simoncek
05.11.10,11:08
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu, mám dve s.r.o. a v jednej v roku 2007 mám zaúčtovaný v pokladni poštový doklad z roku 2007 tej druhej. Je to na 150Sk. V s.r.o. A mám zaúčtovaný doklad, ktorý je na spoločnosť B.
Ako mám teraz urobiť opravu účtovania v oboch firmách?

Ďakujem za odpovede.
Dáša_
05.11.10,10:22
no, nie je to podľa predpisov, a možno ani podľa etiky porady, ale zrovna taketo veci, ke´d na to natrafím, tak nechávam na kontrolorov.

Aj oni budu radi, ze nieco nasli a teda vykonavali kontrolu poctivo, aj majitel môže byť rád, že je to iba takáto drobnosť.
Pre takúto chybu by som veru učtovníctvo neotvárala.

Nakoniec, s veľkou pravdepodobnosťou ani kontrola na tieto roky nepríde. Tým samozrejme nechcem nahovárať na ľajdáckosť...
simoncek
05.11.10,11:50
Upresním: doklad mám len v jednej firme zaučtovaný a to v tej nesprávnej.
Čiže jedna s.r.o. mala neoprávene náklad v roku 2007 150Sk a druhá s.r.o. na ktorú je doklad vystavený náklad nemala. Dúfam, že Vás nezamotávam.

Ďakujem
IvoM
05.11.10,12:00
Je nám to jasné, tiež by som postupoval ako Ti poradila Dáša,
veď došlo ku kráteniu dane len o 28,50 SK čo nie je ani 1 EUR a nájsť pri kontrole niečo predsa musia, čo sa týka druhej firmy tak tam nie je žiadny problém, nie je doklad nie je náklad.
simoncek
12.11.10,11:12
ďakujem za rady, ale aj tak sa chcem spýtať ako by ste postupovali, v prípade že bude konateľ trvať na oprave. Je konateľom oboch spomínaných s.r.o..

ďakujem
IvoM
12.11.10,11:48
Za 5 EUR to hádam ani nestojí za odpoveď, vo firme kde chýba doklad ho zaúčtuješ do pokladne v bežnom období ako náklad, keďźe ide o nevýznamnú položku 518/211 /§17.29/ a vo firme kde doklad vyhodíš zaúčtuješ 355/428 prípadne 355/429 podĺa toho aký HV bol v danom roku.
simoncek
15.11.10,06:34
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.