Gracia RR
30.10.10,12:59
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť: ako zmažem (definitívne) účtovnú jednotku vytvorenú v programe POHODA?
Ďakujem!
Onko
30.10.10,13:33
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť: ako zmažem (definitívne) účtovnú jednotku vytvorenú v programe POHODA?
Ďakujem!

Ísť do agendy Súbor - Účtovné jednotky, tam si v tabuľke kliknúť ja jednotku, ktorá sa má zmazať, a potom Záznam - Editácia - Zmazať.

Účtovná jednotka sa tým presunie medzi zálohy, v Pohode už nebude figurovať. Do záloh sa dá dostať cez Databáza - Otvoriť údajový priečinok - Data - Zálohy, a odtiaľ sa dá vymazať každá záloha definitívne. Pri Pohode SQL a E1 sú zálohy inde, to vie ten, kto to inštaloval, najlepšie, kde sú :)
Gracia RR
31.10.10,14:06
Ďakujem za radu, tak som to skúšala, ale vypisuje mi to: "štartovacia verzia ekonomického systému Pohoda túto verziu neumožňuje"... tak neviem, čo s tým..
Stefan2005
31.10.10,14:39
..."štartovacia verzia ... neumožňuje"...

... to je docela možné; presná formulácia otázky býva preto dosť dôležitá.
Onko
31.10.10,20:30
Ďakujem za radu, tak som to skúšala, ale vypisuje mi to: "štartovacia verzia ekonomického systému Pohoda túto verziu neumožňuje"... tak neviem, čo s tým..

Tak je možnosť vymazať databázu priamo fyzicky z pevného disku. Databázy sú v priečinku, do ktorého sa dostanete cez Súbor - Účtovné jednotky - Databáza - Otvoriť údajový priečinok - Data. Databáza účtovnej jednotky má v názve zvyčajne IČO firmy a účtovný rok. Fyzicky zmazaná databáza zostane naďalej figurovať v Pohode v zozname účtovných jednotiek, nebude sa však dať otvoriť, keďže už nebude existovať.
Gracia RR
01.11.10,13:33
Ďakujem srdečne, podarilo sa mi to podľa vašich pokynov! :-)
alexa1
15.11.10,11:13
Zdravím všetkých.

Prosím poraďte mi ako mám postupovať pri poistnej udalosti - havária auta.
Prišla mi faktúra na určitú sumu. Faktúru som zaúčtovala...potom mi prišiel príslub od poisťovne kde je spoluúčasť...ktorú sme uhradili takže som to zlikvidovala v pokladni. to je v pohode. Prišiel mi potom papier od druhej poisťovne - to som zaúčtovala 378/648 cez ID a teraz by som potrebovala zlikvidovať zostávajúcu časť faktúry ale neviem ako to mám v pohode urobiť cez ID? Prosím poraďte mi. Ďakujem krásne:)
everel
16.12.10,20:54
Vie mi niekto poradiť ako sa dostanem v Pohode do roku 2009? Chcem si tam len pozrieť ako som učtoval niektoré veci, lebo som to už zabudol.
jozka56
16.12.10,21:03
Veď si otvor danú účtovnú jednotku v roku 2009, dá sa to, pokiaľ ju tam máš:)
everel
16.12.10,21:12
Veď si otvor danú účtovnú jednotku v roku 2009, dá sa to, pokiaľ ju tam máš:)
Díky Už to mám. Aké ľahké, keď to človek vie čo?
everel
07.01.11,12:52
Poradíte mi ako mám zúčtovať v Pohode úhradu dane z príjmu za rok 2009 v učtovníctve za rok 2010 ? Mám len jedným zápisom MD 341 / DAL 221. To stačí?
Dík.
srska
07.01.11,14:25
áno - predkontácia tuším 7V v agende banka
Zdenka 0705
07.01.11,14:31
Stačí, predpis si predsa účtoval v roku 2009, preniesol sa Ti do počiatočného stavu na stranu DAL úhradou na stranu MD sa Ti účet 341 vyrovnal.
everel
18.02.11,09:40
Čaute.

