Alivia
05.10.10,11:50
ahojte,..správne účtujem zahr.fa,na ktorej máme pri včasnej úhrade 2% zľavu?
----------------------------------------------------------------------
celková suma fa..................................693,06 EUR
fa sme zaplatili okamžite s 2% skontom....679,20 EUR
-----------------------------------------------------------------------

účtovanie:
111...693,06/321....679,20
501...-13,86
112...693,06/111...693,06


321...679,20/221...679,20
501...693,06/112...693,06

ďakujem za reakcie
Alivia
05.10.10,10:31
neporadí mi nikto?
KEJKA
05.10.10,10:38
ja by som na 501 nedávala rozdiel.
je to len úľava od platby pohľadávky.
Alivia
06.10.10,04:45
a kam by mal ísť ten rozdiel,na aký účet?
promont maja
06.10.10,05:05
Opatrenie č. MF SR č. 25167/2003-92 v znení neskorších predpisov ...

§ 22 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob
(6) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4.

ÚČTOVÁ TRIEDA 6 – VÝNOSY
§ 74
(2) Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.

... dúfam, že pomôže.
Alivia
14.10.10,07:04
takže to bude vyzerať
111...693,06
648....-13,86
jeso
14.10.10,07:59
takže to bude vyzerať
111...693,06
648....-13,86


je to došlá faktúra

prečo si chceš ponižovať výnosy ?
AlkaS
14.10.10,09:25
Ahojte !
prvý krát účtujem zahraničnú fa za tovar z CZ, účtujem v Alfe v podstate ju zaúčtujem ako záväzok s tým , že je to fa Eu prepočtom kurzom deň pred dátumom vystavenia faktúry. Faktúra sa my teda zobrazí v zdaniteľných obchodoch , ale zároveň my aj vstupuje do odpočítania dane, tzv. samozdanenie v podstate sa to vynuluje nie? mám to správne? Ďakujem
jeso
14.10.10,09:38
ano daň na výstupe aj na vstupe - rovná sa 0
jeso
14.10.10,09:42
Pri nadobudnuti tovaru z ineho clenskeho statu za predpokladu, ze oba danové subjekty / majú IČ DPH / obchodu su registrovane pre DPH vo svojich clenskych statoch, urobite samozdanenie...
v pripade, ak nedodavate sluzby podla §28-41, resp. neuplatnujete koeficient, mate aj plne pravo na odpocitanie dane a danova povinnost voci SR je nula.
AlkaS
14.10.10,09:45
Pri nadobudnuti tovaru z ineho clenskeho statu za predpokladu, ze oba danové subjekty / majú IČ DPH / obchodu su registrovane pre DPH vo svojich clenskych statoch, urobite samozdanenie...
v pripade, ak nedodavate sluzby podla §28-41, resp. neuplatnujete koeficient, mate aj plne pravo na odpocitanie dane a danova povinnost voci SR je nula.


Ďakujem . A ako zistím , či aj CZ strana sú platiteľmi DPH? Oni majú na faktúre uvedené len IČO a DIČ v tvare CZ123456... napr.
jeso
14.10.10,09:57
na stránke DRSR sa dajú overiť IČ DPH z iných členských štátov
AlkaS
14.10.10,10:04
na stránke DRSR sa dajú overiť IČ DPH z iných členských štátov
ok ak keď nebude platca dph , tak potom sa ako postupuje, lebo tie ich faktúry sú vytavené bez dph a na jedných mám razítko, aby som si ich zdanil kupujúci
AlkaS
14.10.10,10:08
ok ak keď nebude platca dph , tak potom sa ako postupuje, lebo tie ich faktúry sú vytavené bez dph a na jedných mám razítko, aby som si ich zdanil kupujúci


sú obaja platcami DPH a ako by sa postupovalo keby neboli
jeso
14.10.10,10:16
ok ak keď nebude platca dph , tak potom sa ako postupuje, lebo tie ich faktúry sú vytavené bez dph a na jedných mám razítko, aby som si ich zdanil kupujúci


samozrejme, že ti ich vystavil bez DPH, lebo DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu zaplatíš ty - to je to samozdanenie

