zk24
13.07.10,20:37
Ahojte,

pred vznikom spolocnosti vznikli spolocnosti urcite naklady - ako notar, kolky, peciatky, a podobne. Chystam sa tieto naklady zauctovat 5**/365 a nasledne 365/221 (k ich uhrade spolocnikovi-konatelovi este nedoslo).

Spolocnost nedisponuje pokladnicou, preto cez bankovy ucet.

Od urciteho datumu sa konatel vo svojej firme aj zamestnal na TPP (lekar). Teraz mi tiez nosi blocky, ktore platil on v hotovosti a kedze nedisponujeme Pokladnicou budem mu ich raz mesacne refundovat z Bankoveho uctu. Mam ho povazovat za spolocnika alebo zamestnanca? Mam odteraz uctovat 5**/365 alebo 5**/333?

Nech nerobime dvesto prevodov mesacne, tak chcem na ucte 365 alebo 333 zbierat celkovu sumu nakladov za mesiac a jednym bankovym prevodom mu to dat previest 365 (333) / 221. Mozem to robit raz mesacne? . Treba mat so spolocnikom / zamestnancom spisanu specialnu dohodu? musi to byt zmluva o pozicke alebo staci nejaka dohoda ze zamestnanec bude kupovat vsetky materialy sam a na konci mesaica sa mu to refunduje?

Dakujem.
KEJKA
13.07.10,18:46
podľa mňa to netreba špeciálne riešiť, komplikovať.
Treba sa rozhodnúť, či bude sro považovať tieto nákupy za nákupy realizované zamestnancom pre spoločnosť, alebo konateľom.
Môžu sa "zbierať" na účte, pre ktorý sa rozhodne firma. Raz mesačne sa mu schválené nákupy refundujú jednou sumou na jeho súkromný účet. Môžeš to zapracovať do smernice o systéme účtovníctva.
Môže sa k BU zriadiť platobná karta a nákupy sa budu platiť kartou.
zk24
13.07.10,18:48
Super, dakujem. Tak nech to mam jednotne, tak necham vsetko na 365-tke a doplnim IS.