xino
14.10.10,13:47
Ahojte,začala som pracovať v rozpočtovke s programom ISPIN,poradí mi niekto podrobne ako to v tomto programe zaúčtovať čo všetko sa tam zadáva?ďakujem
anika
15.10.10,07:11
V ISPINE ja nemám dlhodobý hmotný majetok, ale drobný majetok
zaraďujem a vyraďujem cez majetok OE, skupinové zmeny a vyberiem si čo potrebujem či zaradiť alebo vyradiť a potom z číselníka dotiahnem aké je to zaradenie alebo vyradenie. Na podsúvahé účty v účtovníctve to potom účtujem ručne cez interný doklad.
xino
15.10.10,07:36
Díky a IM postup zaradenia?
anika
15.10.10,08:14
IM nerobím, ale tam bude trošku rozdiel, pretože treba nastaviť odpisy. Treba to skúsiť tak isto možno, že číselníky niečo ponúknu.
Ak to nepôjde zavolať na 02/20677209 do Bratislavy ASECO SOLUTIUN, nech poradia a nesmerujú. Keď sme začínali s ISPINOM bola to horúca linka, aj teraz keď neviem kudy kam, tak volám a poradia, pomôžu, prípadne sa pripoja sa cez IČO a nastavia čo treba. Aspoň u nás to funguje to cez server, čiže kedykoľvek sa v BA vie pripojiť na môj PC a vidí čo robím a usmerní ma, kde robím chybu, alebo nasmeruje čo mám robiť .
Vlastuša
12.10.11,09:18
prosím, vie mi niekto poradiť ako mám urobiť preradenie majetku v iSpine? Ďakujem
anika
13.10.11,06:52
Aké preradenie?
Vlastuša
13.10.11,08:02
potrebujem preradiť stoličku z jednej miestnosti do druhej.
anika
13.10.11,11:41
Cez majetok OE, skupinové zmeny a nájdem si číslo majetku, ktorého sa zmena týka ,
v okienku kliknem, na okienku objaví sa zelená šípka, potom kliknem hore na skupinová zmena
a v okienku, ktoré sa objaví, znova v okienku šípkou potvrdím čo chcem meniť, to znamená , že sa zmení farba okienka a zapíšem zmenu, ale niektoré zmeny
ako napríklad miestnosti musia byť v číselníku a zapísať. To je všetko.
Vlastuša
13.10.11,13:26
Ďakujem za odpoveď, zajtra v práci sa na to pozriem, ja som to skúšala cez tie skupinové zmeny, len mi bolo divné, že nezadávam nikde číslo miestnosti, do ktorej ten majetok priradzujem, tak som myslela či to nejde normálne cez zaradenie.
anika
13.10.11,13:37
Po označení čísla majetku a potvrdení skupinová zmena objaví sa okienko v ktorom svieti skupinová zmena a ostatné okienka sú sivé,
označím okienko umiestnenie a z číselníka dotiahnem miestnosť
a zapísať. Všetko
Vlastuša
13.10.11,13:46
Veľká vďaka za radu :) Inak, vedela by si poradiť aj ohľadom štvrťročnej uzávierky? Naša bývalá účtovníčka nám odmieta radiť a ja som už z toho tak trochu na prášky.
anika
14.10.11,06:13
Konkrétne?
Vlastuša
14.10.11,10:21
No dnes som už teda s pomocou božou porobila potrebné kontroly, len teraz by som potrebovala konkrétny postup odoslania. Viem, že idem cez export do sumarizácie, potom kliknem napr. na výkaz fin 1-04 a potom čo? export alebo postúpenie dávky? Musím odoslať každý ten výkaz zvlášť alebo sa to dá nejako hromadne? Cítim sa jak taký debilko, ale fakt neviem. Vopred ďakujem :)
anika
14.10.11,11:09
Nikto učený z neba nespadol,
Účtovníctvo
Rozpočet
Export do sumarizácie
Dátum 30.09.2011
Postupne natiahnuť výkazy k 30.09.2011
Postúpenie dávky
Postúp
Keď to VUC-ka preberie objaví stav Načítaná prevzatá úrad xyz

Keď to všetko absolvuješ tak čakať kedy bude UZAVRETÁ, alebo sledovať v hornom rohu programu či nebliká, ak áno v v postúpení dávky bude namiesto prevzatá text vrátená na opravu, možno aj text čo treba opraviť, ak nebude text a nevieš čo chcú opraviť, tak jednoducho zavolať na VÚC, čo máš robiť, resp. čo im nesedí.
