Mikolajova
26.10.05,08:16
Ahojte vsetci, chcela by som sa s Vami poradit a mozno aj Vy mate tento problem. Mam dosle faktury z EU, kde je ich datum vystavenia napr.1.10.2005 tovar mi dojde 15.10.2005. Je mi jasne ze do zaväzkov davam kurzom podla datumu vystavenie a v sklade podla datumu prijatia na sklad. Ale, robim aj intrastat a kedze od 1.1.2006 ho chcem robit v softe tem mi ho robi v datume prijatia na sklad a nie v datume vystavenia faktury. V softovej firme mi kazala urobit si inter. smernicu, ze prepocet nebude podla vystavenia faktury ale podla prijatia na sklad co na to poviete?
misurka
26.10.05,06:26
do intrastatu kazdopadne dnom vystavenia faktury, ved tento datum je i dnom dodania pre výpočet DPH pri "samozdanení"
Mikolajova
26.10.05,06:32
Tak potom nebude vadid ak tovar na sklade budem mat prepocitane datumom vystavenia?
Mikolajova
26.10.05,06:33
Este pripajam vyjadrenie:
takze den uctovneho pripadu je podla §2 ods.1 opatrenia 25 167/2003-92 a
10069/2004-74 aj
....den splnenia dodavky....
Pokial v systeme nastavite datum zauctovania prijatej Fa na den odpoctu
DPH, nemali by ste
vykazovat kurzove rozdiely oproti prijemkam a Intrastatu.
misurka
26.10.05,07:26
Ja na základe došlej faktúry účtujem na sklad dňom dodania.
Na účely DPH - samozdanenie vychádzam z kurzu platného v deň vystavenia faktury a ten používam aj pre Intrastat. Jednoducho sa hráš s 2 kurzami. A je takto určite správne, pretože to mám odsúhlasené aj kontrolórkou z DU.

Este pripajam vyjadrenie:
takze den uctovneho pripadu je podla §2 ods.1 opatrenia 25 167/2003-92 a
10069/2004-74 aj
....den splnenia dodavky....
Pokial v systeme nastavite datum zauctovania prijatej Fa na den odpoctu
DPH, nemali by ste
vykazovat kurzove rozdiely oproti prijemkam a Intrastatu.
Mikolajova
26.10.05,07:33
Ja viem, ze je spravne pouzivat dva kurzy, ale intrastat mi robi v kurze prijatia na sklad. Takze bud opravim Doslu fakturu t.j. dam datum prijatia na sklad na miesto vystavenia faktury, aby mi intrastat sedel alebo opačne.
misurka
26.10.05,09:22
Pozri, ja si robím intrastat v pomoc. tabuľkách v exceli. V účtovníctve to mám dátumom prijatia na sklad, a v intrastate dátumom vystavenia(dňom daň.povinnosti). Či to môžeš robiť aj inak, v tom ti neporadím, ale ja by som to inak ako je zákonom dané nerobila. To už je na tvoje triko, ako sa rozhodneš.

Ja viem, ze je spravne pouzivat dva kurzy, ale intrastat mi robi v kurze prijatia na sklad. Takze bud opravim Doslu fakturu t.j. dam datum prijatia na sklad na miesto vystavenia faktury, aby mi intrastat sedel alebo opačne.
Mikolajova
26.10.05,09:26
Keby to bolo malo poloziek nevaham, ale aj kvôli tomu intrastatu sa kupil soft.
Karina
26.10.05,09:51
Intrastat by mal sedieť s tým čo uvedieš v daňovom priznaní, oni to totiž porovnávajú a kontrolujú a na základe toho ti napr. oznámia, že už nemáš používať 3-12 ale 1-12.
Podľa mňa, keď si určíš v smernici, že prepočítavaš aj tovar dátumom vystavenia FA, tak by to malo byť v poriadku. Ja to robím tak.
Jana Acsová
26.10.05,09:56
Podľa mňa, keď si určíš v smernici, že prepočítavaš aj tovar dátumom vystavenia FA, tak by to malo byť v poriadku. Ja to robím tak.Smernicou by sme namali riešiť jasnú definíciu uskutočnenia účtovného prípadu.
misurka
26.10.05,10:43
Ja mám tých položiek tiež neúrekom, robím si to priebežne. No čo už mi iné zostáva...

