Šima
10.12.10,09:27
Prosím o radu. Sro.mala auto N1 na lízing, ktorý v roku 2006 skončil. Fa za odpredaj bola na sumu 83,54Eur a bola zaúčtovaná 501/321. Toto auto nie je nikde evidované. Ako ho správne zaúčtovať (zaevidovať) aby to bolo o.k.?
Ďakujem
IvoM
10.12.10,11:47
No, dobré ráno stará mama, to sa malo účtovať ešte v roku 2006no ale čo už ja by som to účtoval interným dokladom 022/088 v reprodukčnej OC /§ 25 ods. 1 písm. d) Zákona o účtovníctve/
Jana Acsová
10.12.10,12:00
Prosím o radu. Sro.mala auto N1 na lízing, ktorý v roku 2006 skončil. Fa za odpredaj bola na sumu 83,54Eur a bola zaúčtovaná 501/321. Toto auto nie je nikde evidované. Ako ho správne zaúčtovať (zaevidovať) aby to bolo o.k.?
ĎakujemKedy sa začal leasing?
Šima
12.12.10,09:50
Ja viem, urobila som chybu a vôbec má to neteší. Bolo mi blbé sa na to aj pýtať, lebo som vedela že bude kritika. Ale stalo sa. Lízing sa začal v roku 2004.
Tweety
12.12.10,09:55
Ja viem, urobila som chybu a vôbec má to neteší. Bolo mi blbé sa na to aj pýtať, lebo som vedela že bude kritika. Ale stalo sa. Lízing sa začal v roku 2004.
To sa o ňom vôbec neúčtovalo? Ako sa riešili splátky?
Jana Acsová
12.12.10,13:01
Ja viem, urobila som chybu a vôbec má to neteší. Bolo mi blbé sa na to aj pýtať, lebo som vedela že bude kritika. Ale stalo sa. Lízing sa začal v roku 2004.
Aby sme mohli niečo riešiť, potrebujeme zistiť, k akej nesprávnosti došlo. Vo finančnom prenájme by sa malo účtovať o obstaraní majetku. Predpokladám, že účtujete v PÚ. Ako ste účtovali o splátkach?

Situácia by nebola taká vážna, keby došlo len k nesprávnosti pri účtovaní kúpnej ceny. Ak by ste o leasingu účtovali v rámci majetku, len by ste nesprávne nacenili majetok pri obstaraní (zabudli by ste kúpnu cenu zahrnúť do istiny). Skúste ešte doplniť informácie.
Šima
12.12.10,14:16
Podala som mylne informácie. Lízing začal v roku 2003. Naša sro. prevzala pokračovanie lízingu v roku 2004. Splátky aj účtovanie boli správne, všetko je v poriadku, len konečná fa za odpredaj auta od lízingovky na sumu 83,54 Eur bola zaúčtovaná na 501. Vôbec som ho nezaradila do majetku na 022 a nikde nie je evidované. TP auta je na sro. Ďakujem
KEJKA
12.12.10,15:34
Podala som mylne informácie. Lízing začal v roku 2003. Naša sro. prevzala pokračovanie lízingu v roku 2004. Splátky aj účtovanie boli správne, všetko je v poriadku, len konečná fa za odpredaj auta od lízingovky na sumu 83,54 Eur bola zaúčtovaná na 501. Vôbec som ho nezaradila do majetku na 022 a nikde nie je evidované. TP auta je na sro. Ďakujem
ak sú tieto info správne, tak je podľa mňa všetko v poriadku - ide o starý lízing s kúpnou cenou 83,54 EUR, čo je hlboko pod hranicou povinnosti odpisovať. Aj účtovanie na 501 považujem za správne. Auto vediete v tzv. operatívnej evidencii - drobný majetok. nakoľko jeho trhová hodnota bola, je a ešte asi aj nejaký čas bude výrazne vyššia ako jeho ocenenie v účtovníctve, treba existenciu tohto majetku uviesť v Poznámkach.
Naopak, zaradenie do odpisovaného majetku by som považovala za chybné, resp. chybou by bol tak obľúbený jednorazový odpis.
Šima
12.12.10,16:34
Kejka, vám - aj ostatným - ďakujem za odpoveď. Pri tejto príležitosti by som sa vás chcela ešte opýtať nasledovne. Spoločník sro., ktorý je aj SZČO ( teraz má prerušenú živnosť ), predal sro. na základe kúpno-predajnej zmluvy os.auto staré 15 rokov, ktoré mal v majetku a je odpísané, za 1 Eur. Ako správne zaúčtovať túto kúpu. Auto bolo prepísané na DI z jeho firmy na sro. Ešte raz ďakujem.
marjankaj
12.12.10,16:48
ak sú tieto info správne, tak je podľa mňa všetko v poriadku - ide o starý lízing s kúpnou cenou 83,54 EUR, čo je hlboko pod hranicou povinnosti odpisovať. Aj účtovanie na 501 považujem za správne. Auto vediete v tzv. operatívnej evidencii - drobný majetok. nakoľko jeho trhová hodnota bola, je a ešte asi aj nejaký čas bude výrazne vyššia ako jeho ocenenie v účtovníctve, treba existenciu tohto majetku uviesť v Poznámkach.
Naopak, zaradenie do odpisovaného majetku by som považovala za chybné, resp. chybou by bol tak obľúbený jednorazový odpis.