Vlastuša
17.10.11,07:59
Veľká vďaka naozaj, ale ešte mám problém, ako urobím prepočet minulého obdobia v súvahe a vo VZaS, mne to yobralo údaje len z minulého mesiaca a ešte mi vypisuje chybu vo výkaze T, r.1 stlpec 7, ale ja tam žiadny stlpec 7 nevidím. Ja už som zúfalá z toho :(
anika
17.10.11,08:40
To znamená, že
Súvaha
pod zostavami v okienku vybrať Súvaha 2009 a vo vedľajšom okienku 30.09.2011 ak je prepočítaná ak nie tak prepočítať
prepočet
a znova nájsť Súvahu 2009
dátum 30.09.2011 prepočet
potom v okienku pod zostavami nájsť Súvaha 2009 vo vedľajšom okienku 30.09.2011

a filtrovať
potom na lište potvrdiť minulé obdobie
a v okienku nájsť 31.12.2010 a toto zapísať.

POZOR minulé obdobie sa už neprepočítava len dotiahne.

Výkaz ziskov to isté nemáš náhodou zlé obdobie?
Vlastuša
17.10.11,09:09
Vďaka, už to mám, nevedela som, že mám dať v tom minulom období ten dátum 31.12.2010, ale už je to OK, zobralo mi to, tak už budem len čakať :) Ešte raz ďakujem
Vlastuša
17.10.11,12:05
A už som tu zas :( Na 315 mám mínusové položky a teraz neviem ako ich preúčtovať, alebo čo vlastne s tým...ja mám už také nervy :(
anika
18.10.11,06:27
V prvom rade zistiť čo tam je naúčtované.
Účtovníctvo
Prehľad pohybov analytických účtov , vybrať účet 315 a prejsť položku po položke.
Vlastuša
18.10.11,13:41
Ďakujem ešte raz, nejako som to zvládla, konečne to vyzerá byť v poriadku. Tak som si trochu vydýchla.
Vlastuša
15.11.11,06:29
Prosím o radu, ako treba postupovať pri mesačnej uzávierke v Ispine a ktoré výkazy treba poslať? Ďakujem.
anika
15.11.11,11:04
Ako pri každej uzávierke, skontrolovať zostatky účtov v hlavnej knihe a rozpočet.
Posiela sa Súvaha a FIN 1-04.
Vlastuša
15.11.11,11:23
veľká vďaka :)
Vlastuša
08.12.11,11:54
A som tu zas :) Mám problém, omylom som v majetku priradila rovnaké inventárne čísla, mesiac už mám uzavretý,takže sa tam nedostanem aby som to zmenila. Je vôbec nejaká možnosť to opraviť? ja viem, som úplne vymletá,ale s majetkom som nikdy nerobila a chybička se vloudila.
A ešte o niečo chcem poprosiť. Nejaké základné body, čo je nutné urobiť v účtovníctve ku koncu roka. Viem, že musím vynulovať pokladňu a účty, ale to je tak všetko. Vopred ďakujem.
anika
09.12.11,07:16
Inventárne číslo som menila vyradením, či že vyradila som nesprávny záznam a zaradila so správnym číslom a čo sa týka uzávierky patríš po VÚC Prešov?
Vlastuša
09.12.11,08:05
dík,tak to budem musieť aj ja tak urobiť...patrím pod VÚC Žilina
anika
09.12.11,08:16
Pýtala som sa preto, že PO poslal návod na koncoročnú uzávierku, ale má to 54 strán, ktoré
som ešte nečítala.
Vlastuša
09.12.11,09:47
aha...ak ti to prišlo mailom tak by si mi to mohla preposlať...bola by som rada
anika
02.01.12,13:40
Ja som ten návod ešte stále nečítala, ale keď mi napíšeš emailovú adresu tak ho môžem preposlať.
Vlastuša
02.01.12,14:02
ďakujem ti, našťastie aj žilina posielala taký návod a je to celkom fajn rozpísané...ak by som potrebovala nejaku konkrétnu radu, môžem sa na teba obrátiť?
Vďaka a hlavne všetko dobré v novom roku :)
Vlastuša
09.01.12,07:40
ahoj...prosím ťa, ako funguje ispin čo sa týka prechodu na nový rok? Teda zaujíma ma či sa dá účtovať nový rok bez toho aby som najskôr uzavrela starý rok. Dúfam, že ma chápeš :) dík
anika
09.01.12,16:31
Áno, v závierke musíš mať nastavený rok 2012, veď ani do roku 2011 Ťa nepustí zadať ešte doklady ak nemáš rok 2012 nastavený, v ISPINE svieti červeným, že treba nastaviť rok 2012.
Už máš rok 2011 hotový? Si taká šikovná? Je 18.31 a ja som ešte v robote som sprostá?