Keby to bolo malo poloziek nevaham, ale aj kvôli tomu intrastatu sa kupil soft.
Mikolajova
26.10.05,11:13
A mas na to aj soft, ktory nevyuzivas?
misurka
27.10.05,05:08
V uctovnictve mam aj Intrastat, kt. si vsak taha hodnoty z faktur, to zn. ze by mi to pocitalo tak ako tebe, tak preto tie excel tabulky.

A mas na to aj soft, ktory nevyuzivas?
Mikolajova
28.10.05,08:00
V pondelok by mi mala potvrdit pani z DU ci sa da robit prepocet aj podla internej smernici. Dam potom info mozno to niekomu pomoze.
JanaSys
28.10.05,09:08
AhMam dosle faktury z EU, kde je ich datum vystavenia napr.1.10.2005 tovar mi dojde 15.10.2005. Je mi jasne ze do zaväzkov davam kurzom podla datumu vystavenie Len ťa chcem upozorniť (ani ja v tom celkom nemám jasno):
Na poslednom školení,čo som bola, som sa dozvedela, že pri došlých FA sa použijú kurzy:
Príklad
FA :
Dátum dodávky : 27.9.2005
Kurz NBS v deň dodania tovaru: 41,- Sk/EUR
Deň vyhotovania faktúry : 14.10.2005
Kurz NBS v deň vyhotovenia FA : 42
Cena dodávky: 20000 EUr.
Účtovanie:
Dodanie tovaru z 27.9.2005 20000,- x 41 820000 132 321
Prijatie FA 14.10.05 3800,- x 42 159600 343 343

Preto mi nie je jasné, prečo do záväzkov to dávaš dňom vystavenia, to je kurz pre účely DPH . Deň účtovného prípadu je deň prijatia dodávky. Keď som sa spýtala a čo keď si v smernici určíme, že je to deň prijatia FA alebo deň jej vystavenia - to že v zákone o účtovníctve nie je.
Jana Acsová
28.10.05,14:38
Len ťa chcem upozorniť (ani ja v tom celkom nemám jasno):
Na poslednom školení,čo som bola, som sa dozvedela, že pri došlých FA sa použijú kurzy:
Príklad
FA :
Dátum dodávky : 27.9.2005
Kurz NBS v deň dodania tovaru: 41,- Sk/EUR
Deň vyhotovania faktúry : 14.10.2005
Kurz NBS v deň vyhotovenia FA : 42
Cena dodávky: 20000 EUr.
Účtovanie:
Dodanie tovaru z 27.9.2005 20000,- x 41 820000 132 321
Prijatie FA 14.10.05 3800,- x 42 159600 343 343
Tu len upozorním na skutočnosť, že nemáte splnenú podmienku podľa § 20 ods. 1 písm b), nakoľko faktúra bola vystavená neskôr ako je 15 dní po dodaní tovaru a teda podľa môjho názoru nemôže daňová povinnosť vzniknúť dňom jej vystavenia.
Jana Acsová
28.10.05,14:45
V pondelok by mi mala potvrdit pani z DU ci sa da robit prepocet aj podla internej smernici. Dam potom info mozno to niekomu pomoze.Aj keby vám niekto také vyjadrenie dal, nedoporučujem ho aplikovať všeobecne. Účtovná jednotka musí pri zadefinovaní účtovného prípadu vychádzať aj z vnútorných podmienok firmy (evidencia DF, obeh dokladov, nadväznosť na možnosť zúčtovania DF do určeného dňa nasledujúceho mesiaca a pod.)
JanaSys
31.10.05,09:23
Tu len upozorním na skutočnosť, že nemáte splnenú podmienku podľa § 20 ods. 1 písm b), nakoľko faktúra bola vystavená neskôr ako je 15 dní po dodaní tovaru a teda podľa môjho názoru nemôže daňová povinnosť vzniknúť dňom jej vystavenia.Bolo nás tam 30, ale toto si nikto nevšimol. Lenže neviem, či v celej EU je 15 dňová povinnosť, prečo inak by do zákona dávali povinnosť odviesť na 15.deň nasledujúceho mesiaca DPH, ak nie je FA . Pri vystavenej FA súhlasím, ale pri došlej ...
Katty
31.10.05,10:08
Nie každý štát EU má povinnosť vystaviť fa najneskôr do 15dní. Ak vôbec niekto okrem SR...