ivonapevna
20.12.10,14:24
dobry den,
vedel by mi niekto poradit,ako sa mame zachovat k DPH podla platneho zakona na 2010? Sme firma predavajuca vyrobky do materskej firmy v zahranici. Okrem toho ale poskytujeme viacere sluzby (marketingove, predajne...), ktore podla zmluvy s nasou materskou firmou, jej ich refakturujeme aj s dohodnutou marzou. Od oktobra nam pribudla dalsia sluzba-v nasom zavode sme zriadili miestnost, ktora bude sluzit ako vystavne a skoliace stredisko pre zakaznikov. Na zaklade zmluvy mame refakturovat vsetky naklady tohto strediska aj s marzou (teda odpisy, energia,obcerstvenie...). Zatial ale ziadna vystava ani skolenie neprebehlo, mame tam ale energeticke naklady, odpisy, nakupeny spotrebny material. Mame tieto naklady refakturovat s DPH alebo bez DPH? Na zaklade akeho §? dakujem.