mcinga
13.10.10,16:58
Ahojte poraďáci, potrebujem poradiť. Sme ZŠ zriadená obcou. Predali sme inej ZŠ špeciálnu lavicu a stoličku pre zrakovo postihnutého žiaka a vyfakturovali sme to. Tento majetok bol vedený len na podsúvahových účtoch. ZŠ nám faktúru uhradila na príjmový účet. Ako to mám prosím Vás zaúčtovať? Zaúčtujem: predpis pohľadávky 318/ 6.. /aká UT 6?/, inkaso na PU 223/318, predpis odvodu 588/351. Ďakujem.
blazonko
14.10.10,04:28
Ja by som to dala na 604.