ekonom07
19.06.10,13:53
Dobrý deň,

potrebujem súrne poradiť, do utorka potrebujem odovzdať DP za rok 2009 - máme odklad....
V evidencii záväzkov som mala len záväzky 2009. Ručne som si tam nahrala záväzky z ostatných rokov - ale neprepočítalo mi zostatky, ako ich tam dať, keď pred tým bolo vedené účto v inom programe a ja vlastne vychádzam len z evidencie, ktorá bola vytlačená k 31.12.2008?
Zita5
19.06.10,12:15
Dobrý deň,

potrebujem súrne poradiť, do utorka potrebujem odovzdať DP za rok 2009 - máme odklad....
V evidencii záväzkov som mala len záväzky 2009. Ručne som si tam nahrala záväzky z ostatných rokov - ale neprepočítalo mi zostatky, ako ich tam dať, keď pred tým bolo vedené účto v inom programe a ja vlastne vychádzam len z evidencie, ktorá bola vytlačená k 31.12.2008?

Ak ste zaúčtovali ako počiatočný stav do Knihy záväzkov záväzky ,ktoré vznikli pred rokom 2009 a v čase inventarizácie sú neuhradené , tak pri tlači Záväzkov kde máte uvedené obdobie od .....do musíte uviesť dátum toho najskoršieho záväzku , ktorý v evidencii existuje.

To znamená ak mám záväzky napr. ešte z roku 2004 tak pri tlači obdobie uvediem napr.od 10.4.2004 do 31.12.2009 .

Ak to nespravíte , tak záväzky Vám započíta program len od 1.1.2009 do 31.12.2009 .Tým pádom z toho tak isto aj napočíta do Výkazu o majetku a záväzkoch .

P.S. Predpokladám ,že z predchádzajúcich rokov máte dokladovú inventarizáciu a aj samotnú inventarizáciu záväzkov, kde by sa mali nachádzať záväzky z predchádzajúcih rokov .Na základe týchto dokladov si zaúčtujete do záväzkov presne podľa predtlače, doplníte údaje aj s interným číslom záväzku resp. došlej FA.Po tomto kroku už len treba uviesť dátum od ...do , aby Vám započítalo aj záväzky z predošlých rokov .
P.S. som doplnila preto , lebo sa mi zdá , že tento postup ste nespravili .
Zita5
19.06.10,12:22
Postupy JU

Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
§ 8

(1) Pri otvorení peňažného denníka sa prevedie konečný zostatok peňažných prostriedkov v hotovosti, peňažných prostriedkov na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

(2) Pri otvorení knihy (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=128) pohľadávok, knihy (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=128) záväzkov a pomocných kníh sa prevedie konečný zostatok pohľadávok v členení podľa § 15 ods. 3 písm. a) a c) až g) zákona, konečný zostatok záväzkov v členení podľa § 15 ods. 4
písm. a) a c) až g) zákona a konečný zostatok ostatných zložiek majetku a záväzkov z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

Takto postupujete pri otvorení účtovných kníh k 1.1.2009.

http://www.porada.sk/1232710-post3.html
http://www.porada.sk/935937-post2.html
http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html
ekonom07
19.06.10,18:04
ďakujem za odpoveď

môj problém je však skôr v tom, aby sa mi to previedlo i do výkazu o majetku a záväzkoch - tam sa mi to neprenáša.či ručne?

ja viem ako sa otvárajú účtovné knihy, tento stav mi však vznikol tak, že účtovníčka, ktorá účtovala predo mnou, firme neodovzdala došlé faktúry, kde boli i počiatočné stavy záväzkov (z roku 2008 som nemala - pretože to zase robila firma externe a tá dala len šanón s faktúrami a dovi dopo.... evidenciu záväzkov nie - nechápem)
takže som vôbec nevedela, že ktoré faktúry z minulých rokov sú neni uhradené apreto som ich nahrala až ako posledné. je to problém?
Zita5
19.06.10,18:11
ďakujem za odpoveď

môj problém je však skôr v tom, aby sa mi to previedlo i do výkazu o majetku a záväzkoch - tam sa mi to neprenáša.či ručne?

ja viem ako sa otvárajú účtovné knihy, tento stav mi však vznikol tak, že účtovníčka, ktorá účtovala predo mnou, firme neodovzdala došlé faktúry, kde boli i počiatočné stavy záväzkov (z roku 2008 som nemala - pretože to zase robila firma externe a tá dala len šanón s faktúrami a dovi dopo.... evidenciu záväzkov nie - nechápem)
takže som vôbec nevedela, že ktoré faktúry z minulých rokov sú neni uhradené apreto som ich nahrala až ako posledné. je to problém?

Pokiaľ sú záväzky zaevidované tak ako som písala vyššie a pokiaľ ste pri tlači nahodili správne obdobie , tak ja nevidím dôvod, aby sa záväzky nenapočítali do Výkazu oMaZ.

P.S.Teraz ma napadlo : ak Vám ide o počiatočný stav t.j. za bezprostredne predchádzajúce obdobie , tak ten musíte priamo vo Výkaze nahodiť ručne .Tam si kliknite vlastná suma a nahodíte stav.Toto je v prípade ak v ALFE máte začiatok účtovania danej firmy od 1.1. 2009 a z toho dôvodu Vám tam nemá aký počiatočný stav uviesť , nakoľko ste nerobili prechod JU z roku 2008.