Ak má dodávateľ na faktúre uvedené CZxxxxxxx to je české IČ DPH - on postupoval správne ak ti dal tovar bez DPH nakoľko ty si platcom DPH
Eva Póčová
14.10.10,10:46
Ahojte,
môžem sa spýtať ak osoba registrovaná pre dph v §7 (nadobúdateľ tovaru z iného ČŠ) nakúpy odborné knihy za účelom do predajne ako tovar, faktúru má vystavenú bez dph, má podať daň.priznanie a zaplatiť dph na Slovensku. Otázka je koľko je v tomto prípade dph - 10%???
ďakujem za radu.
Alivia
14.10.10,11:08
výnos je na opačnej strane,preto je mínusom.Ako by to teda malo vyzerať?
Katarína Cigánová
14.10.10,14:57
[QUOTE=Alivia;1534708]výnos je na opačnej strane,preto je mínusom.Ako by to teda malo vyzerať?[/QUOT
pri obstaraní tovaru nemáš zatial nijaký výnos .
Ja by som to účtovala nasledovne :
- obstaranie tovaru : 111/321 =693
- uhrada so skontom : 321 /221 =679 / vznikne ti rozdiel na 321/
- interný doklad - zníženie obstarávacej ceny tovaru 321/111 = 14
- / vypáruje sa ti 321 a zároven sa poníži obstarávacie cena tovaru /
- interný doklad - zaradenie na sklad 112/111 = 679
- výdaj do spotreby : 501 /112 = 679
náklad máš vo výške 679.
iné by to bolo pri službe :
príjem fa za službu : 518/321 =693
uhrada fa so skontom : 321 / 221 =679
interný doklad o skonte : 321/ 648 =14
Iba teraz môžeš mat tých 14 vo výnose , lebo máš náklad v pôvodnej výške.
DPH som neuvádzala pre jednoduchost - ak by bolo potrebné rozpíšem aj DPH.
Alivia
15.10.10,07:06
takže ja si nebudem znižovať základ dane na fa?.DPH sa bude počítať z hodnoty 693 EUR a nie z 679EUR??

ďakujem už vopred veľmi pekne za odpoveď
Eva Póčová
15.10.10,07:12
Ahojte,
môžem sa spýtať ak osoba registrovaná pre dph v §7 (nadobúdateľ tovaru z iného ČŠ) nakúpy odborné knihy za účelom do predajne ako tovar, faktúru má vystavenú bez dph, má podať daň.priznanie a zaplatiť dph na Slovensku. Otázka je koľko je v tomto prípade dph - 10%???
ďakujem za radu.
môže mi niekto v tomto pomôcť prosím??? ďakujem
JankaO
15.10.10,07:20
Ahojte,
môžem sa spýtať ak osoba registrovaná pre dph v §7 (nadobúdateľ tovaru z iného ČŠ) nakúpy odborné knihy za účelom do predajne ako tovar, faktúru má vystavenú bez dph, má podať daň.priznanie a zaplatiť dph na Slovensku. Otázka je koľko je v tomto prípade dph - 10%???
ďakujem za radu.

zatriediť podľa prílohy č. 7 - a ďalej...
§ 27
Sadzby dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html#hore)


(1) Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane. Na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane. Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov 6ad) podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.

(2) Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu.6b).
VieraPopluharova
18.04.12,14:25
Pre niektorých samozrejmosť, pre moje zavarené mozg. závity neistota:
prosila by som o pomoc: firma - u nás neplatiteľ DPH, registrovaný podľa § 7a prijíma tovar z Holandska bez DPH, predáva ho u nás bez DPH,ako zaučtovať a podáva sa súhrnný výkaz?

Ešte som neučtovala zahraničné faktúry podľa registrace §7

Vďaka
VieraPopluharova
18.04.12,16:15
Pre niektorých samozrejmosť, pre moje zavarené mozg. závity neistota:
prosila by som o pomoc: firma - u nás neplatiteľ DPH, registrovaný podľa § 7a prijíma tovar z Holandska bez DPH, predáva ho u nás bez DPH,ako zaučtovať a podáva sa súhrnný výkaz?

Ešte som neučtovala zahraničné faktúry podľa registrace §7

Vďaka




Prosííím.....
VieraPopluharova
18.04.12,16:17
Ďakujem, vyriešené......