saminka6
10.11.10,19:51
Dobrý večer, potrebovala by som poradiť. Potrebujem zaučtovať denne tržby v Omege v hotovosti a platby cez banku. Zaučtovala som to takto,
211/
261/604
343
ale teraz mi nesedi účet 211 a pokladnična kniha.
m.hladka
11.11.10,06:50
A čo tam robí 261?
andreaS
11.11.10,06:53
Chces zauctovat trzbu v hotovosti, ktorej sucastou su aj platby kartou (nie hotovost)?
ewita888
11.11.10,06:58
denná páska: 315/604 + 343

vklad do pokladne: 211/315

bankový výpis: 221/315
saminka6
11.11.10,16:35
Ano Andrea, Chcem zauctovat trzbu v hotovosti, ktorej sucastou su aj platby kartou (nie hotovost). Uctovala som to cez PPD,s tym, že na dennej uzavierke nemam rozlisene platby. Musim si ich vyratat, cez dennu uzavierku platobnych kariet. Takze som to uctovala cez PPD : 211+261/604+343 a potom prijem na ucet 221/261. No a samozrejme, že mi nesedi ucet 211 a pokladnicna kniha. A to iste je aj s platbou v hotovosti a platbou vo forme stravnych poukazok(ceniny). Uctovala som to taktiez cez PPD 213+211/604+343. Ucet 213 sa mi vyrovnal 311/213. No ale 211 a pokladnicna kniha nesedi. :-(
jeso
11.11.10,21:17
Ano Andrea, Chcem zauctovat trzbu v hotovosti, ktorej sucastou su aj platby kartou (nie hotovost). Uctovala som to cez PPD,s tym, že na dennej uzavierke nemam rozlisene platby. Musim si ich vyratat, cez dennu uzavierku platobnych kariet. Takze som to uctovala cez PPD : 211+261/604+343 a potom prijem na ucet 221/261. No a samozrejme, že mi nesedi ucet 211 a pokladnicna kniha. A to iste je aj s platbou v hotovosti a platbou vo forme stravnych poukazok(ceniny). Uctovala som to taktiez cez PPD 213+211/604+343. Ucet 213 sa mi vyrovnal 311/213. No ale 211 a pokladnicna kniha nesedi. :-(



na základe dennej uzávierky urobím dva zápisy :

tržbu v hotovosti - PPD cez pokladnu 211/604
343

tržbu cez platobné karty - cez IND 261/604
343


-považujem to za svoje inkaso peňazí, ktoré som si dala poslať na účet namiesto úhrady v hotovosti - 221/261

sedí mi 211 , sedí mi 261 , 221


platbu poukážkami nemám , ale mohlo by to byť takto :
213 /604
343
Účet 213 preto , lebo pri odvode tržby musí predavačka odviesť celú tržbu - čiže aj ceniny ako prijaté platidlo miesto hotovosti
213 - sa vyrovná ako pohľadávka v momente odovzdania k preplateniu Vašej stravovacej a zaúčtovala by som to 378/213 a následne 221/378 - úhrada za poukážky
saminka6
12.11.10,18:51
Ano suhlasim, ale tie trzby cez ID a PPD je dost tazko prisposobit, kedze ich na paske nemam rozlisene. :-(
jeso
13.11.10,09:40
na páske z kasy máš pravdepodobne celú tržbu za den ...
ale určite si vieš vytlačiť aj dennú pásku z POS TERMINALA - čiže vieš kolko penazí ti nebehne na účet - jednoducho to odrátaš od celej tržby...
na 261 si urob analytiku 261xxx- a budeš to vedieť lahšie ustriehnuť či ti nebehli tie peniaze...
saminka6
13.11.10,14:53
Dakujem :-)
Stanka 2
28.01.12,13:20
Poprosím aj ja o radu lebo som sa už celá domotala, tržby rýchleho občerstvenia, predávame tovar aj výrobky, platba kartou aj gastráčmi, DPH

