Mipolka
06.05.10,11:39
Dobry den prajem,
mame MV v operativnom prenajme. V r.2009 vznikla na nom poistna udalost. V najomnej zmluve k vozidlu mame uvedene ze v zmysle vzniku poistnej udalosti budeme hradit spoluucast. Tu nam ale leasingova spolocnost vyfakturovala az teraz s aprilovym datumom dodania. Je to danovo uznany naklad v r.2010? :confused:
Tweety
06.05.10,09:40
Dobry den prajem,
mame MV v operativnom prenajme. V r.2009 vznikla na nom poistna udalost. V najomnej zmluve k vozidlu mame uvedene ze v zmysle vzniku poistnej udalosti budeme hradit spoluucast. Tu nam ale leasingova spolocnost vyfakturovala az teraz s aprilovym datumom dodania. Je to danovo uznany naklad v r.2010? :confused:
A nerobili ste v roku 2009 na ňu rezervu?
Tweety
06.05.10,09:45
A nerobili ste v roku 2009 na ňu rezervu?
Ak nie, tak zaúčtujete ako náklad roku 2010. Bude daň. uznaným.
Mipolka
06.05.10,10:13
Nie netvorili. A v zmysle akeho § je tento naklad danovo uznany?
azla
06.05.10,10:19
Nie netvorili. A v zmysle akeho § je tento naklad danovo uznany?

§17
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
Mipolka
06.05.10,10:27
§17
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.


Uz som to aj ja nasla....dakujem :)
ccokoladecka
30.06.10,08:27
Dobry den, chcem sa spýtať, či som správne vystavila faktúru do ČR spoločnosti ktorej sme prefakturovali na základe zmluvy spoluúčasť z poistnej udalosti. Vystavila som ju samozrejme bez DPH, len neviem, či som tam mala dať aj nejakú odvolávku zo zákona, prečo som ju takto vystavila. K faktúre som priložila kópiu oznámenia o poistnom plnení z poisťovne.
Poprosím Vás o informáciu, či som urobila správne. ďakujem