jasmina
05.05.04,20:11
Chcela by som sa spytat, ci je mozne aby nam slovensky subjekt-zakaznik platil za tovar v EUR. A ked hej, ake su podmienky
Richard
05.05.04,20:43
Áno, môže sa faktúrovať aj v EUR. Podmienkou je prepočítať Eur na Sk ku dňu vzniku daňovej povinnosti kurzom NBS.
katka
14.05.04,15:18
Chcem len doplni.....ak vzniknu rozdiely medzi kurzom v den zauctovania faktury a kurzom v den uhrady faktury, tak kurzova strata nie je danovo uznanym nakladom,ale kurzovy zisk ide do danovych vynosov.Tyka sa to len pripadov fakturacie v tuzemsku v inej mene ako Sk.
GABRIELA
14.05.04,20:59
Chcem sa opýtať Katky na základe akého paragrafu zákona sú kurzové rozdiely z fakturácie v EUR medzi dvoma slovenskými subjektami daňovo neuznané?

Dňovo neuznané pokiaľ viem sú koncoročné kurzové rozdiely vznikajúce z precenenia pohľ. a záväzkov.?!
accad
14.05.04,21:14
Ešte upozorňujem, že na faktúre má byť uvedený kurz NBS, ktorým ste urobili prepočet DPH na výstupe, aby tým istým kurzom urobil prepočet DPH Váš odberateľ na vstupe.
katka
15.05.04,14:24
Pre Gabrielu
Este v roku 2001 sa zmenil vyklad sposobu uctovania rozdielov vznikajucich pri platbach zavazkov v cudzej mene medzi slovenskymi podnikatelskymi subjektami.Bohuzial,hladala som ten vyklad,ale uz ho asi nemam,nakolko sa starsich papierov pocase zbavujem.Ale konzultovala som to s auditorkou.
Tieto rozdiely su posudzovane ako neuhradena alebo preplatena pohladavka.To znamena,ze ucet 311 u dodavatela a 321 u odberatela nie je vyrovnany a dalsim postupom je douhradenie nesplatenej casti pohladavky(vratenie preplatenej casti pohladavky),alebo posudenie moznosti odpisania pohladavky.

Napr. vysla faktura 100 EUR- 4 000,-Sk. 311/604
prijata uhrada 100 EUR- 3 900,-Sk. 221/311

Na ucte 311 mam rozdiel 100,-Sk.,ktory musim vymahat od odberatela,nemozem ho zauctovat ako kurzovu stratu,lebo keby som bola na Slovensku slovenskemu odberatelovi fakturovala v Sk.a nie v EUR,tak faktura by bola na 4 000,-Sk a on mi zaplati len 3 900,-,budem mat voci nemu pohladavku 100,-Sk.,ktoru budem musiet vymahat.Takze lepsie na Slovensku po slovensky............
accad
16.05.04,12:58
Takýto prípad bol riešený v časopise Dane a účtovníctvo pre každého č.22/2002. V tomto čísle je uverejnený metodický pokyn DR SR zo dňa 3.9.2001, o ktorom je písané v príspevku č.6. My sme tento problém konzultaovali s viacerými auditormi a daňovými poradcami. Nemali k tomu jednotný názor. Podľa viacerých, metodický pokyn, nemál právnu záväznosť pokiaľ nebol uverejnený v Z.z. V danom metodickom pokyne je odvolávka na zákon o účtovníctve č.563/1991 Z.z.
Na základe konzultácií sme rozdiely, ktoré vznikli z titulu platby v cudzej mene medzi dvoma daňovými slovenskými subjektmi účtovali ako kurzové rozdiely a nie ako nedoplatok, resp.preplatok pohľadávky, príp.záväzku.
Teraz je v platnosti Zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. a preto ani tento metodický pokyn nie je aktuálny pre účtovanie od r.2003.
V prípade záujmu môžem príspevok z časopisu odfaxovať.
S pozdravom Kaiserová
GABRIELA
16.05.04,16:25
Prosím o odfaxovanie uvedeného článku. Moje fax. číslo 046/5689640 na meno Marková. Ďakujem
accad
16.05.04,19:37
opravujem číslo časopisu Dane a účtovníctvo pre každého, je to číslo 23/2002 a nie 22/2002 ako som uviedla vo svojom príspevku
GABRIELA
17.05.04,08:37
Ďakujem p.Kaiserová za fax . Tento rok opravím minulý uvidím.

Marková
jess
28.05.04,20:15
Mám to chápať tak, že keď obdržím tuzemskú FA v USD a je tam prepočet s dňom vystavenia, tak ju zaevidujem s tým prepočtom alebo s kurzom v deň prijatia FA, teda kedy prišla FA mne? Jedná sa o marec 2004. Ďakujem.


Ešte upozorňujem, že na faktúre má byť uvedený kurz NBS, ktorým ste urobili prepočet DPH na výstupe, aby tým istým kurzom urobil prepočet DPH Váš odberateľ na vstupe.
Simi
31.05.04,09:10
Musíš zaevidovať s tým prepočtom aký je uvedený na faktúre. Ty aj dodávateľ musíte mať rovnakú výšku DPH v slovenských korunách. Ty na vstupe - on na výstupe.
Marika
07.06.04,10:52
Pani Kaiserová,poprosím vás odfaxovať ten príspevok z časopisu.

056 6491651
Ďakujem
Marika
08.06.04,10:00
Keď faktúrujem odberateľovi službu v cudzej mene - v EUR - automaticky mi program preráta túto sumu v EUR na SK - základ aj DPH. Lenže ten prepočet v SK mi nezaokrúhľuje to znamená že mi vyčísli DPH napr. 2685,35 Sk. Je to chyba?

(p.Kaiserová, ešte som to nestihla prečítať, ale ďakujem za fax)