Lila
24.10.05,10:06
Prosím Vás, toto je už ako nočná mora. Neviem do ktorého mesiaca mám dať ohľadom DPH túto došlú fa : /prijatá služba od slovenského dodávateľa/

Dátum vyhotovenia DF : 6.7.2005
Na faktúre uvedený dátum daň.povinnosti : 6.7.2005

Predmet DF : vyfakturovaná provízia za II.Q 2005

Podľa Z.o DPH som vyčítala, že vznik daň. povinnosti má byť dňom dodania služby. Podľa mňa táto DF patrí do júna 2005 .Alebo sa mám držať dátumu na faktúre ako oni uviedli vznik daň.povinnosti a dať túto fa ohľadom DPH do 7/2005??? Ako to robíte Vy???
apsgroup
24.10.05,08:26
Ked más dátum danovej povinnosti 6.7.2005, do 6/2005 to dat nemozes. Druha vec je, či to tá firma uviedla spravne ale to je ich problem. Mozes ich na to upozornit a dat zmenit datum dan.povinnosti na 30.6.2005.
Tweety
24.10.05,08:31
Prosím Vás, toto je už ako nočná mora. Neviem do ktorého mesiaca mám dať ohľadom DPH túto došlú fa : /prijatá služba od slovenského dodávateľa/
Dátum vyhotovenia DF : 6.7.2005
Na faktúre uvedený dátum daň.povinnosti : 6.7.2005
Predmet DF : vyfakturovaná provízia za II.Q 2005
Podľa Z.o DPH som vyčítala, že vznik daň. povinnosti má byť dňom dodania služby. Podľa mňa táto DF patrí do júna 2005 .Alebo sa mám držať dátumu na faktúre ako oni uviedli vznik daň.povinnosti a dať túto fa ohľadom DPH do 7/2005??? Ako to robíte Vy???
Aj podľa mňa mal byť dátum dodania júnový, nárok na odpočet by bol vznikol vtedy. Lenže ak máš na fa júl, môžeš si ho uplatniť až v júli.
Lila
24.10.05,08:42
Čiže, nerozmýšľať až tak nad faktúrami, ale DPH dávať do mesiacov ako to uviedol dodávateľ.
Som rada, lebo už som mala z toho riadny hokej.
Tweety
24.10.05,08:52
Čiže, nerozmýšľať až tak nad faktúrami, ale DPH dávať do mesiacov ako to uviedol dodávateľ.
Som rada, lebo už som mala z toho riadny hokej.No nie je to celkom tak, pretože v uvedenom prípade bol nárok na odpočet o mesiac skôr ako uviedli na fa. Radila by som na to upozorniť dodávateľa. Lenže, keď je zle uvedený dátum na dodáv.fa a neurobíme s tým nič, tak potom sa nám posunie odpočet DPH. V konečnom dôsledku je to v náš neprospech.:rolleyes:
Lila
24.10.05,08:59
A ešte sa chcem poradiť:
Ak mi neplátca DPH fakturuje za službu, ktorú sme prijali v marci 2005, až v júli a dá tam vznik daň.povinnosti 20.7.2005 aj tu pre nás platí, že to dáme do DPH podľa DF t.j. do 7/2005 alebo najneskôr do 30.6.2005 bez ohľadu na došlú faktúru a dátumy, ktoré sú na nej uvedené?
Tweety
24.10.05,09:07
Je to nesprávne účtovanie u dodávateľa. Ja ako odberateľ by som na Tvojom mieste trvala na fa, pretože je povinnosť do 15 dní od dodania vyhotoviť fa. V prípade fa od neplatcu je to v konečnom dôsledku jedno, takýmto postupom zaplatíte za službu neskôr a neskôr si zúčtujete do nákladov.
Lila
24.10.05,09:11
On je neplátca, on fakturoval nejakú smešnu províziu /200 Skk/ . Čiže podľa tohto ja to nemám ani kde v daň. priznaní uviesť.
Tweety
24.10.05,09:15
Ak je neplátca, tak si nemôže účtovať DPH a Ty ako plátca si ju neodpočítaš, pretože tam nie je.
Lila
24.10.05,09:26
A ešte mám jednu otázočku:Záloh. fa sme uhradili 29.7.05 nákup str. lístkov, ktoré nám kuriér doniesol až 2.8.2005 . Na došlej fa je uvedený dátum dodania 1.8.2005 .

V tomto prípade sa mám pridŕžať §19 odst. 4 , dátum úhrady je daň. povinnosť alebo podľa DF t.j. dátum 1.8.2005 bude daň.povinnosť ?
Tweety
24.10.05,10:19
Podľa dátumu dodania na fa.
Lila
24.10.05,11:22
Čiže za všetky DF zodpovedá dodávateľ ? To čo je uvedené na DF je podľa DPH sväté ???? I keď sú to omyly???

A ešte čosi, ak nám slov. dodávateľ refunduje bank.poplatky v cudzej mene
vznik daň.povinnosti 30.8.2005 - my to prepočítame kurzom NBS k 30.8.05 a
čo sa týka účtovania predpokladám, že to bude ten istý dátum, hoci DF som dostala až 20.9.05.
Uvažujem správne????,,
Tweety
24.10.05,11:28
Tak ako som už uviedla, treba ich na to upozorniť, pretože prichádzate o možností odpočtu DPH.
Lila
24.10.05,11:31
Prosím ešte poradiť v mojom predchádzajúcom príspevku.
Tweety
24.10.05,11:39
Prosím ešte poradiť v mojom predchádzajúcom príspevku.Odpoveď viď prísp.11:rolleyes: .
ecuch
27.10.05,06:00
[QUOTE=Lila]Čiže za všetky DF zodpovedá dodávateľ ? To čo je uvedené na DF je podľa DPH sväté ???? I keď sú to omyly???

Nemyslím si, že by to bolo celkom tak. V §49 ods. 1 sa píše: právo odpočítať daň z tovaru (služby) vzniká platiteľovi v deň kedy vznikla pri tomto tovare (službe) daňová povinnosť. Čiže po slovensky povedané - faktúra od dodávateľa by mala byť správna.
Jana Acsová
27.10.05,17:31
Dátum vyhotovenia DF : 6.7.2005
Na faktúre uvedený dátum daň.povinnosti : 6.7.2005
Predmet DF : vyfakturovaná provízia za II.Q 2005
Podľa Z.o DPH som vyčítala, že vznik daň. povinnosti má byť dňom dodania služby. Podľa mňa táto DF patrí do júna 2005 .Alebo sa mám držať dátumu na faktúre ako oni uviedli vznik daň.povinnosti a dať túto fa ohľadom DPH do 7/2005??? Ako to robíte Vy???V prípade provízie záleží na zmluve. Služba môže byť dodaná v rôznych režimoch, môže sa jednať nielen o dodávku služby podľa § 19 ods. 2, ale aj § 19 ods. 3 ... a možno aj ďalšie. Rozhodujúce sú dohodnuté podmienky.