Vie mi niekto poradiť prečo sa mi vo faktúrach nezobrazuje logo? Mám ho presne podľa pokynov 600x400 a bmp. Načítam ho do globálnych nastavení a vo faktúre sa neobjaví. Dík
Pidgey
18.02.11,10:18
ked si date nahlad tlacovej zostavy, tak sa vam dole v pravo zobrazuje "originalna zostava" ? ak je tam napisane "uzivatelska zostava" tak to bude asi tym, ze mate uz upravenu zostavu, kde sa logo nezobrazuje.
Ak je tam napisane originalna zostava, tak hmmm...., neviem. jedine ze by ste mi skusili poslat to logo v maili, a by som to skusil vyskusat, ci tam nie je nejaky problem. ine ma nenapada zial
everel
21.02.11,16:02
ked si date nahlad tlacovej zostavy, tak sa vam dole v pravo zobrazuje "originalna zostava" ? ak je tam napisane "uzivatelska zostava" tak to bude asi tym, ze mate uz upravenu zostavu, kde sa logo nezobrazuje.
Ak je tam napisane originalna zostava, tak hmmm...., neviem. jedine ze by ste mi skusili poslat to logo v maili, a by som to skusil vyskusat, ci tam nie je nejaky problem. ine ma nenapada zial

Mne to logo tlačí, ale kamarátovi to nejde . Môže to byť tým, že on má zatiaľ štart verziu?
KatarinaNR
10.10.12,16:44
chcela by som poprosiť o radu s pohodou

kde a ako si pri zaevidovaní vystavených a prijatých hotovostných faktúr zadám aby mi automaticky robilo príjmový pokradničný doklad resp. VPD?
ďakujem
Onko
10.10.12,17:59
chcela by som poprosiť o radu s pohodou

kde a ako si pri zaevidovaní vystavených a prijatých hotovostných faktúr zadám aby mi automaticky robilo príjmový pokradničný doklad resp. VPD?
ďakujem

Nastavenie - Uživateľské nastavenie - Faktúry vydané / prijaté - Po uložení hotovostnej faktúry vytvoriť pokladničný doklad
KatarinaNR
10.10.12,18:01
idem skúsiť, ďakujem za radu
a pri peniazoch na ceste?
korduľa
11.10.12,07:08
novy up date pohoda stormware, pri opravnych mesacnych vykazoch vam vygeneruje davku z charakterom davky N, treba to fyzicky zmenit v ulozenom subore na O, az kym to neodstrania!
Onko
11.10.12,14:01
a pri peniazoch na ceste?

Čo s nimi?
KatarinaNR
12.10.12,10:10
som myslela, napr. vklad na bú 221/261 či treba ručne urobiť 261/211 alebo to robí automaticky

a ešte som sa chcela opýtať, keď si chcem pozrieť niekde v súhrne, ktoré doklady mi vstupujú do dph, takú evidenciu dph, je niekde v pohode, lebo keď vystavím dp dph, tak tam vidím len sumu celkovú odpočet alebo povinnosť, ja by som to chcela vidieť položkovite,

ďakujem
KatarinaNR
12.10.12,10:38
ešte by som sa chcela opýtať,
mám faktúry, ktoré sú na 112 mat., nakúpené bola v auguste, od septembra sú platci dph, a chcú si túto dph-čku vypýtať, čo je možné, ale ko tieto doklady "dám" do septembrovej dph?
urobím inventúru zásob na sklade a cez ID?
ďakujem
KatarinaNR
12.10.12,16:15
"Pohoďáci" neviete prosím poradiť?
veronikasad
12.10.12,16:21
ešte by som sa chcela opýtať,
mám faktúry, ktoré sú na 112 mat., nakúpené bola v auguste, od septembra sú platci dph, a chcú si túto dph-čku vypýtať, čo je možné, ale ko tieto doklady "dám" do septembrovej dph?
urobím inventúru zásob na sklade a cez ID?
ďakujem
Katka, nerobím v Pohode, ale do DPH-čky nedávaš faktúry, ktoré prišli predtým ako bol zaregistrovaný za platitela DPH, ale zásoby na základe inventúry. Nemám pred sebou tlačivo DPH, je na to samostatný riadok.
Tweety
12.10.12,16:23
Je to riadok 29.
babi2
12.10.12,16:36
som myslela, napr. vklad na bú 221/261 či treba ručne urobiť 261/211 alebo to robí automaticky

a ešte som sa chcela opýtať, keď si chcem pozrieť niekde v súhrne, ktoré doklady mi vstupujú do dph, takú evidenciu dph, je niekde v pohode, lebo keď vystavím dp dph, tak tam vidím len sumu celkovú odpočet alebo povinnosť, ja by som to chcela vidieť položkovite,