KEJKA ja si to nemyslím. Kúpna cena bola 83,54 až v roku 2006 od leasingovky. Dovtedy sa platili splátky a určite išlo o viac ako 30000 Sk. Ako mohla správne tie splátky zaúčtovať?:eek:
marjankaj
12.12.10,16:50
Kejka, vám - aj ostatným - ďakujem za odpoveď. Pri tejto príležitosti by som sa vás chcela ešte opýtať nasledovne. Spoločník sro., ktorý je aj SZČO ( teraz má prerušenú živnosť ), predal sro. na základe kúpno-predajnej zmluvy os.auto staré 15 rokov, ktoré mal v majetku a je odpísané, za 1 Eur. Ako správne zaúčtovať túto kúpu. Auto bolo prepísané na DI z jeho firmy na sro. Ešte raz ďakujem.

Kúpu zaúčtuješ normálne ako keby to bolo od hocikoho iného. Za koľko to bolo kúpené?
Stefan2005
12.12.10,16:58
KEJKA ja si to nemyslím. Kúpna cena bola 83,54 až v roku 2006 od leasingovky. Dovtedy sa platili splátky a určite išlo o viac ako 30000 Sk. Ako mohla správne tie splátky zaúčtovať?:eek:

Janko, ale lízíng začal v roku 2003, teda pred zmenou účtovania v roku 2004...

P.S. doplním: § 86a postupov: (1) O prenajatom majetku, ktorý spĺňa podmienky podľa § 30a a zmluva o nájme bola uzavretá do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak sa nedohodne účtovanie o tomto majetku podľa tohto opatrenia.

Pri leasingoch pred 1.1.2004 sa účtovalo o obstaraní - vo výške kúpnej ceny od prenajímateľa.
a_je_to
12.12.10,19:58
Podala som mylne informácie. Lízing začal v roku 2003. Naša sro. prevzala pokračovanie lízingu v roku 2004. Splátky aj účtovanie boli správne, všetko je v poriadku, len konečná fa za odpredaj auta od lízingovky na sumu 83,54 Eur bola zaúčtovaná na 501. Vôbec som ho nezaradila do majetku na 022 a nikde nie je evidované. TP auta je na sro. Ďakujem

Ak účtovanie leasingu začalo v roku 2003 a pokračovateľ leasingu sa rozhodol v jeho pokračovaní, tak splátky mal doúčtovať ako 518+343/379, čo zrejme bolo a kúpnu cenu 042/321 a 028/042 aj 551/088, čo nebolo. Tak to uvádza Cenigová 2002 str. 51 – viď príloha ... a tak som to uplatňoval aj ja. Zatiaľ vyzerá, že máš všetko potrebné zaúčtované, okrem 028/088, tak to doplň. A dosiahneš rekonštrukciu stavu, ktorý si pôvodne mala mať podľa predpisov do 2003, aj zadosťučiníš správnemu zaúčtovaniu inventúrneho nálezu predmetu. Účty 028 a 088 nie sú síce v súčasnej osnove, ale môžeš si ich aj teraz zvoliť.
Tentokrát môj názor súhlasí najviac s tým, čo uviedol Stefan2005.
Šima
13.12.10,08:10
Ďakujem všetkým za vaše odpovede. Pekný deň.
Džudi
24.02.11,12:35
Aby sme mohli niečo riešiť, potrebujeme zistiť, k akej nesprávnosti došlo. Vo finančnom prenájme by sa malo účtovať o obstaraní majetku. Predpokladám, že účtujete v PÚ. Ako ste účtovali o splátkach?

Situácia by nebola taká vážna, keby došlo len k nesprávnosti pri účtovaní kúpnej ceny. Ak by ste o leasingu účtovali v rámci majetku, len by ste nesprávne nacenili majetok pri obstaraní (zabudli by ste kúpnu cenu zahrnúť do istiny). Skúste ešte doplniť informácie.

Prosím o radu ako opraviť chybu presne tú, že pri účtovaní lízingu sa kúpna cena zabudla zahrnúť do istiny. Ďakujem za pomoc
Tweety
24.02.11,12:36
Prosím o radu ako opraviť chybu presne tú, že pri účtovaní lízingu sa kúpna cena zabudla zahrnúť do istiny. Ďakujem za pomoc
Jednoducho, opraviť nesprávny zápis účtovania.
Džudi
24.02.11,12:42
To hej , ale keďže o kúpnej cene nebolo účtované tak ako ho opravím ? Predmet lízingu bol obstaraný v roku 2009.
Tweety
24.02.11,12:51
To hej , ale keďže o kúpnej cene nebolo účtované tak ako ho opravím ?
O túto KC navýšiš OC predmetu lízingu.
Džudi
24.02.11,13:15
Ďakujem, aj za trpezlivosť . Asi by som už potrebovala dovolenku. Prajem pekný deň
Stefan2005
24.02.11,15:19
Áno, kúpna cena je súčasťou O.C. predmetu lízingu.
Lízing bol obstaraný v r. 2009, z O.C. boli vypočítané odpisy, za rok 2009 uplatnené.
Ak v roku 2011 (alebo 2010) sa navýši O.C., majú sa prepočítať odpisy ?
Za rok 2010 ešte opraviť odpisy a premietnúť dopady.
Čo s rokom 2009 ?
KEJKA
24.02.11,16:01
účtovné by som neopravovala, pokračovať sa dá v odpisovaní z upravenej ceny.
DO 2009 - jedine formou dod.DP, alebo to nechať tak, poznačiť na karte ako neuplatnené a uplatniť si len rok 2010 a nasl.
alekna
26.03.11,21:11
Poprosím o radu. Ako zaúčtovať v sro obchodný podiel, ktorý spoločnosť nadobudla v 2009, ale nebolo o ňom účtované?