zula
20.10.05,07:32
Prosim Vas vie mi niekto poradit s jednym problemom? Dostali sme tuzemsku fakturu od dodavatela za sluzbu s DPH, ktoru na zaklade porusenia zmluvy dodavatelovi vraciame. Fakturu mam ale zaradenu v doslych fakturach, cize zuctujem ju a tu nastava moj problem...na zaklade doporucenia auditora mam fakturu vystornovat samostanym storno dokladom, ok. DPH storno dokladu mam uctovat ako dobropis, a zaradit do r. 25? Alebo hodnotu DPH mam priamo odratat zo vstupu?

Dakujem krasne za pomoc.
zula
zuhl
20.10.05,05:46
Ja som také prípady už mala a urobila som to jednoducho: celú fa som nahrala znovu, ale s mínusovou hodnotou, čiže DPH som štátu vrátila. DÚ mi nič na to nepovedal.
renča1
20.10.05,07:39
riadok 25 DPH plusom
zula
20.10.05,08:08
hmm...a nepatria do riadku 25. len doklady, ktore su dobropisovane-ponizene plnenie? Ja ten doklad potrebujem len vystornovat, k plneniu realne nedoslo...
Tweety
20.10.05,08:11
Storno by som naúčtovala presne tak ako fa, aj tými kódmi pre DPH, pravdaže mínusovou položkou.
zula
21.10.05,07:32
ok, vdaka:)