ďakujem
treba sa nastaviť na DP DPH za obdobie v ktorom chcem vidieť doklady, ktoré mi do DP vstupujú a cez ikonu Zostavy a potom Podklady k dani z pridanej hodnoty
KatarinaNR
12.10.12,16:40
ďakujem vám všetkým dievčatá :-)
veľmi pekne ďakujem
KatarinaNR
12.10.12,16:43
áno Veronika, ale ako ich na ten riadok dostanem, to neviem :-(
KatarinaNR
12.10.12,17:15
dievčence, a nevieme mi ešte poradiť ako tie veci čo chcem dodaniť dostanem na ten riadok :-))
Tweety
12.10.12,17:16
Babi2 už poradila aj to.
KatarinaNR
12.10.12,17:20
tweety, od Babi2 je to odpoveď na to, ako uvidím tú evidenciu dph, teda aspoň myslím, :-(
Onko
12.10.12,19:37
som myslela, napr. vklad na bú 221/261 či treba ručne urobiť 261/211 alebo to robí automaticky

Samozrejme ručne, lebo to sa nedeje súčasne. Výdajový pokladničný doklad robíš na základe potvrdenia z banky o vložení peňazí, príjmový bankový sa robí neskôr až vtedy, keď tie peniaze reálne pripíšu na účet na základe výpisu z účtu.
Onko
12.10.12,19:41
dievčence, a nevieme mi ešte poradiť ako tie veci čo chcem dodaniť dostanem na ten riadok :-))

V agende Priznanie DPH na záložke Ručné úpravy.
KatarinaNR
12.10.12,19:46
som v agende DPH ale ručné úpravy tam nevidím :-(
babi2
12.10.12,20:36
som v agende DPH ale ručné úpravy tam nevidím :-(tu doma mám len JÚ v Pohode, ale myslím si že by to mohlo byť podobné ako v PÚ, takže ak si nastavená na DP k DPH tak zhruba v strede /keď sa pozeráš zhora nadol/ vľavo je záložka Priznanie k dani z pridanej hodnoty a vedľa toho záložka Ručné úpravy, tam si klikni a ručne dopíš r.29
KatarinaNR
13.10.12,11:52
Ďakujem veľmi pekne, nevidela som pre oči :-))
ešte takú otázočku napíšem tam sumu predmetu s dph alebo len dph, ktorú chcem uplatniť?
Tweety
13.10.12,12:21
Ďakujem veľmi pekne, nevidela som pre oči :-))
ešte takú otázočku napíšem tam sumu predmetu s dph alebo len dph, ktorú chcem uplatniť?
Uplatňuješ len dph, tak len tú.
essay
15.10.12,15:12
Neviete mi prosím poradiť aké členenie DPH mám dať vo výstavených faktúrach ked fakturujem do čiech. Ide mi o to aby to vošlo do súhrnného výkazu. Ďakujem
Onko
15.10.12,16:55
Neviete mi prosím poradiť aké členenie DPH mám dať vo výstavených faktúrach ked fakturujem do čiech. Ide mi o to aby to vošlo do súhrnného výkazu. Ďakujem

