Joja123
19.10.10,17:16
Dobry den prajem,

prosim Vas, mam otazku ohladom situacie, ked sa vystavila faktura zahranicnemu zakaznikovi (clensky stat). Tato faktura je zaevidovana v minulom kvartalnom obdobi. Zakaznik danu fakturu odmieta uhradit a preto ju chceme dobropisovat.
Ma niekto skusenosti ako sa to zaeviduje do danoveho priznania DPH v nasledovnom kvartalnom obdobi?

Vopred dakujem za odpovede.