Inga6
26.10.10,12:20
Ahojte,
chcem vas opat poprosit o radu.
Kupila sa firma od povodnych majitelov a ja zacinam robit ucto novej firme.
Nahodila som si pociatocne nastavy z HK, tie mi sedia na cent.

Problem mam ale so saldokontom - ucet 321 bol prevzaty so zavazkami v hodnote napr. 1000 EUR, co je zostavene z 3 dodavatelskych faktur za roky 2008 a 2009, ktore k dnesnemu dnu nie su uhradene, novy majitel sa ich zaviazal uhradit.

Ked si dam v MRP kontrolu saldokonta, presne o tuto sumu mi nesedi uctovny dennik a dosle faktury. Pociatocny stav uctu 321 mam v poriadku, je to sumar danych neuhradenych faktur ale neviem ako to mam teraz zauctovat tak, aby mi to sedelo aj s knihou faktur.

Vie mi prosim niekto pomoct?

Dakujem!
KEJKA
26.10.10,10:31
tie tri faktúry musíš mať nielen na účte 321 ale aj v knihe faktúr.
Inga6
26.10.10,10:35
Dakujem Kejka za odpoved, takze to znamena, ze si ich mam nahodit s udajmi faktur (roky 2008 a 2009) a klasicky zauctovat?
Neurobi mi to ziadnu sarapatu v nakladoch roku 2010?
Mozno blba otazka, ale radsej chcem byt opatrna vopred :).
Dakujem.
Lubo44
26.10.10,10:55
Dakujem Kejka za odpoved, takze to znamena, ze si ich mam nahodit s udajmi faktur (roky 2008 a 2009) a klasicky zauctovat?
Neurobi mi to ziadnu sarapatu v nakladoch roku 2010?
Mozno blba otazka, ale radsej chcem byt opatrna vopred :).
Dakujem.
Ak ich zaúčtuješ, tak ich budeš mať znova v hlavnej knihe, čiže účet 321 sa ti zdvojnásobí. Len ich zaeviduj do knihy došlých faktúr bez zaúčtovania v účtovnom denníku. Keď zaeviduješ faktúru, tak sa ťa program opýta, či ju chceš aj zaúčtovať. Klikneš na NIE a hotovo. Malo by to byť v poriadku.
Inga6
26.10.10,11:00
Dakujem Lubo, idem na to a dam ti vediet, ci mi to sadlo.
Inga6
26.10.10,11:15
Lubo dakujem za radu, sadlo to!
Opat som sa nieco nove naucila :).