tina.mm
17.05.10,06:31
Dobrý deň.
SRO si v DP DPH za 4.Q/2009 neuplatnila DPH na vstupe z dvoch dodávateľských faktúr z roku 2009. Neuplatní si ich vôbec, dodatočné daňové priznanie nechce konateľ podávať.
SRO teraz podáva DP na daň z príjmov za rok 2009. Čo s touto DPH? Chcela by som túto sumu k 31.12.09 zrušiť z účtu 343. Ako to zaúčtovať? Môže to byť 548/343 na základe interného dokladu? Musí to ísť ako pripočitateľná položka v daňovom priznaní na DzP?
Ďakujem.
truch
17.05.10,05:15
To bude obdobné ako pri diaľničnej nálepke. Ak si nenárokuješ DPH, môžeš ju dať do nákladov, ale je to pripočitateľná položka.
Opravte ma ak je to inak
truch
17.05.10,05:27
Doplním, je to §19 ods.3, písmeno k/2
..výdavkom je aj DPH ak na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH pri koeficiente.
Keďže ty nárok na odpočet máš nemôžeš ju dať do nákladov, ale musíš ju pripočítať, ako správne píše Twetty:)
Tweety
17.05.10,05:46
Doplním, je to §19 ods.3, písmeno k/2
..výdavkom je aj DPH ak na jej odpočítanie platiteľ DPH nemá nárok, alebo pomerná časť DPH pri koeficiente.
Keďže ty nárok na odpočet máš nemôžeš ju dať do nákladov.
Upresním: do nákladov ju samozrejme dať môžeš, ale budú to nedaňové náklady-pripočit. položka k ZD.
Lila
18.05.10,05:16
Keďže ste platitelia DPH, tak túto DPH
zaúčtuješ na aú 343xy a potom preúčtuješ cez int. účt. doklad na 548 /vytvor si však analytiku 548xy- nedaňový náklad/, pri ktorom uvedieš, že si DPH nechcete uplatniť-odpočítať
tina.mm
18.05.10,10:05
Všetkým pekne ďakujem.