piwik
20.08.10,17:04
Dobry den,

Dnes elektronicky podavam suhrnny vykaz (prvy krat). Podnikat som zacal 11.5.2010. Cize teraz v auguste (po trochu mesiacoch) mam podat SV, poskytujem elektronicke sluzby, som webdesigner.

Nie som si isty ci mam v suhrnnom vykaze oznacit 1.stvrtrok alebo 2.stvrtrok .. logicky mi to vychadza na 2.stvrtrok.....je to spravne ano?

Dakujem za odpovede.
Lianka
20.08.10,15:09
Suhrnny vykaz podavas bud mesacne alebo stvrtrocne v zavislosti od splnenia podmienok v § 80 http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html#79.
Stvrtrokom sa mysli:
januar-febraur-marec = 1. stvrtrok,
april-maj-jun = 2 stvrtrok,
jul-august-september = 3. stvrtrok a pod.
piwik
20.08.10,15:15
ano, dodavam pocitacove sluzby do CR, (som registrovany na danovom podla paragrafu 7a) cize suhrnny vykaz podavam raz stvrtrocne.....ok, cize vyberiem 2.stvrtrok ... dakujem za odpoved
piwik
20.08.10,15:23
este jedna otazka....prave pozeram ze v suhrnnom vykaze je moznost aj dalsich stran....klikol som na dalsiu stranu a vyhodilo mi zoznam pre vyplnenie kodu statu, DIC prijimatela sluzby ... je nutne to vyplnit? .... su tam aj dalsie strany, ktore musim vyplnit?

Dakujem za odpoved.
lenkak
20.08.10,15:50
sú tam iba dve strany, a vyplňujú sa obe.
Ak nemáš ZEP, ale s DU dohodu, potom si vytlačíš krycí list a ten pošleš s prvou stranou SV na príslušný DU.
piwik
20.08.10,15:56
aha, uz rozumiem, vdaka ... suhrnny vykaz sa podava iba cez Internet Explorer ako som si vsimol....v IE8 sa mi nezobrazuje formular SV :( ... neviete kde by mohol byt problem? ... v IE6 mi to funguje
lenkak
20.08.10,15:58
možno v nastavení IE, ja mám IE8 a všetko funguje.
domenico.office
20.08.10,16:10
aha, uz rozumiem, vdaka ... suhrnny vykaz sa podava iba cez Internet Explorer ako som si vsimol....v IE8 sa mi nezobrazuje formular SV :( ... neviete kde by mohol byt problem? ... v IE6 mi to funguje

Chyba môže byť v rozdielnom nastavení chovania ActiveX prvkov. Ak ti to nefunguje, môžeš využiť aplikáciu, ktorú ponúka DRSR na svojej stránke.
piwik
20.08.10,16:22
myslis aplikaciu D.Signer? ... to som si nainstaloval....ked odkliknem potvrdenie precitania podmienok pri podani SV, tak sa mi formular neotvori
domenico.office
20.08.10,16:25
D.Signer je podpisovač.... myslel som túto aplikáciu: http://podajdp.drsr.sk/Install/SuhrnnyVykazSetup.msi
piwik
20.08.10,16:46
dakujem za info, mam ju nasintalovanu ... zarazila ma jedna vec....cital som na stranke http://tvnoviny.sk/spravy/radimevam/danove-riaditelstvo-odporuca-offline-aplikaciu.html ... ze termin podania SV pre 2.stvrtrok bol 20.jula.

Zacal som podnikat 11.5.2010 .. bol som v tom ze staci poslat SV za 3 mesiace od toho maja.