PPD 211/604,602, 343,
ID 261xxx, 213/604, 602 , 343 - peniaze cez POS terminál a platba gastráčmi

takto to bude OKI??? ďakujéém
saminka6
29.01.12,11:16
Ešte musíš znížiť stav pokladne o gastro lístky a paltby cez POS. :-)
Stanka 2
29.01.12,15:12
Ja som nad tým včera dumala a došla som k záveru, že je to .... nemám slov napr. mám dennú tržbu spolu 914,91, DPH 152,69, základ 762,22, z toho gastráče 29,90 a POS-ka 65 čo teraz????

ak zaúčtujem celú tržbu do pokladne tak potom môžem výdajovým dokladom znížiť stav gastráčov a POS-ky???
účtovala by som príjem 914,91 211/602,604,343
a potom výdaj 261xxx, 213xxx/211

alebo máte nejakú inú fintu ????
saminka6
29.01.12,15:18
Ano, je to robím takto. Potom 261 sa Vám vyrovnaná zaúčtovaním BV a 213 vyrovnáte cez ID.
Stanka 2
29.01.12,16:49
Saminka6, (budem ti tikať :)) ), už len 2 otázočky, je správne že výdajovým dokladom znížim teda ten stav v pokladnici???() A tá druhá či môžem účtovať cez ID nákup za materiál, ktorý sme zaplatili gastráčmi??? Viem že nie vždy sa dá suma gastráčov nastaviť tak aby to vyšlo presne, ale je to asi jednoduchšie, alebo to môžem urobiť tak že nejaká suma išla z pokladnice a budem to účtovať cez pokladňu???

tú 213 už netreba vyrovnávať cez ID či áno keď to zaúčtujem na MD tak ako som písala????
grammatika
01.02.12,13:19
Pozor na zmenu v postupoch účtovania od 01.01.2012, platby kartou nie 261 ale:
§ 49
Účtovanie pohľadávok
(5) Na účte 315 - Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnejpokladnice,30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
sybila3
25.03.12,22:13
mám platbu cez terminál ale ako zistím či to treba odúčtovať z pokladne, konateľ mi tvrdí, že mu to nabieha len na účet, viete mi poradiť? na páska z pokladne neviem nič vyčítať. dík
sybila3
26.03.12,07:48
prosím poradí niekto? dík
grammatika
26.03.12,08:17
mám platbu cez terminál ale ako zistím či to treba odúčtovať z pokladne, konateľ mi tvrdí, že mu to nabieha len na účet, viete mi poradiť? na páska z pokladne neviem nič vyčítať. dík
Na dennej závierke by to malo byť vidieť, že je to platba cez terminál. Možno sa firma pomýlila a zabudla to nahodiť ako platbu kartou a dala to ako hotovosť (cash)...to sa mi stalo veľakrát a potom je s tým veľká piplačka...
Na závierke by mali byť údaje - Hotovosť, platby kartou, úhrady Fa...ak sa pomýlili, treba ich na to upozorniť, lebo sa stáva, že firmy ani nevedia, aké funkcie má ich pokladňa a robí to problémy..
sybila3
28.03.12,13:23
na dennej závierky nič také nevidím, je tam len hotovosť, takže ak cez terminál nabiehajú tržby na BU, tak nič neodrátavam ale účtujem ako tržba za službu?
finsluzby
06.04.12,17:18
Mal som podobný problém v PU - nemám síce gastráče, ale účtujem to nasledovne:
- tržba 211/604, 343
- výdaj z pokladne 211/261(1) - tu mám analytiku - robím to cez výdaj, je to možné robiť aj cez ID - ak si dáš analytiku, vieš si odkontrolovať peniaze na ceste
- interným dokladom uhradenie poplatkov za terminál 568(1)/261(1) - na poplatky mám anayltiku tiež, aj keď mám všetky účty zadarmo
- príjem peňazí na účet 221(2)/261(1) - vzhľadom na účty zdarma, mám osobitné účty aj na terminál a aj sociálny fond
Adiks
10.04.12,12:30
Výdaj z pokladne máš naopak, správne má byť 261(1)/211.
finsluzby
10.04.12,12:33
jasan :-D, skoro inak zinfarktoval, dnes preklínam omegu jedna radosť... :-D