Vlastuša
09.01.12,17:21
no ja som zadávala doklady z roku 2011 aj dnes a nemám ešte nový rok nastavený. Áno svieti to tam, ale tieto veci sú pre mňa úplná neznáma a tak som sa s tým bála niečo robiť. Takže mám normálne nastaviť rok 2012 a ďalej môžem pracovať s rokom 2011? Dobre to tak chápem? Lebo týchto veci sa vždy hrozne bojím, že niečo pokašlem. A neboj, ešte nemám rok 2011 hotový a určite nie si sprostá. Som veľmi rada, že sa ťa takto môžem opýtať, veľmi mi pomáhaš. Tak ti ďakujem. :)
Vlastuša
12.01.12,08:32
ahoj..prepáč, že zas otravujem, viem, že mám určite veľa práce teraz, ale ak by si mala trochu času, tak prosím poraď. Neviem či pracuješ na nejak škole a či máš skúsenosti aj z účtovaním školskej jedálne. Ja teraz potrebujem zistiť HV školskej jedálne a mala by som si pozrieť nejaký zborník či čo, ja som fakt tupá, vôbec neviem kde to mám hľadať, je mi jasné, že HV zistím rozdielom nákl. a výnosov, ale nech počítam ako chcem tak podľa minulého roku ako to mala predchádzajúca účtovníčka mi to nijako nevychádza dostať sa na tú sumu čo tam má ona. Kde prosím ťa nájdem ten zborník? Už začínam mať nervy z toho. Díky
anika
12.01.12,13:31
ŠJ nemám ale Podnik. činnosť, predtým bol zborník pri zostavách Hlavná kniha, teraz ho tam nevidím,
skús sa tam pohrabať, alebo vo výkaze ziskov.
Vlastuša
18.01.12,05:52
ahoj...prosím opäť o radu, na účte 354 mám mínusový zostatok. Dá sa to nejako preúčtovať k 31.12.? Prosím poraď lebo dnes treba poslať uzávierku a ja už neviem čo robiť. :( Ďakujem
mcinga
19.01.12,05:41
Účet 354 má byť k 31.12. vynulovaný. V prípade, že vykazuješ zostatok na strane Dal, znamená to, že účet 354 nie je vyčerpaný. Môže tam byť zostatok výdavkového účtu. Ten sa preúčtuje na 354/355. V r. 2012 odvedieš zriaďovateľovi zostatok 355/222. Napíš, kde vykazuješ zostatok.
Vlastuša
19.01.12,15:09
ahoj, dík za radu, zostatok vykazujem na strane dal, aj som to preúčtovala na tú 355, ale zas mi vrátili uzávierku a okrem iného vytkli, že mi účet 355 nesedí, tak neviem či to nechať tak a napísať poznámku k tomu alebo čo s tým.
ZUZIKLES
31.01.12,17:41
Ak máš problém s Ispinom obráť sa na Dataloc, či ti nemôžu poskytnúť materiáli k Ispinu - účtovanie a postupy prác na Ispin, ja to v práci mám v šanone založené odkedy sa pracuje v tomto programe. Tak isto všetky metodiky. Ak ti nepomôžu napíš pošlem ale daj vedieť, či pokladňa, majetok, DFA, VFA a pod. Si z BA
Vlastuša
22.02.12,07:11
prosím o radu, ktorá to je zostava Denník dávky, ja už si pripadám ako taký pako, ale všetky možné zostavy som našla len túto nie a nie nájsť. Ďakujem
anika
22.02.12,09:15
Účtovníctvo, účtovný doklad, zostavy.
Vlastuša
23.02.12,08:56
ďakujem, ale to mi vyhadzuje len zostavu účtovný denník, ja idem podľa predchádzajúcej účtovníčky a ona má vytlačenú zostavu Denník dávky. Ja už som prešla všetko možné, ale toto fakt neviem nájsť.
anika
23.02.12,09:21
A načo Ti je denník dávky? Veď predsa všetky zadané doklady sa dajú vytlačiť, faktúry, pokladňa, interné doklady atď.
Vlastuša
23.02.12,12:23
to áno, ale keďže v RO pracujem len krátko, riadim sa podľa bývalej účtovníčky. Ona mala denník dávky vytlačený mesačne a založený pri uzávierke. Ja sa stále ešte učím, pre mňa je to všetko nové,takže tak.
anika
23.02.12,13:59
Tak ako som písala, denník dávky je účtovníctvo, účtovný doklad, zostavy a prvý v poradí je denník dávky bez WF, to znamená otvoriť účt. dokl. a tam sa ukážu zostavy a v denníku sa opíšu všetky účtovné doklady od začiatku roka, t.z. pokl,.FA, banka atď. čiže všetko od 1.1. do 31.12.
