania a zo zadania ani netušíme, či ide o tovar alebo službu, či iné podrobnosti, takže to nemusí byť dňom vystavenia.