marienka3
27.07.10,13:10
Zistila som, ze boli zle zauctovane naklady na vyrobu autobusovych cakarni, kde vydavky isli na material a sluzby namiesto do zaradenia. da sa to nejak napravit, aby to islo do zaradenia do majetku a k odpisovaniu, kedze je uz rok uzavrety a naklady su zhnute do vysledkovych uctov. dakujem
KEJKA
27.07.10,11:39
pravdepodobne máš účtovníctvo za rok 2009 uzavreté, ako píšeš a aj RUZ schválenú a nemôžeš teda otvoriť účtovné knihy a opravovať účtovne v r.2009.
predpokladám, že ide o významnú sumu, tak zaúčtuj opravu na účty vlatného imania, teda neuhradenej straty alebo nerozdeleného zisku /resp. si vytvor osobitnú analytiku 428.
022/428..už bez účtu obstarania, nakoľko ide o opravné účtovanie a ty ich potrebuješ zaradiť.
pokiaľ zaradenie bolo v priebehu roka 2009 a potrebuješ aj účtovné odpisy tak 428/082
urobíš nove DPPO, kde účtovné odpisy z čakární dáš ako pripočitateľnú položku a ako odpočitateľnú položku daj daňové odpisy /t.j. celoročné/
vyjde ti daň a rozdiel oproti pôvodnej DP zaúčtuj tiež ako predpis 428/341
===================
nezabudni dať uhradiť.
poznámka:
ak si v DPPO uplatnila 2% vybranému subjektu, tak tieto bude DU asi vymáhať alebo ich nepostúpi darovanému.....
marienka3
28.07.10,13:54
Dakujem velmi velmi pekne. teraz to uz budem vediet opravit. s DPPO nebudem musiet robit asi, lebo nie sme platcami dph.
este raz dakujem
Lila
28.07.10,19:55
Marienka, ale daň z príjmu právnických osôb a DPH sú dve odlišné dane. ;) Ty musíš podať dodatočné daň. priznanie na daň z príjmu právnických osôb a daň ihneď uhradiť.
marienka3
29.07.10,05:03
ou, hm, Keďže my sme obec, tak to u nas je trochu ine. ale v kazdom pripade sa na to pozriem. dakujem