monikago
08.07.10,10:26
ahojte poradaci,
mohli by ste mi prosim vas poradit, ako mam zauctovat, ked veduca objednala poukazy na relaxacne, regeneracno-ozdravne masaze pre zamestnancov
mame ich zatial 10 ks za 6,7. dodavatel nie je platca DPH.:o
dakujem za akýkolvek nazor
mohli by ste mi prosim vas poradit, ako mam zauctovat, ked veduca objednala poukazy na relaxacne, regeneracno-ozdravne masaze pre zamestnancov
mame ich zatial 10 ks za 6,7. dodavatel nie je platca DPH.:o
dakujem za akýkolvek nazor
veronikasad
08.07.10,08:35
máte dostatok prostriedkov v sociálnom fonde ?
Kvietocek
08.07.10,08:51
Ja by som to uctovala nasledovne:
1. Poskytnuty prispevok (kupon) 472/333
2. dan z poskytnuteho prispevku 333/342
3. Vyplata prispevku po zdaneni 333/221,211
1. Poskytnuty prispevok (kupon) 472/333
2. dan z poskytnuteho prispevku 333/342
3. Vyplata prispevku po zdaneni 333/221,211
monikago
08.07.10,10:08
máte dostatok prostriedkov v sociálnom fonde ?
ano v soc. fonde mame dostatok penazi a uctujeme v PU a hlavne, by veduca to chcela dat zamestnancom tak, aby nemusela od nich brat peniaze.
dakujem
ano v soc. fonde mame dostatok penazi a uctujeme v PU a hlavne, by veduca to chcela dat zamestnancom tak, aby nemusela od nich brat peniaze.
dakujem
KEJKA
08.07.10,19:49
ano v soc. fonde mame dostatok penazi a uctujeme v PU a hlavne, by veduca to chcela dat zamestnancom tak, aby nemusela od nich brat peniaze.
dakujem
poukazy - nákup 213/221, resp. 211
použitie 472/213 a súčasne zahrnúť zamestnancom do mzdy ako nepeňažný príjem zo SF - na zdanenie.
dakujem
poukazy - nákup 213/221, resp. 211
použitie 472/213 a súčasne zahrnúť zamestnancom do mzdy ako nepeňažný príjem zo SF - na zdanenie.
monikago
09.07.10,03:23
poukazy - nákup 213/221, resp. 211
použitie 472/213 a súčasne zahrnúť zamestnancom do mzdy ako nepeňažný príjem zo SF - na zdanenie.
dakujem velmi pekne
použitie 472/213 a súčasne zahrnúť zamestnancom do mzdy ako nepeňažný príjem zo SF - na zdanenie.
dakujem velmi pekne