UDdodEU - Dodanie tovaru do iného štátu EU
essay
16.10.12,04:32
Dobre ale ked som to dala do vystavenej faktúry a išla som následne pozriet do súhrnných výkazov tak mi to vyhodilo tabulku že nemam žiadny doklad vyhovujúci suhrnnemu. čiže to tam neprešlo z toho clenenia. Neni tam ešte nejaké iné nastavenie?
srska
16.10.12,05:28
Dobre ale ked som to dala do vystavenej faktúry a išla som následne pozriet do súhrnných výkazov tak mi to vyhodilo tabulku že nemam žiadny doklad vyhovujúci suhrnnemu. čiže to tam neprešlo z toho clenenia. Neni tam ešte nejaké iné nastavenie?sv treba najprv vystaviť v agende: účtovníctvo/daň z pridanej hodnoty/súhrnný výkaz
essay
16.10.12,05:54
Vystavila som faktúry a potom som išla do toho účtovníctva suhrnné výkazy. Opýtalo sa ma ktorý mesiac alebo kvartál a dala som obdobie a vtedy mi to dalo tu tabulku že tam nemam nič.
srska
16.10.12,06:09
Vystavila som faktúry a potom som išla do toho účtovníctva suhrnné výkazy. Opýtalo sa ma ktorý mesiac alebo kvartál a dala som obdobie a vtedy mi to dalo tu tabulku že tam nemam nič.
máš tam toto?
essay
16.10.12,06:12
Presne to.
srska
16.10.12,06:15
máš tam toto?ak tam máš hlášku ako je na obrázku - nemáš u odberateľa vo vydanej faktúre zadané ič dph
srska
16.10.12,06:17
alebo skontroluj dátumy na vydanej faktúre
essay
16.10.12,06:17
Ďakujem velmi pekne. Ak to nebude mať tak mám aj tak povinnosť posielať suhrnný?
srska
16.10.12,06:19
Ďakujem velmi pekne. Ak to nebude mať tak mám aj tak povinnosť posielať suhrnný?čo?
essay
16.10.12,06:23
diakritiku mi to nepise, ze ak nebude mat dana firma IC DPH tak ci mam povinnost to davat do suhrnneho.
srska
16.10.12,06:39
diakritiku mi to nepise, ze ak nebude mat dana firma IC DPH tak ci mam povinnost to davat do suhrnneho.ak nemá pridelené ič dph alebo ti neoznámi že má pridelené, fakturuješ s dph ako v sk
mokus113
23.10.12,14:43
Dobrý deň, chcem sa opýtať, chcem nahodiť počiatočné sstavy účtovnej jednotky..napr. 021-10000 a 022-5000eur, a tiež k tomu priinálezité účtovné odpisy. to by bolo OK, ale ako nahodim jednotlivý majetok do agendy majetok, aby mi nenarislo podvojnost a aby tam boli vsetky odpisy ktore maju byt aj majetoK?! dakujem
great.zv
24.10.12,17:04
do prehľadu za 09 mi do časti V. načítava jedného zamestnanca 2x - .. predchádzajúce mesiace to bolo v poriadku - no keď dnes dám náhľad do týchto starších mesiacov - tiež je 2x...neviete prečo?
Zdenka 0705
25.10.12,03:58
Pohoda 2x načítava iba ak má zamestnanec v HPP uzatvorený aj VPP /dohodu/. Každý mesiac to prepisujem ručne do jednej kolónky, ešte šťastie, že mám iba 5 zamestnancov!
great.zv
25.10.12,04:57
zamestnanec-konateľ má len HPP /polovičný úväzok/ nič som v personalistike nemenila..
obluda
27.10.12,17:45
ahojte, pre vás to bude len brnkačka, ale ja začínam a snažím sa nájsť nejaký elegantný spôsob dobropisovania:
Potrebujem spôsob ako dodatočne znížiť cenu skladovej položky (teda len ponížiť cenu tovaru), aby to samozrejme neovplyvnilo stav v zásobách. Neučtujem, len fakturujem, preto neviem ako sa to prejaví v účtovníctve...
Zatiaľ som prišla len na tieto:
1. kopia povodnej fakt: mnozstvo=0, jednot.cena=0. ciastka "mínusová suma zľavy", DPH dopočíta zápornú
2. z povodnej fakt. cez ZAZNAM dobropis: mnozstvo=0, jednot.cena=0. ciastka "kladna suma zlavy", DPH dopočíta
Alebo sú v programe aj iné "toplevelové" možnosti?
A dalej: v dobropisovej faktúre nemozem zadať percento zľavy,akú chcem dať, lebo hodnota tovaru po započte s orig. faktúrou je vlastne opačným pomerom. Je tak? ä80% zľava v dobropise vlastne poníži pôvodnú fakt. len o 20%)
mokus113
20.11.12,06:20
Dobrý deň, chcem sa opýtať na názory a postrehy Vás, ktorý používate softvér POHODA, ohľadom evidencie majetku a vlastne všetkých operácií, ktoré s majetkom súvisia. Klady aj zápory, čo je veľmi dobre vyriešené oproti iným softvérom naopak,čo by ste si z praktického hľadiska vylepšili, aby Vám to uľahčilo prácu. Potrebuje to do jednej školskej práce. Vopred veľmi pekne ďakujem!!!!!
Katka958
27.11.12,16:03
Dobrý den,

v spoločnosti sme sa rozhodli pre kupu pohody, bola nam odporucena verzia jazz. kupujeme to od certif.predajcu. dostala som od neho cenovu kalkuláciu kde je zahrnuta aj správa dát a k-out, neviem ci som to napisala správne. vôbec vsak neviem či to budeme potrebovat. máme totiz ext.firmu, ktorá nám rieši uct. chcem vediet aká je vasa skusenost pri prvotnom nákupe tohto programu, čo všetko budem na začiatok potrebovat financovat? nechcem kupovat niečo čo vôbec nebudem potrebovat. dakujem