Vlastuša
24.02.12,08:42
Veľmi veľmi pekne ďakujem :)
anika
24.02.12,09:49
Myslím, že je to tlačiť každý mesiac škoda času, papiera a tonera, ale je to vec názoru.
Vlastuša
29.03.12,06:02
Prosím prosím, z čoho mám vychádzať pri vypĺňaní Správy o hospodárení? Pozerám podľa minuloročnej,ale neviem sa z toho vysomáriť :(
Vopred ďakujem za radu.
Vlastuša
16.04.12,11:16
Opäť prosím o radu :( Poslali mi na opravu KB a k tomu napísali, že Ministerstvo školstva vykazuje voči nám 648 a ja vôbec neviem prísť na to, kde to mám zapísať. Ak účet je proti tej ich 648? prosím..je to súrne...vopred veľká vďaka
anika
16.04.12,11:50
To znamená, že od MŠ ste dostali peniaze, alebo ste nejaké nevyčerpané vracali späť, 648 asi nebude účet ale suma. Ja som KB balík ešte nerobila. Nebude to niečo napríklad s maturitami?
Vlastuša
19.04.12,08:12
KB som už vyriešila,ale mám horší problém :( Teraz som zistila, že sa mi do účtovníctva nepreniesli počiatočné stavy z r.2011, volala som firmu Asseco,ale keďže porobili zmeny asi tam majú toho veľa a nikto sa mi neozýva :( POMOC...prevodový mostík som robila, vytvoril sa ID,ale je prázdny. Môžem ten prevodový mostík urobiť znovu? Ja som už zúfalá, uzávierka mala byť poslaná už včera...prosím poradte niekto
anika
19.04.12,10:36
Napísala by som to emailom do ASSECO s tým, že veľmi pekne prosím, sama by som asi nešaškovala. Ja som to tiež v januári pokazila a p. Húrová povedala, že som mala pôvodný ID doklad
zmazať a urobiť znova, ale sama by som to neriskovala.napísať a poprosiť veľmi pekne. No bóže pôjde uzávierka v najhoršom prípade zajtra svet sa nezrúti,v najhoršom prípade Ti vynadajú, no a čo? Nám dnes všetkým povracali uzávierky kvôli počiatočným stavom v PC.
Vlastuša
19.04.12,14:28
Vďaka...ja som tam radšej zavolala, ale mala som nervy už, dosť dlho som čakala kým sa ozvali. Asi viacero ľudí malo problém s tým, neviem prečo robia zmeny v takomto období. Našťastie ten milý ujko na druhej strane linky mi pomohol :) Ešte teraz obdivujem jeho trpezlivosť so mnou. Uzávierku som poslala, ale myslím, že zajtra ju budem mať naspäť. No nevadí, aspoň mi konkrétne povedia ak bude niečo zle. Ešte raz vďaka za podporu :)
Vlastuša
12.07.12,07:26
Ahoj, opäť potrebujem poradiť :confused: Ako mám zaúčtovať darované peniaze? Boli vložené priamo na náš príjmový účet, potom sme ich preposlali na VUC a oni nám ich poslali na výdavkový účet. Sú to vlastné prostriedky na grantový program. Už sa z toho neviem vysomáriť. Čiže ako zaúčtovať príjem na prijímový, preposlanie na VUC a príjem na výdavkový? Budem veľmi vďačná za každú radu. Vopred ďakujem.
ZUZIKLES
12.07.12,07:58
Mala si dať peniaze na darovací účet, z tohto účtu na príjmový účet, postup účtovania:
darov. účet 221 ...DAR/384...DAR, prevod na príjmový 261/221
príjmový účet 223...311...72a / 261 odvod VÚC 351 /223 ... 7, zároveň listom žiadaš o vrátenie fin. prostriedkov a uvedieš čo sú to za peniažky a načo ich použiješ.
keď sa ti vrátia na výdavkový účet zaúčtuješ: 222...7/354...DAR.
použitie:
5xx...72a/222..6xx..72a
Zatiaľ ahoj
Vlastuša
12.07.12,08:15
Ahoj a ďakujem. No práve to, že to nešlo cez darovací účet. A teraz neviem či dať ten príjem na 223/384 alebo oproti akej 3... to dať? Odvod na vuc 351/223, transfer 354/351 a príjem 222/354. Mohlo by to tak byť?
katka85r
08.08.23,06:18
Vlastuša .. ahoj ako si sa zabehla? ja som v podobnej situácii ako ty pred pár rokmi
ivka70
08.08.23,06:58
Vlastuša .. ahoj ako si sa zabehla? ja som v podobnej situácii ako ty pred pár rokmi
Kede jej posledna návšteva bola 18.04.13 14:15, asi tazko odpovie.