Dufam, ze nedostanem pokutu..je to moje prve podanie SV
domenico.office
20.08.10,16:51
V tvojom prípade bohužial je to pravda, mal si podať SV do 20. júla, ak si bol povinný v tomto termíne podať výkaz.
domenico.office
20.08.10,16:56
piwik
20.08.10,16:56
tak mam ho podat? alebo pockat a podat az za 3. stvrtrok ?
piwik
20.08.10,16:57
no zatial mi neprisla ziadna vyzva z DU postou
domenico.office
20.08.10,17:00
Zatiaľ nemusia vedieť, že si bol povinný... nepoznám mechanizmus kontroly, ale tvoj partner v CZ si zrejme nárokoval odpočet DPH a niekde sa to spáruje.
piwik
20.08.10,17:05
mam ho poslat ako dodatocny SV ?
domenico.office
20.08.10,17:08
Myslím, že by si ho mal poslať, ako riadny.
piwik
20.08.10,17:46
tak prave som ho poslal...no dufam ze ta pokuta nebude prilis vysoka :((
vladopt
23.08.10,07:11
do kedy treba podať súhrný výkaz za 3 štvrťrok? najneskôr do 20.septembra alebo do 20.októbra?
Tweety
23.08.10,07:13
do kedy treba podať súhrný výkaz za 3 štvrťrok? najneskôr do 20.septembra alebo do 20.októbra?
Druhá možnosť je správna.
m.hladka
23.08.10,08:19
do kedy treba podať súhrný výkaz za 3 štvrťrok? najneskôr do 20.septembra alebo do 20.októbra?

do 20. októbra
vladopt
23.08.10,09:05
no pred dvomi týždňami som sa bol spýtať na našom daňovom tak mi tam slečna zapotila do 20.septembra, tak aspoň vidím, že ten náš daňový je len taká filiálka...ešte, že som sem napísal...ďakujem...
Tweety
23.08.10,09:07
no pred dvomi týždňami som sa bol spýtať na našom daňovom tak mi tam slečna zapotila do 20.septembra, tak aspoň vidím, že ten náš daňový je len taká filiálka...ešte, že som sem napísal...ďakujem...
No vidíš, sme teda lepší.:)
cloe
23.08.10,09:23
no pred dvomi týždňami som sa bol spýtať na našom daňovom tak mi tam slečna zapotila do 20.septembra, tak aspoň vidím, že ten náš daňový je len taká filiálka...ešte, že som sem napísal...ďakujem...

Mesiac september ešte patrí do 3.štvrťroka, tak ako by sa mohoh SV podávať do 20.9., keby ešte nebol štvrťrok ani ukončený.
Nemá to logiku.;)
vladopt
06.10.10,07:22
je pravda, že podať súhrnný výkaz treba nielen elektronicky, ale tak či tak ho treba zaniesť aj v papierovej forme na DÚ?
domenico.office
06.10.10,07:52
je pravda, že podať súhrnný výkaz treba nielen elektronicky, ale tak či tak ho treba zaniesť aj v papierovej forme na DÚ?

Ak podávaš SV podpísaný Zaručeným elektronickým podpisom, nemusíš. V opačnom prípade do 5 pracovných dní doručiť na DÚ v papierovej forme.
kimart
06.10.10,08:08
prebrala som účto s tým že SV za II.Q robila iná účtovníčka, ktorá dala SV provízia HU - kód 2, potom sumu uviedla aj v DPH riadok 15+16. podľa toho čo sa tu píše by to v DPH nemalo byť, či?
tinkas
06.10.10,09:41
ahojte aká je potkuta za podanie dodatočného suhrnného vykazu...zistila som totiž je v SV z II.stvrťrok mám chybu...:(
jeso
06.10.10,12:56
ahojte aká je potkuta za podanie dodatočného suhrnného vykazu...zistila som totiž je v SV z II.stvrťrok mám chybu...:(


