Monka 7
18.05.10,13:16
Ahojte! chcem sa iba uistiť, či správne rozmýšlam...
Mám faktúru z Českej republiky za školenie vykonané v ČR. Dodávateľ je neplatcom DPH...
Podľa § 16 ods.3 ,ktorý hovorí: miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a pod. je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Teda DPH v tomto prípade ostáva miesto v CR ale tým, že je dodávateľ neplatca tak je DPH=0 a mojej DPH a môjho daňového priznania sa to nedotkne. Uvažujem správne?prosím poraďte
petra:-)
18.05.10,11:56
Ahojte! chcem sa iba uistiť, či správne rozmýšlam...
Mám faktúru z Českej republiky za školenie vykonané v ČR. Dodávateľ je neplatcom DPH...
Podľa § 16 ods.3 ,ktorý hovorí: miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a pod. je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Teda DPH v tomto prípade ostáva miesto v CR ale tým, že je dodávateľ neplatca tak je DPH=0 a mojej DPH a môjho daňového priznania sa to nedotkne. Uvažujem správne?prosím poraďte

Uvažujem rovnako. Prijatá služba - vzdelávanie fyzicky vykonané v ČR - má miesto dodania v ČR, slovenskú DPH neovplyvňuje. V danom prípade by som postupovala tak, ako píšete.
Monka 7
18.05.10,12:02
Ďakujem :)