gjana
29.10.10,07:52
Dobrý deň, 14.10.2010 sme obdržali faktúru za službu od dodávateľa z ČR - platiteľ DPH v ČR, zúčastnili sme sa na výstave u nás v SR a on nám staval výstavný stánok. My máme pridelené IČ DPH u nás. Výstava sa konala 23-25.09.2010 a on vystavil faktúru 05.10.2010 bez dane. Rozmýšľam správne, že daňová povinnosť vznikla 25.09.2010? Lebo on na faktúre uviedol 05.10.2010. Daňové priznanie k DPH za september je už samozrejme odovzdané a táto faktúra v ňom zahrnutá nebola. Treba podať opravné daňové priznanie? Ak áno môžem v ňom uviesť okrem dane na výstupe už aj daň na vstupe, či tú až v októbrovom DP? Vopred veľmi pekne ďakujem za každú radu.