podla mna by nemala byť pokuta v SV iba nahlasuješ ...
Lubo44
06.10.10,13:25
ahojte aká je potkuta za podanie dodatočného suhrnného vykazu...zistila som totiž je v SV z II.stvrťrok mám chybu...:(
Ak máš chybu v SV, tak podáš len dodatočný SV, kde chybu opravíš. To je všetko. Žiadna pokuta za to nie je.
tinkas
07.10.10,04:46
a dodatočný SV je potrebné tiež zaslať elektronicky? alebo stačí poštou??
lenkam68
07.10.10,06:52
SV sa od 1.1.2010 podáva len elektronicky - vrátane dodatočného.
Zuna 3
07.10.10,11:50
prosím o radu či treba poslať aj nulový SV ak v 3.štvrťroku som nemala
žiadne zahraničné fakt.
vikinka
07.10.10,12:02
Nie, nulový SV sa nepodáva.
vladopt
18.10.10,16:08
...chcem podať súhrnný výkaz k DPH, ale v záložke „eTax“ - „Výber subjektov“ nemám daňový subjekt a mám tam napísané "Nie je vytvorená väzba na žiadny daňový subjekt", môžte mi vysvetliť prečo to tak mám? Som zaregistrovaný a neviem kde je chyba.
tuta
18.10.10,16:22
Bol si na DÚ odobriť autorizáciu?
vladopt
18.10.10,19:06
bol som a tam mi povedali, že je všetko v poriadku a ako vidím tak nie je...a zistil som, že vôbec tam odo mňa nechceli nič...iba povedali, že ma tam majú...

v prípade elektronického podávania dokumentov bez zaručeného elektronického podpisu je potrebné aby štatutár alebo poverená osoba navštívila správcu dane spolu s občianskym preukazom, vyplnenou dohodou o používaní elektronických služieb, kópiou výpisu z OR a vytlačeným potvrdením registračného formulára
...mám všetko okrem dohody a používaní elektronických služieb, tá je kde, nejak mi unikla, tak sa zdá...
TROYA
18.10.10,19:19
Treba podať SV aj keď som neuskutočnila v akt.štvrťroku dodanie tovaru do EU ani služieb a som zaregistrovaná?
JarkaL
18.10.10,20:04
Treba podať SV aj keď som neuskutočnila v akt.štvrťroku dodanie tovaru do EU ani služieb a som zaregistrovaná?

Netreba.
Lianka
19.10.10,06:41
...mám všetko okrem dohody a používaní elektronických služieb, tá je kde, nejak mi unikla, tak sa zdá...

Bez podpisanej dohody ti pristup neaktivuju. Treba ist na DU s potrebnymi dokumentami (Vypis z orsr alebo zr) a podpisat dohodu. Ak budu ochotni, este v ten den bude elektronicky pristup aktivny.
tuta
19.10.10,07:22
mne to milá pani na tunajšom DÚ minulý týždeň urobila na počkanie :)
Lianka
19.10.10,07:28
Preto preto pisem o ochote, lebo som sa stretla aj s tym, ze som to mala na pockanie, ale na inom DU si potrebovali cosi dokazovat a mali snahu tam s nami "nacvicovat", boli dost neochotni a arogantni a pre dohodu sme si mali prist az o par dni.
vladopt
21.10.10,09:47
boli ochotný bol som v utorok a mal som už prístup v utorok...dohodu som si bol zobrať v stredu, lebo nebola na počkanie...ešte som chcel vedieť, že či do súhrnného sa dáva aj to čo som zaplatil ako odberateľ služieb mimo tuzemsko(v rámci EU) alebo len to čo som bol dodávateľ služieb mimo tuzemsko(v rámci EU)?
JarkaL
21.10.10,10:06
boli ochotný bol som v utorok a mal som už prístup v utorok...dohodu som si bol zobrať v stredu, lebo nebola na počkanie...ešte som chcel vedieť, že či do súhrnného sa dáva aj to čo som zaplatil ako odberateľ služieb mimo tuzemsko(v rámci EU) alebo len to čo som bol dodávateľ služieb mimo tuzemsko(v rámci EU)?

Do súhrnného výkazu dávaš len to, čo si Ty fakturoval do EU (tovar, služby).

Keď si bol odberateľom služiem z EU a boli Ti fakturované bez DPH, máš urobiť samozdanenie a prejaví sa to v riadnom priznaní k DPH.
vladopt
21.10.10,12:20
a keď som bol odberateľom služieb z EU a boli fakturované s DPH, v tom prípade je to ako?